Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 18 Iulie 2026
Un produs marca Rentrop&Straton
Consultanta oferita EXCLUSIV de profesionisti cu experienta, fara AI!
portalcontabilitate.ro
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>



Sucursala in Franta

valabil la 09 Mar 2026Conform legislatiei in vigoare!
Negoita Oana-Maria Raspuns oferit de
Negoita Oana-Maria

Expert contabil, Consultant fiscal

Intrebare: Societatea-mama din Romania are o sucursala declarata in Franta, cu cod fiscal in Franta. Sucursala factureaza catre un client din Franta (unde are loc prestarea serviciului). Contractul este incheiat intre societatea-mama si clientul din Franta.

1. Facturile emise de sucursala din Franta trebuie declarate in decontul de TVA (Declaratia 300) si in jurnalul de vanzari din Romania? Venitul din Franta a fost inregistrat folosind monografia 481 = 704, fara a fi declarat in decontul de TVA. Facturile au fost emise din Franta, cu codul fiscal din Franta si TVA de 20% (cota din Franta), iar plata TVA s-a facut in Franta.

2. Impozitul pe profit care se va plati in Franta, respectiv creditul fiscal care se deduce din impozitul pe profit datorat in Romania in Declaratia 101, trebuie recalculat si de societatea-mama dupa regulile din Romania sau se recupereaza exact suma calculata si achitata in Franta?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: peste 50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 0910

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Fa-ti un CONT de TESTARE GRATUITA completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 09 mar 2026.

Informatii la zi oferite de expertii PortalContabilitate.ro -
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
 
Vrei sa vezi si tu TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu! TESTEAZA GRATUIT! Completeaza formularul de mai jos:
- 125 de Experti iti stau la dispozitie + o Baza de Date cu 137.082 de intrebari si raspunsuri
- Vei gasi Legislatie la zi + Consultanta detaliata de la specialisti
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Inregistrare (sau obligatiile persoanelor impozabile)

16Iul2026

Achizitie produse din non-UE si revanzare in UE. Plafon TVA

de Negoita Oana-Maria valabil la 16 Iul 2026
Intrebare: Societatea X, neplatitoare de TVA, are facturi de achizitie de produse din Hong Kong, pe care le vinde in Polonia, cu urmatoarea mentiune: TVA 0 livrare de bunuri cu ridicata in afara Uniunii Europene. Bunurile se afla in Hong Kong si vor fi ridicate direct de client din depozitul furnizorului. Societatea X inregistreaza venituri din vanzarea marfii, aceasta neintrand in Romania, ci fiind ...
15Iul2026

Tratamentul fiscal si obligatiile declarative aferente achizitiei de bunuri de la un furnizor din Slovacia

de Radu Otilia valabil la 15 Iul 2026
Intrebare: O microintreprindere platitoare de TVA trimestrial face o achizitie de scule, obiecte de inventar (seturi de chei pentru atelierul mecanic), de pe eMAG, in luna iunie 2026, in valoare de 521 lei. Factura este emisa de o societate din Slovacia, in lei, insa fara TVA, cu taxare inversa, avand inscrisa mentiunea: Livrarea este scutita de taxa in temeiul articolului 43 din Legea privind taxa pe ...
13Iul2026

Import in marfuri din UK cu vama in Olanda

de Anca Bilas valabil la 13 Iul 2026
Intrebare: O firma din Romania, platitoare de TVA conform art. 316, a cumparat marfa din UK, in valoare de 43.000 euro. Importul a fost efectuat prin reprezentant fiscal (cu cod TVA din Olanda), in Olanda, care ne-a comunicat: Nu se percep taxe de import, iar TVA-ul (9.030,42 euro) va fi transferat in contul dumneavoastra prin intermediul sistemului Intrastat, asa ca nu va vom percepe nicio taxa pentru ...
23Mai2026

Transfer de active intre societati afiliate

de Negoita Oana-Maria valabil la 23 Mai 2026
Intrebare: O firma vrea sa transfere unei alte firme din grup o statie peco (cladire, teren, depozit carburanti, spalatorie auto, pompe de benzina etc. fara salariati) ca un transfer de active. In contabilitate, valoarea imobilizarilor corporale este cumulat 500.000 lei. In vederea transferului de active corporale s-a facut o evaluare a imobilizarilor corporale fixe cumulata in valoare de 1.200.000 lei. ...
19Mai2026

Achizitie bun direct din alt stat membru sau achizitie intracomunitara

de Amelia Dumitras valabil la 19 Mai 2026
Intrebare: O firma neplatitoare de TVA a achizitionat o masina de gheata din Germania, in valoare de 2.200 euro. Factura din Germania este emisa cu baza + TVA 19%, iar a fost achitata valoarea totala.Cum se inregistreaza in contabilitate aceasta factura si ce obligatii fiscale apar? Este necesara inregistrarea in scopuri de TVA ca urmare a acestei achizitii?
09Mai2026

Neplatitor de TVA. Comert cu autovehicule second hand. Prestari servicii de transport intracomunitar

de Negoita Oana-Maria valabil la 09 Mai 2026
Intrebare: In luna noiembrie 2025 a fost achizitionat de la o persoana juridica un autoturism in regimul marjei. Inregistrarea s-a facut 371 = 401. Nefiind platitor de TVA, stiu ca la vanzare factura nu va avea TVA. Este corect? Pot sa raman neplatitor de TVA daca am tranzactii doar pe regimul marjei la autovehicule second-hand? Firma mai factureaza servicii de tractare auto. Daca serviciile sunt prestate ...
x