Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 13 Februarie 2025
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>



Tratatment fiscal prestari servicii de management si marketing de catre administratorul nerezident al unei societati

valabil la 29 Ian 2025Conform legislatiei in vigoare!
Anca Bilas Raspuns oferit de
Anca Bilas

Expert contabil si Consultant fiscal

Intrebare: O societate platitoare de TVA si impozit pe profit achizitioneaza servicii de management de la o persoana fizica, cetatean olandez cu rezidenta fiscala in Elvetia (prezinta certificat de rezidenta fiscala elvetiana), care are si calitatea de administrator al societatii. Serviciile sunt in legatura cu un imobil din Romania, dar altele se refera la strategii de marketing generale. Factura este fara TVA si nu se comunica un cod de platitor de TVA din Elvetia sau din UE.

1. Societatea trebuie sa plateasca TVA sau sa aplice taxarea inversa?

2. Care sunt obligatiile declarative privind D300 (care rand este afectat), D390, D394?

3. Care este codul SAF-T la care se incadreaza aceasta operatiune?

4. Aceasta operatiune se incadreaza la venituri realizate de nerezidenti pe teritoriul Romaniei si daca trebuie retinut impozit si raportat in D100, avand in vedere certificatul de rezidenta?

5. Contractul trebuie raportat prin D17 si cand?

6. Daca exista riscul reinterpretarii acestor servicii ca fiind asimilate salariilor si ce obligatii declarative am avea in acest caz?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 0 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 6810

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 29 ian 2025.

Login utilizator

De ce sa ma inregistrez?

  • 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 136478 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
  • NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Import/Export

07Feb2025

Monografie contabila plata TVA in vama in numele importatorului

de Anca Bilas valabil la 07 Feb 2025
Intrebare: Avem DVI, unde transportatorul plateste taxele vamale si TVA in vama si mi le refactureaza.Imi puteti spune, va rog, care ar fi monografia contabila corecta pentru aceasta si cand este exigibil TVA in vama? In ce luna il cuprind in decontul de TVA?
26Ian2025

Realizare film in Republica Moldova

de Vera Constantin valabil la 26 Ian 2025
Intrebare: In vederea realizarii unui film in Republica Moldova, echipa de filmare de la un SRL romanesc se deplaseaza acolo. Pentru toate cheltuielile facute, se emit facturi sau bonuri fiscale de la furnizori locali, unele cu TVA moldovenesc, altele fara TVA. 1. Cum se inregistreaza aceste cheltuieli din punct de vedere al TVA-ului? Care este monografia contabila, avand in vedere un cont general ...
18Ian2025

Tratamentul TVA si maparea SAF-T pentru reducerea comerciala acordata prin nota de credit aferenta importurilor

de Liviu Sapunaru valabil la 18 Ian 2025
Intrebare: O societate din Romania, platitoare de TVA, importa bunuri din China si plateste TVA in vama. In baza contractului incheiat, furnizorul din China emite un credit note la inceputul anului urmator cu o reducere comerciala ulterioara pentru volumul de marfa achizitionat. Care este monografia contabila? Care este tratamentul din punctul de vedere al TVA si cum se declara in formularul 300? Ce cod ...
15Ian2025

Import de bunuri in conditii exworks

de Anca Bilas valabil la 15 Ian 2025
Intrebare: Importam bunuri din Mexic, cu conditia de livrare EXW. Furnizorul din Mexic emite factura la livrare, dar bunurile ajung in Romania dupa 60 de zile. La intrarea in Romania, se face vama, se plateste TVA-ul in vama si se inregistreaza factura de import, receptia bunurilor, precum si solicitarea de rambursare TVA in decontul lunii in care bunurile au intrat. Astfel, se inregistreaza intregul set de ...
10Ian2025

Regimul IOSS si mecanismul special pentru declararea si plata TVA la import

de Carmen Adomnoaei valabil la 10 Ian 2025
Intrebare: Obiectiv principal:1. Sa functionez ca intermediar IOSS, reprezentand exportatorii din afara UE care vand bunuri cu valoare de maxim 150 EUR catre clienti din Uniunea Europeana.2. Sa gestionez:Formalitatile vamale pentru importul bunurilor in UE.Plata TVA conform regimului IOSS.Livrarea catre firma de curierat contractata de exportator.Eu sunt SRL din Romania, platitor de TVA. Ce conditii ...
27Dec2024

Plata TVA in vama din UK

de Anca Bilas valabil la 27 Dec 2024
Intrebare: Va rog sa ma ajutati in privinta exportului catre UK in depozitele AMAZON UK, de unde vindem produsele in regim FBA (fulfilment by Amazon). Noi avem si cod TVA de UK. Pana acum ceva timp, am trimis produsele in Amazon FBA prin FedEx, emitand o factura fiscala de pe codul nostru de TVA din Romania catre codul de TVA din UK, in regim DDP (duty paid at place). Aceasta procedura nu era corecta, ...
x