Transmitere raspuns la notificare neconcordantecu decontul precompletat

* un retur de marfa pentru luna martie 2025 cu cota initiala de 19% (TVA = -5.712,76 lei);
* servicii de inchiriere aferente lunii iulie (TVA = 37,95 lei);
* corectie de stoc intre 2 puncte de lucru DEDEMAN (s-a lasat din greseala un balot la pct. 1 in loc de pct. 2 de lucru in luna aprilie 2025, corectia facandu-se acum, in septembrie, TVA = 98,02 lei).
Pentru luna septembrie 2025 am primit notificare de conformare RO e-TVA pentru randul 9.1, pentru toata valoarea TVA inscrisa la acest rand.
* Sa inteleg ca factura de retur trebuia inregistrata la randul 16?
* Dar corectia de stoc tot la randul 16?
* Iar la randul 9.1 trebuia sa fie doar serviciul de inchiriere aferent lunii iulie?
Daca este asa, va trebui sa informez organul fiscal (adresa pe SPV raspuns notificare) ca am inregistrat returul si corectia de stoc eronat la randul 9.1 in loc de 16 si va trebui sa fac regularizare la decontul lunii octombrie:
* rand 16 = -5.614,74
* rand 9.1 = 5.614,74?
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Fa-ti un CONT de TESTARE GRATUITA completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)
Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 18 nov 2025.
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Newsletter portalcontabilitate.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!


Un produs marca 