Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 25 Ianuarie 2025
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>



Tratament fiscal participare la o conferinta in Grecia

valabil la 10 Nov 2024
Anca Bilas Raspuns oferit de
Anca Bilas

Expert contabil si Consultant fiscal

Intrebare: O societate din UK imi factureaza un serviciu de participare la o conferinta (Conference Registration) cu TVA. Conferinta s-a tinut in Grecia. Pe factura este trecut VAT/TAX Number de Grecia. Va rog sa imi spuneti daca factura este intocmita corect cu TVA, si daca nu este corect intocmita si nu reusim sa obtinem factura intocmita corect, cum trebuie sa procedam in sensul inregistrarii acesteia in contabilitate si in ce declaratii trebuie prinsa.

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 1-10 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4675

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 10 nov 2024.

Login utilizator

De ce sa ma inregistrez?

  • 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 135268 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
  • NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Import/Export

23Ian2025

Marfa importata neconforma. Retur

de Elena Garofil valabil la 23 Ian 2025
Intrebare: Firma noastra returneaza un lot de marfa achizitionata in anul 2024 de la un furnizor din Serbia. Furnizorul accepta returnarea acestor produse, dar doreste sa emita o nota de credit pentru contravaloarea produselor. Firma noastra, pentru a trimite marfa, trebuie sa intocmeasca o declaratie vamala de export, iar pentru aceasta trebuie sa ataseze cel putin o factura proforma din care sa rezulte ...
22Ian2025

Operatiuni neimpozabile in Romania. Client din alt stat membru

de Amelia Dumitras valabil la 22 Ian 2025
Intrebare: O societate din Romania comanda echipamente pentru telecomunicatii de la un furnizor din China. Furnizorul din China emite factura catre societatea din Romania si livreaza marfa in Portugalia, la o alta societate. Societatea din Romania va emite o factura de vanzare catre firma din Portugalia pentru echipamentele respective. Firma din Portugalia, care primeste echipamentele, face vama acestora in ...
22Ian2025

Prestare servicii catre societate din Turcia

de Stan Cosmina valabil la 22 Ian 2025
Intrebare: O societate de avocati din Romania, platitoare de TVA, presteaza servicii juridice pe teritoriul Romaniei pentru o societate din Turcia.1. Factura se va emite cu TVA? 2. Conteaza daca societatea din Turcia este sau nu platitoare de TVA? 3. In ce declaratii se declara?
18Ian2025

Tratamentul TVA si maparea SAF-T pentru reducerea comerciala acordata prin nota de credit aferenta importurilor

de Liviu Sapunaru valabil la 18 Ian 2025
Intrebare: O societate din Romania, platitoare de TVA, importa bunuri din China si plateste TVA in vama. In baza contractului incheiat, furnizorul din China emite un credit note la inceputul anului urmator cu o reducere comerciala ulterioara pentru volumul de marfa achizitionat. Care este monografia contabila? Care este tratamentul din punctul de vedere al TVA si cum se declara in formularul 300? Ce cod ...
19Ian2025

Regimul vamal de tranzit. Declarare TVA

de Munteanu Corneliu Stefan valabil la 19 Ian 2025
Intrebare: Va rog sa ma ajutati cu o clarificare legata de aplicarea regimului 42. In activitatea noastra curenta, facem importuri de marfa (marfa intra in Romania prin vama Giurgiu avem declaratie vamala si platim taxe in vama). Produsele sunt ulterior vandute atat pe teritoriul tarii, cat si in exterior (clienti din UE).Incepand cu acest an, departamentul logistic a modificat ruta pentru un client, iar ...
14Ian2025

Tratament contabil si fiscal bunuri in curs de aprovizionare prin import si realizarea importului

de Amelia Dumitras valabil la 14 Ian 2025
Intrebare: O societate comerciala cu sediul in Romania efectueaza importuri de marfa din Anglia. Furnizorul din Anglia emite factura pe 25 noiembrie, iar vama se efectueaza pe 3 decembrie, cand se intocmeste si declaratia vamala de import. In care decont de TVA 300 se declara importul, in cel din noiembrie sau in cel din decembrie? Adica, conform datei facturii din Anglia sau conform DVI-ului din vama, ...
x