Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 15 Februarie 2026
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>



Tratamentul TVA intr-o tranzactie in lant A (RO) - B (DE) - C (stat tert) cu export declarat pe numele intermediarului

valabil la 16 Ian 2026Conform legislatiei in vigoare!
Liviu Sapunaru Raspuns oferit de
Liviu Sapunaru

Consultant fiscal, Expert Contabil, Practician in Insolventa

Intrebare: Firma A din Romania vinde marfa catre firma B din Germania. Firma A din Romania, la solicitarea firmei B din Germania, trimite marfa in Bulgaria, de unde marfa va pleca in afara UE catre firma C, cu factura emisa de firma B. Firma B nu detine depozit in Bulgaria si nici cod de TVA in Bulgaria. Documentele vamale sunt intocmite in Romania de catre firma A, in numele firmei B.

Firma A din Romania poate factura catre firma B fara TVA (detine CMR din Romania in Bulgaria)? Ce riscuri fiscale pot exista pentru firma A si firma B?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: peste 50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4672

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Fa-ti un CONT de TESTARE GRATUITA completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 16 ian 2026.

Informatii la zi oferite de expertii PortalContabilitate.ro -
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
 
Vrei sa vezi si tu TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu! TESTEAZA GRATUIT! Completeaza formularul de mai jos:
- 125 de Experti iti stau la dispozitie + o Baza de Date cu 137.082 de intrebari si raspunsuri
- Vei gasi Legislatie la zi + Consultanta detaliata de la specialisti
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Import/Export

14Feb2026

Facturi de chirie pentru un spatiu neutilizat. Deducere TVA

de Negoita Oana-Maria valabil la 14 Feb 2026
Intrebare: Daca o societate care a demarat activitatea relativ recent (1-2 ani), cu scop de initiere productie. Compania inchiriaza spatiul de productie si birouri, plateste chirie unei firme din afara UE. Factura de chirie este emisa cu TVA.Daca pe termen mediu se dovedeste ca activitatea economica anticipata nu se lanseaza, exista argumente in favoarea deducerii TVA si recuperarii lui ulterioare?
11Feb2026

Tratament contabil si fiscal import de bunuri

de Amelia Dumitras valabil la 11 Feb 2026
Intrebare: Care sunt documentele necesare pentru inregistrarea unui import de bunuri din China? Care sunt inregistrarile contabile? TVA de la inregistrarea facturii trebuie sa se inchida cu TVA de la DHL? (Pe factura de la DHL este mentionat Decontari in numele clientului conform art. 286 alin. 3 lit. e, datoriile vamale au fost achitate de DHL in numele dvs. catre autoritatea vamala). Va rog sa mentionati ...
05Feb2026

Corectie DVI

de Negoita Oana-Maria valabil la 05 Feb 2026
Intrebare: O societate din Polonia are cod de TVA in Romania si face importuri din Turcia cu DVI aferent (marfa fiind livrata din Turcia in Romania). Pe factura de la furnizor apare codul de TVA din Romania, insa pe DVI-uri, la sectiunea Destinar, apare in campul nr. numarul NIP din Polonia.Este in regula? Putem deduce TVA platita in vama in declaratia 300? Exista un alt loc in care trebuie ...
02Feb2026

TVA servicii achizitionate de la persoana juridica neimpozabila

de Stan Cosmina valabil la 02 Feb 2026
Intrebare: O firma neimpozabila rezidenta in Elvetia ne presteaza servicii pentru activitatea noastra desfasurata pe teritoriul Ramaniei.Avem obligatia de a plati TVA prin formularul D301, atata timp cat societatea respectiva este o persoana juridica neimpozabila?
30Ian2026

Declaratia vamala de import: depunere electronica, semnatura si conditii de validitate legala

de Liviu Sapunaru valabil la 30 Ian 2026
Intrebare: Avand in vedere ca societatea noastra efectueaza importuri cu desfasurarea procesului de vamuire la Autoritatile vamale romane, dorim sa stim daca:1. Este obligatorie semnatura digitala aplicata pe Declaratiilor vamale de import, in conformitate cu reglementarile Autoritatii Vamale Romane si cu cadrul legislativ vamal aplicabil la nivel national si european?2. Care sunt elementele obligatorii ...
30Ian2026

Neplatitor de TVA. Import de bunuri

de Negoita Oana-Maria valabil la 30 Ian 2026
Intrebare: O societate neplatitoare de tva dar cu tva intracomunitar doreste sa achizitioneze un ventilator necesar unui aparat medical din UK. La solicitare achizitie ventilator pe site-ul firmei din UK trebuie bifat valoare cu tva sau fara tva.1. Daca se bifeaza fara tva se plateste tva in vama?2. Daca se bifeaza cu tva se mai plateste tva in vama?
x