Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 12 Iunie 2026
Un produs marca Rentrop&Straton
Consultanta oferita EXCLUSIV de profesionisti cu experienta, fara AI!
portalcontabilitate.ro
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>



  • Subiectul saptamanii
  • Pensie pilonul 3
    Adresez o intrebare cu privire la plata de catre firma, pentru un salariat, a sumei de 1.000 lei lunar catre Pilonul III de pensii. Stiind ca exista o limita a deductibilitatii, cum se fac inregistrarile lunare? Firma este o frizerie, este ...
    mai mult

Stornare partiala LIC in D300

valabil la 07 Mai 2026Conform legislatiei in vigoare!
Anca Ivanov Raspuns oferit de
Anca Ivanov

Expert contabil

Intrebare: SRL platitor de TVA, in luna ianuarie are o livrare intracomunitara de bunuri (RomaniaGermania) pentru 50 de laptopuri. In luna februarie se constata ca au ajuns doar 49 de bucati la client si se emite factura de stornare pentru 1 bucata.

Cum se completeaza decontul de TVA in februarie? Factura de stornare se declara cu minus la randul de livrari intracomunitare de bunuri scutite conform art. 294 sau la randul de regularizari aferente livrarilor intracomunitare de bunuri scutite conform art. 294?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 11-50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 6202

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Fa-ti un CONT de TESTARE GRATUITA completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 07 mai 2026.

Informatii la zi oferite de expertii PortalContabilitate.ro -
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
 
Vrei sa vezi si tu TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu! TESTEAZA GRATUIT! Completeaza formularul de mai jos:
- 125 de Experti iti stau la dispozitie + o Baza de Date cu 137.082 de intrebari si raspunsuri
- Vei gasi Legislatie la zi + Consultanta detaliata de la specialisti
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Declaratii TVA

10Iun2026

Livrare locala de bunuri in Romania. Livrare intracomunitara. Perioada fiscala

de Negoita Oana-Maria valabil la 10 Iun 2026
Intrebare: Aceste doua facturi sunt emise de catre un SRL din Romania, platitor de TVA, catre o societate din Olanda, platitoare de TVA, cu cod de TVA verificabil in VIES.Avand in vedere ca facturile au fost emise cu TVA, desi exista AWB de la DHL, cum ar trebui declarate si raportate aceste facturi (avand in vedere ca trebuie depuse deconturi pentru aprilie si mai, iar din luna iunie societatea a trecut ...
06Iun2026

Schimbarea perioadei fiscale pentru TVA la AIC

de Anca Ivanov valabil la 06 Iun 2026
Intrebare: Aceasta factura atasata, cum se trateaza din punctul de vedere al TVA, in ceea ce priveste obligatiile declarative? Clientul se ocupa cu comertul cartonaselor de colectie si este in prezent platitor de TVA la trimestru. Se schimba perioada fiscala? Daca da, din cand si cum se depun declaratiile in acest caz? Ce se bifeaza in D700?
04Iun2026

Corectarea declaratiilor TVA dupa aplicarea eronata a sistemului TVA la incasare

de Rodica Balanescu valabil la 04 Iun 2026
Intrebare: La introducerea unui client nou, programul de contabilitate a preluat gresit regimul de TVA al acestuia ca fiind cu TVA la incasare. Am depus declaratiile cateva luni considerand ca este vorba despre o societate cu TVA la incasare, iar ulterior, verificand pe site-ul ANAF, am constatat aceasta greseala.Cum putem proceda pentru a corecta datele eronate atat in contabilitatea societatii, cat si ...
04Iun2026

Declararea in D300 a serviciilor de constructii prestate in Germania

de Rodica Balanescu valabil la 04 Iun 2026
Intrebare: Am o firma platitoare de TVA si impozit pe profit, in domeniul constructiilor. Clientii sunt din tari ale UE, momentan din Germania, iar locul prestarii serviciilor este in Germania. Serviciile sunt prestate de salariati romani plecati in detasare transnationala pe perioade de 6 luni/an.Va rog sa ma lamuriti cum este corecta inregistrarea facturilor catre clienti in decontul de TVA: la randul 3 ...
29Mai2026

Regim TVA credit note emis de furnizor intracomunitar pentru recunoastere plata prejudiciu

de Amelia Dumitras valabil la 29 Mai 2026
Intrebare: Anul trecut am primit amenda de la ANAF pentru lipsa unui cod UIT, iar noi am solicitat furnizorului extern despagubiri intrucat acesta nu a anuntat plecarea camionului. In 2026, in luna iunie, am primit un credit note cu o suma acceptata. Nu apare cuvantul despagubiri si nici numele produsului achizitionat pentru care am fost amendati.Este corect sa inregistrez suma in venituri din ...
26Mai2026

Import in Bulgaria

de Gabi Popescu valabil la 26 Mai 2026
Intrebare: Daca am achizitionat marfa din Moldova, care a fost livrata direct in Bulgaria catre clientul nostru, iar vama s-a facut in Bulgaria de catre clientul nostru,Pe ce rand din decontul 300 trebuie sa declaram achizitia de marfa? Mentionam ca noi nu am platit TVA, aceasta fiind achitata de clientul bulgar in Bulgaria, unde s-a efectuat vama. Vanzarea catre clientul bulgar pe ce rand din decont se ...
x