Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 24 Mai 2025
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>



Termen depunere D100 in cazul anului nou fiscal modificat

valabil la 07 Mai 2025Conform legislatiei in vigoare!
Anca Bilas Raspuns oferit de
Anca Bilas

Expert contabil si Consultant fiscal

Intrebare: In cazul in care compania are anul fiscal 01.02.2024 - 31.01.2025, iar in 2025 a optat pentru schimbarea anului fiscal in perioada 01.04.2025 - 31.03.2026, pentru perioada 01.02.2025 - 31.03.2025, care reprezinta prima si a doua luna din primul trimestru, care este termenul de declarare si plata a impozitului aferent acestei perioade?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: peste 50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 7020

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Fa-ti un CONT de TESTARE GRATUITA completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 07 mai 2025.

Informatii la zi oferite de expertii PortalContabilitate.ro -
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
 
Vrei sa vezi si tu TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu! TESTEAZA GRATUIT! Completeaza formularul de mai jos:
- 125 de Experti iti stau la dispozitie + o Baza de Date cu 137.082 de intrebari si raspunsuri
- Vei gasi Legislatie la zi + Consultanta detaliata de la specialisti
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Declaratii

23Mai2025

Data inregistrarii impozitului pe profit

de Andreea Paunoiu valabil la 23 Mai 2025
Intrebare: Din Declaratia 101 pentru anul 2024 rezulta un profit de platit. Declaratia 101 am depus-o in luna 05.2025. La ce data inregistram profitul de platit rezultat din Declaratia 101 cu formula contabila 691 = 4411?
22Mai2025

PFA fara venituri. CASS 2024

de Mihaela Corneanu valabil la 22 Mai 2025
Intrebare: In cazul unui PFA, fara venituri din activitati indepentente, fara activitate, iar titular acestuia este salariat cu 8 ore in cadrul unei societati, acesta este obligat sa declare si plateasca contributia la sanatate prin declaratia unica?
23Mai2025

Scaderea sponsorizarii din IMCA in D101

de Liviu Sapunaru valabil la 23 Mai 2025
Intrebare: Referitor la completarea Declaratiei D101 aferente anului 2024:Daca IMCA > impozitul pe profit, scaderea sumelor reprezentand sponsorizari din impozitul minim datorat, conform art. 81 alin. (10) din Codul fiscal, se trece la ce rand? Aceasta apare la randul 43, insa la randul 52 nu se reflecta scaderea. Unde ar trebui evidentiata corect?
21Mai2025

Venituri din dividende si CAS

de Nicolae Liviu valabil la 21 Mai 2025
Intrebare: Completez declaratia unica pentru asociatul unic, respectiv D212. Suma din dividende ridicata in anul 2024 este de 26.000 lei. Am bifat plata CASS. Ceea ce nu inteleg este daca se plateste si CAS.
21Mai2025

D100. Impozitul pe constructii speciale

de Negoita Oana-Maria valabil la 21 Mai 2025
Intrebare: Am modificat vectorul fiscal cu declaratia 700, cod 701 incepand cu data de 01.01.2025. Daca termenul de depunere este 25.05, inteleg ca obligatia trebuie declarata pentru luna aprilie. Totusi, la depunerea Declaratiei 100 primesc urmatoarea eroare:E: obligatie (1) [cod_oblig=701 scadenta=25.05.2025] eroare regula: R13.1: cod obligatie (701) nu poate fi folosit pentru perioada 04.2025, apare ...
21Mai2025

Completare D101

de Mariana Prejbeanu valabil la 21 Mai 2025
Intrebare: Va rog sa-mi spuneti ce trebuie trecut la randul 12 (cheltuieli cu dobanzile si alte costuri echivalente dobanzii din punct de vedere economic) din declaratia 101. Societatea are un overdraft deschis la banca, iar dobanzile aferente utilizarii acestui overdraft sunt inregistrate in contul 666. Se trece cumva la acest rand suma din contul 666?
x