Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 15 Iulie 2026
Un produs marca Rentrop&Straton
Consultanta oferita EXCLUSIV de profesionisti cu experienta, fara AI!
portalcontabilitate.ro
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>



Tratament fiscal export din Germania

valabil la 04 Iun 2026Conform legislatiei in vigoare!
Anca Bilas Raspuns oferit de
Anca Bilas

Expert contabil si Consultant fiscal

Intrebare: A este o societate inregistrata in scopuri de TVA in Romania, B este o societate inregistrata in scopuri de TVA in Germania, iar C este o societate inregistrata in Elvetia. A achizitioneaza marfa de la B si o revinde catre C, insa marfa este transportata direct de catre B catre C. B este cel care se ocupa de formalitatile de export in numele lui A, mentionand ca pe declaratia vamala de export (DVE) exportator va figura A. B aplica pe factura emisa catre A regimul de scutire de TVA.

1. Daca B aplica regimul de scutire de TVA pe factura emisa catre A, mai poate aplica si A regimul de scutire de TVA prevazut la art. 294 din Codul fiscal pe factura emisa catre C? Daca da, in ce conditii si in ce rubrici ale DVE trebuie sa apara B si A?

2. Este posibila aplicarea in lant a scutirii de TVA, respectiv de catre furnizorul B si de catre cumparatorul-revanzator A?

3. Avand in vedere ca furnizorul B aplica scutirea de TVA si emite factura catre A cu TVA 0, cum va inregistra societatea A in contabilitate achizitia de marfuri (operatiunea nefiind o achizitie intracomunitara de bunuri AIC), din punctul de vedere al TVA?

Mentionam ca societatea A nu este inregistrata in scopuri de TVA in Germania (tara furnizorului), iar transportul marfurilor din Germania in Elvetia este suportat de catre A.

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 1-10 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4651

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Fa-ti un CONT de TESTARE GRATUITA completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 04 iun 2026.

Informatii la zi oferite de expertii PortalContabilitate.ro -
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
 
Vrei sa vezi si tu TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu! TESTEAZA GRATUIT! Completeaza formularul de mai jos:
- 125 de Experti iti stau la dispozitie + o Baza de Date cu 137.082 de intrebari si raspunsuri
- Vei gasi Legislatie la zi + Consultanta detaliata de la specialisti
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Scutiri

11Iul2026

Achizitie utilaj aflat pe teritoriul Romaniei. Tratament TVA al facturii emise de furnizorul din Suedia

de Carmen Adomnoaei valabil la 11 Iul 2026
Intrebare: Un utilaj, proprietatea clientului nostru din Suedia, aflat la sediul nostru din Romania si utilizat in procesul de productie pentru acest client, ne este vandut de catre clientul suedez. Clientul nu este inregistrat in scopuri de TVA in Romania. Factura este emisa fara TVA, iar pe aceasta apare mentiunea: TVA datorata de beneficiar in conformitate cu articolul 307 alin. (6) din Codul fiscal. ...
11Iul2026

Servicii de imagistica medicala. Participare studii clinice. Plafon TVA

de Negoita Oana-Maria valabil la 11 Iul 2026
Intrebare: O entitate care are cod CAEN 8622 efectueaza si scanari (CT, RMN, PET-CT) in cadrul unor studii clinice, fara a aplica medicamente sau alte tratamente. Rezultatele sunt transmise direct catre pacient, si nu catre firma care se ocupa de studiile clinice. Practic, sunt urmati aceiasi pasi ca in cazul unei investigatii medicale efectuate pentru un pacient persoana fizica care se prezinta pentru un ...
07Iul2026

Tratamentul TVA pentru livrarea de software si servicii conexe catre un client din Belgia

de Negoita Oana-Maria valabil la 07 Iul 2026
Intrebare: Un prestator de servicii informatice, persoana juridica romana (inregistrata in scopuri de taxa), livreaza un program informatic insotit de licenta si servicii de asistenta software catre o persoana juridica impozabila belgiana (care furnizeaza un cod valid de TVA). Din factura intocmita rezulta ca clientul final (locul unde se instaleaza programul) este o alta persoana juridica din ...
03Iul2026

Inscrire in scopuri de tva persoana fizica in cazul vanzarii unui duplex

de Anca Bilas valabil la 03 Iul 2026
Intrebare: Sunt o persoana fizica care in anul 2024 a finalizat constructia unei case tip duplex pe un teren cumparat cu mai multi ani in urma, pentru a fi utilizata de catre cei doi copii. Din diverse motive, cei doi copii nu s-au mai mutat in casa nou construita. In anul 2026 am decis vanzarea acestui duplex. Am impartit duplexul in doua apartamente individuale, unul a fost deja vandut in luna mai a ...
02Iul2026

Tratament TVA pentru servicii medicale prestate de SRL medic catre clinica privata

de Rodica Balanescu valabil la 02 Iul 2026
Intrebare: Societate cu codul CAEN 8622. Asociatul unic, medic, presteaza, in baza unui contract de prestari servicii, servicii medicale unei clinici private. Este scutita de TVA la depasirea plafonului?
30Iun2026

Regim TVA servicii de inchiriere bunuri imobile si refacturare costuri

de Amelia Dumitras valabil la 30 Iun 2026
Intrebare: O societate detine mai multe spatii pe care le inchiriaza. Prin optiune, societatea colecteaza TVA la emiterea facturilor de chirie. Una dintre societatile care inchiriaza unul dintre spatii ar dori ca facturarea chiriei sa se faca fara TVA.Avem posibilitatea de a factura fara TVA doar pentru acest spatiu? Cum sunt tratate, din punctul de vedere al TVA, cheltuielile cu utilitatile refacturate? ...
x