Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 14 Decembrie 2025
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>



Stornare avansuri in cota de 19%. Notificare ANAF e-TVA

valabil la 14 Nov 2025Conform legislatiei in vigoare!
Ionut Jinga Raspuns oferit de
Ionut Jinga

consultant fiscal

Intrebare: Societatea este platitoare de TVA, perioada fiscala este luna. Avem facturate avansuri in cota de 19%. In decontul D300 pentru lunile august si septembrie 2025 am trecut stornarea unor avansuri la randul 9.1. Pentru luna septembrie 2025 am primit notificare de conformare RO e-TVA pentru randul 9.1 pentru toata valoarea TVA inscrisa la acest rand. Cum trebuie sa raspund la notificare? In normele de completare a D300 privitoare la randul 9.1 nu gasim referiri la perioada fiscala luna sau trimestrul.

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 11-50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 5829

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Fa-ti un CONT de TESTARE GRATUITA completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 14 nov 2025.

Informatii la zi oferite de expertii PortalContabilitate.ro -
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
 
Vrei sa vezi si tu TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu! TESTEAZA GRATUIT! Completeaza formularul de mai jos:
- 125 de Experti iti stau la dispozitie + o Baza de Date cu 137.082 de intrebari si raspunsuri
- Vei gasi Legislatie la zi + Consultanta detaliata de la specialisti
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria e-TVA

28Nov2025

Neconcordante intre casa de marcat, facturi si RO e-TVA. Folosirea codului 751 si raspunsul la notificarile de conformare

de Rodica Balanescu valabil la 28 Nov 2025
Intrebare: O societate are frecvent facturi emise catre persoane fizice, pe care le incaseaza prin casa de marcat. Aceste facturi nu au fost niciodata emise pe codul corect 751. In acest caz, a primit o notificare de conformare pentru decontul aferent lunii 09.2025 (probabil si pentru perioadele anterioare, dar nu am aceasta informatie).Incepand cu data de 27.11.2025, toate facturile incasate prin casa de ...
06Nov2025

Decontul precompletat de TVA

de Negoita Oana-Maria valabil la 06 Nov 2025
Intrebare: Ma poate ajuta cineva sa inteleg de unde sunt preluate sumele aferente randurilor 24, 24.1 si 25 din Decontul precompletat e-TVA? Am diferente fata de decontul depus de noi. Am solicitat rapoartele cu detaliile care stau la baza decontului precompletat. Pe partea de achizitii, acestea ar fi preluate din e-Factura, insa nu am reusit sa ajung la sumele preluate de ei in decont. Cum reusesc ei sa ...
09Oct2025

Decontul precompletat de TVA

de Mihaela Corneanu valabil la 09 Oct 2025
Intrebare: O societate platitoare de TVA are obligatia de a se inregistra in sistemul RO e-TVA si de a completa declaratia 300 precompletata de ANAF? Cine are obligatia de a se inregistra in sistemul RO e-TVA si in ce moment trebuie efectuata aceasta inregistrare? Se realizeaza odata cu inregistrarea societatii ca platitoare de TVA? Va rog sa imi indicati procedura de inregistrare in sistemul RO e-TVA, ...
18Sep2025

Sistemul TVA la incasare. Neconcordante e-TVA

de Negoita Oana-Maria valabil la 18 Sep 2025
Intrebare: O firma platitoare de TVA la incasare, fara casa de marcat, cu prestari servicii online si plata serviciilor exclusiv prin ordin de plata bancar, primeste decontul e-TVA cu veniturile si TVA din e-Facturile emise catre persoane fizice (cod 380) dublate.Nu am reusit sa identificam cauza acestei dubleri.
17Sep2025

Neconcordante cu decontul precompletat privind facturile emise catre persoane fizice

de Amelia Dumitras valabil la 17 Sep 2025
Intrebare: Constatam ca in predecontul de TVA nu sunt cuprinse facturile emise de catre noi persoanelor fizice, cu toate ca le transmitem in SPV. Aveti cunostinta despre aceasta deficienta?
10Sep2025

Preluare date in P300 accesand solicitare ETVA in SPV

de Anca Bilas valabil la 10 Sep 2025
Intrebare: Nu reusesc sa reconciliez sumele completate la rubrica Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA (394), de pe randurile 24 si 25 din decontul precompletat E-TVA.Ne puteti comunica sursa din care ANAF isi extrage datele pentru completarea acestor randuri? Sumele completate de ANAF pe aceste ...
x