Tratamentul TVA pentru lipsurile in gestiune

Cota de TVA aferenta facturilor respective a fost de 24%, iar regularizarea TVA s-a efectuat tot cu cota de 24%. Sunt corecte aceste note contabile?
2. In cursul lunii inregistram diferente de marfa provenite de la receptie in contul 473. La sfarsitul lunii, valoarea totala a acestor diferente se inregistreaza pe venit sau pe cheltuiala, in functie de situatie.
In cazul in care diferentele se inregistreaza pe venit, cum se colecteaza/ajusteaza TVA? De asemenea, cum se mapeaza in SAF-T nota contabila aferenta?
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Fa-ti un CONT de TESTARE GRATUITA completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)
Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 06 iul 2026.
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Newsletter portalcontabilitate.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Un produs marca 