Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 13 Iulie 2025
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>



Simplificarea TVA privind operatiunile din UE

valabil la 17 Iun 2025Conform legislatiei in vigoare!
Negoita Oana-Maria Raspuns oferit de
Negoita Oana-Maria

Expert contabil

Intrebare: Un furnizor din Germania a trimis catre un client din Romania (ambii platitori de TVA) marfa, facturand in regim de taxare inversa livrarea intracomunitara. Intelegerea partenerilor a fost ca, la sosirea marfii, clientul sa achite imediat marfa. Avand probleme financiare, acesta nu a putut plati, fapt pentru care furnizorul a stornat factura, iar noi, fiind unul dintre clientii lui din Romania, am fost propusi sa achizitionam marfa. Marfa se afla deja in Romania, iar prin stornarea facturii, proprietarul este tot firma germana.

Facturarea se poate face in aceleasi conditii ca pentru primul client, respectiv in regim de taxare inversa? Mentionez ca firma din Germania nu are sediu in Romania, tranzactia de acest fel fiind doar conjuncturala.

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 11-50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4632 comert cu ridicata al carnii

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Fa-ti un CONT de TESTARE GRATUITA completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 17 iun 2025.

Informatii la zi oferite de expertii PortalContabilitate.ro -
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
 
Vrei sa vezi si tu TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu! TESTEAZA GRATUIT! Completeaza formularul de mai jos:
- 125 de Experti iti stau la dispozitie + o Baza de Date cu 137.082 de intrebari si raspunsuri
- Vei gasi Legislatie la zi + Consultanta detaliata de la specialisti
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Intracomunitare

11Iul2025

Furnizor UE Austria. VAT Ungaria

de Negoita Oana-Maria valabil la 11 Iul 2025
Intrebare: Achizitie de bunuri de la un partener din Austria, care furnizeaza un cod de inregistrare in scopuri de TVA din Ungaria, de unde vine si marfa in numele societatii din Austria (ca urmare, tara de expeditie declarata la Intrastat va fi Ungaria). Acest cod de TVA este mentionat pe factura primita, iar codul IBAN unde se va face plata este din Austria.Partenerul va fi inregistrat ca AT sau HU la ...
10Iul2025

Tratament fiscal TVA achizitie obiect de inventar din Irlanda

de Anca Bilas valabil la 10 Iul 2025
Intrebare: Societatea X neplatitoare de TVA si fara cod de TVA intracomunitar a facut o achizitie de la o societate din Irlanda care are cod de TVA valid VIES. A achizitionat un racitor de bauturi, valoare 1539 lei plus TVA 19% in valoare de 292,41 lei, total 1831,41 lei.Ce obligatii declarative are societatea? Este corect ca produsul sa fie inregistrat la valoarea lui de 1831,41 lei ca si obiect de ...
10Iul2025

Regim fiscal TVA achizitie taxabila in Romania

de Amelia Dumitras valabil la 10 Iul 2025
Intrebare: Achizitie de bunuri de la un partener din Austria, care furnizeaza un cod de inregistrare in scopuri de TVA in Romania, dar marfa vine din Ungaria, in numele societatii din Austria. Factura emisa de partenerul austriac este cu TVA, la cursul BNR de la data facturii.Cum se inregistreaza si se declara factura din punctul de vedere al declaratiilor 300, 390, 394...? Cine are obligatia generarii ...
10Iul2025

Curs de specializare in Franta salariat

de Negoita Oana-Maria valabil la 10 Iul 2025
Intrebare: Societate platitoare de TVA achizitioneaza pentru un salariat un curs - specializare management de la Facultatea de Administrare a afacerilor din Franta. Cursul se desfasoara pe o perioada de 6 luni si este impartit in 2 module, un modul cu participare fizica in Franta si un modul on-line. Factura este emisa cu TVA 20%. Cum se declara factura cu TVA 20% IN declartaia 390 si in decontul de ...
09Iul2025

Neplatitor de TVA. Prestari servicii de constructii in Franta

de Negoita Oana-Maria valabil la 09 Iul 2025
Intrebare: O societate inregistrata in Romania, neplatitoare de TVA si platitoare de impozit pe venit, presteaza servicii de lucrari de finisare in domeniul constructiilor (lucrari de ipsoserie, tamplarie, pardosire si placare a peretilor, vopsitorie, zugraveli, montari de geamuri si alte lucrari de finisare) in Franta, momentan pentru clienti persoane juridice, atat cu materiale puse la dispozitie de ...
09Iul2025

Tratament fiscal TVA livrari intracomunitare si vanzari intracomunitare de bunuri la distanta

de Anca Bilas valabil la 09 Iul 2025
Intrebare: Producator de detergenti livreaza in UE produse catre parteneri inregistrati in scopuri de TVA, cat si catre parteneri neinregistrati in scopuri de TVA. Transportul este initiat, in general, de catre noi, insa exista situatii in care este initiat de catre partenerul european.1. Cum intocmim factura, din punct de vedere al TVA, catre persoanele impozabile: * cu transport initiat de catre ...
x