Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 15 Iulie 2026
Un produs marca Rentrop&Straton
Consultanta oferita EXCLUSIV de profesionisti cu experienta, fara AI!
portalcontabilitate.ro
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>



Tranzactii in lant parteneri din Germania-Moldova-Romania

valabil la 05 Iun 2026Conform legislatiei in vigoare!
Anca Bilas Raspuns oferit de
Anca Bilas

Expert contabil si Consultant fiscal

Intrebare: Societatea A persoana juridica din Republica Moldova (platitoare de TVA in Republica Moldova)

Societatea B persoana juridica din Germania (platitoare de TVA in Germania)

Societatea C persoana juridica din Romania (platitoare de TVA)

Societatea D persoana juridica din Romania (platitoare de TVA) client final

1. Societatea B factureaza marfa catre societatea A.

2. Societatea A factureaza aceasta marfa catre societatea C.

3. Societatea C factureaza marfa catre societatea D.

4. Marfa se livreaza direct din Germania de la societatea B la clientul final din Romania, respectiv societatea D.

Va rugam sa ne precizati care sunt implicatiile fiscale ale acestor tranzactii pentru societatea C din Romania (obligatii privind DVI, TVA, taxe vamale etc.). Cum declara societatea C aceste tranzactii in D300, D390, respectiv D394 si care sunt documentele justificative pe care trebuie sa le detina (DVI, CMR etc.)?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 1-10 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4664

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Fa-ti un CONT de TESTARE GRATUITA completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 05 iun 2026.

Informatii la zi oferite de expertii PortalContabilitate.ro -
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
 
Vrei sa vezi si tu TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu! TESTEAZA GRATUIT! Completeaza formularul de mai jos:
- 125 de Experti iti stau la dispozitie + o Baza de Date cu 137.082 de intrebari si raspunsuri
- Vei gasi Legislatie la zi + Consultanta detaliata de la specialisti
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria TVA e-TVA

01Iul2026

Modificare data inregistrare in scopuri de TVA

de Anca Bilas valabil la 01 Iul 2026
Intrebare: O societate neplatitoare de TVA a observat in data de 11.05.2026 ca are o cifra de afaceri de 446.141 lei la aceasta data, deci a depasit plafonul de 395.000 lei. S-a inregistrat ca platitoare de TVA din data de 12.05.2026.Pentru declararea TVA se vor lua in calcul facturile emise si achizitionate dupa data de 12.05 sau se va calcula incepand cu tranzactia cu care a depasit plafonul de 395.000, ...
25Iun2026

Facturare diferente de curs valutar. TVA

de Monica Cernea valabil la 25 Iun 2026
Intrebare: Societatea noastra deruleaza contracte de achizitie de marfuri (srot de soia) pe teritoriul Romaniei, pentru cantitati mari stabilite pe perioade determinate. Pretul este negociat in USD, livrarea si plata se fac in RON, iar factura initiala este emisa in lei la cursul din data livrarii. Conform contractului, furnizorii emit ulterior facturi de regularizare pentru diferentele de curs valutar ...
18Iun2026

Operatiune triunghiulara Romania SM2

de Anca Bilas valabil la 18 Iun 2026
Intrebare: O societate care are ca obiect de activitate intermedierea in comertul cu produse primeste o comanda de la un client din Ungaria si solicita o oferta de la un furnizor din Italia.Societatea primeste si intocmeste urmatoarele facturi:* Primeste factura de avans pentru marfa de la furnizorul din Italia, in luna mai, in valoare de 300 euro.* Emite factura de avans pentru marfa catre clientul din ...
16Iun2026

Taxare inversa

de Gabi Popescu valabil la 16 Iun 2026
Intrebare: O societate SRL platitoare de TVA semneaza o promisiune de vanzare-cumparare cu un dezvoltator, pentru achizitionarea unui apartament pe care acesta il construieste (blocul). Primeste lunar facturi cu mentiunea avans apartament taxare inversa. Pe fiecare factura este evidentiata valoarea de 50.000 lei + TVA. Am inregistrat factura conform informatiilor din SPV si am efectuat inregistrarea ...
15Iun2026

Achizitie servicii electronice de la un furnizor din SUA

de Anca Bilas valabil la 15 Iun 2026
Intrebare: O societate din Romania, platitoare de TVA, face o achizitie de servicii din afara UE (SUA) de la Lusha Systems Inc. (serviciu online de navigare, cu credite limitate de acces). Pe factura de achizitie nu este indicat un cod fiscal al furnizorului.Ce se poate face in aceasta situatie din punct de vedere fiscal? Trebuie solicitat furnizorului sa emita factura cu codul sau fiscal? Poate fi ...
13Iun2026

Tratament fiscal servicii punere in functiune utilaj

de Anca Bilas valabil la 13 Iun 2026
Intrebare: O societate din Romania presteaza servicii de punere in functiune pentru utilaje de productie livrate de o societate din Germania catre un client din Romania. Serviciile de punere in functiune sunt efectuate la sediul clientului din Romania, insa sunt comandate de societatea din Germania, iar factura pentru aceste servicii urmeaza sa fie emisa de prestatorul din Romania catre societatea din ...
x