Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 22 Aprilie 2026
Un produs marca Rentrop&Straton
Consultanta oferita EXCLUSIV de profesionisti cu experienta, fara AI!
portalcontabilitate.ro
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>



Trecere de la an fiscal modificat la an fiscal calendaristic

valabil la 02 Sep 2025
Bajan Camelia Raspuns oferit de
Bajan Camelia

Expert contabil, expert judiciar, practician in insolventa

Intrebare: Societatea noastra are anul fiscal modificat, cuprins intre perioada 1 aprilie - 31 martie a anului urmator. Societatea doreste sa schimbe perioada anului fiscal, astfel incat perioada noului an fiscal sa fie aceeasi cu cea a anului calendaristic, respectiv de la 1 ianuarie la 31 decembrie.

1. Care sunt conditiile pentru a schimba anul fiscal si pentru a trece la an calendaristic?

2. Pana la ce data putem declara intentia de modificare a anului fiscal in an calendaristic si care sunt declaratiile sau documentele ce se depun la ANAF?

3. Cu ce data incepem sa depunem declaratii conform noului an calendaristic?

4. Care este data limita pentru depunerea bilantului anual pentru anul 2025 si a Declaratiei 101, tinand cont de faptul ca am depus deja situatii financiare aferente perioadei 01.04.2024 - 31.03.2025?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 11-50 angajati
Platitoare TVA: Nu
Cod CAEN: 6619

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Fa-ti un CONT de TESTARE GRATUITA completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 02 sep 2025.

Informatii la zi oferite de expertii PortalContabilitate.ro -
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
 
Vrei sa vezi si tu TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu! TESTEAZA GRATUIT! Completeaza formularul de mai jos:
- 125 de Experti iti stau la dispozitie + o Baza de Date cu 137.082 de intrebari si raspunsuri
- Vei gasi Legislatie la zi + Consultanta detaliata de la specialisti
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Impozit pe profit

19Apr2026

Depunere GIR de societatea-mama

de Anca Bilas valabil la 19 Apr 2026
Intrebare: Suntem o SRL din Romania care face parte dintr-un grup de firme care au inregistrat venituri consolidate peste 750 mil. euro. Nu mai exista nicio alta SRL din Romania care sa faca parte din grup. Societatea noastra a fost infiintata in 2020 si de atunci inregistreaza pierdere contabila si fiscala.Daca la nivel de grup se va depune de catre firma-mama din Italia declaratia GIR si GMT, atunci ce ...
16Apr2026

Cine corecteaza impozitul pe profit al perioadei anteriore intrarii in grupul fiscal

de Rodica Balanescu valabil la 16 Apr 2026
Intrebare: Societatile A, B, C au infiintat grup fiscal in domeniul impozitului pe profit in anul 2024, desemnand responsabil pe C. Societatea A a constatat in anul 2025 ca, pentru anul 2023, a determinat si declarat eronat impozitul pe profit, rezultand o diferenta de impozit de plata.Avand in vedere ca, din momentul implementarii grupului fiscal, se inactiveaza in vectorul fiscal al membrilor A si B ...
16Apr2026

Tratamentul fiscal si contabil al ICAS atunci cand baza de calcul devine negativa in trimestrul III

de Nicolae Liviu valabil la 16 Apr 2026
Intrebare: la calcul ICAS baza a devenit negativa in trimestrul III din cauza mijloacelor fixe. Cum se procedeaza? Societatea a declarat in formularul 100 pe zero, dar, fiind un calcul cumulat, a inregistrat in evidenta contabila impozitul si ca o diminuare, astfel ca nu corespunde fisa pe platitor cu evidenta contabila. Va rog sa ne comunicati cum se procedeaza in cazul unei baze negative: cum se declara ...
16Apr2026

Tratamentul pierderii fiscale anterioare intrarii in grupul fiscal de impozit pe profit

de Nicolae Liviu valabil la 16 Apr 2026
Intrebare: Societatile A si B infiinteaza la 01.01.2025 un grup fiscal de impozit pe profit, fiind desemnata ca lider de grup societatea B. La 31.12.2024, societatea A inregistreaza pierdere fiscala de 100.000 lei, iar societatea B inregistreaza profit. In anul 2025, societatea A realizeaza profit impozabil in suma de 500.000 lei, iar societatea B profit impozabil in suma de 300.000 lei.Ce rezultat fiscal ...
14Apr2026

Refacturarea cheltuielilor de reclama si publicitate intre clinici medicale afiliate neplatitoare de TVA

de Nicolae Liviu valabil la 14 Apr 2026
Intrebare: 3 clinici medicale neplatitoare de TVA (servicii medicale scutite), afiliate, au campanii de promovare in social media prin Meta, Google, dar si cu prestatori locali, PR etc. Toate cheltuielile de reclama si publicitate sunt facute pe una dintre clinici (aceasta plateste TVA prin declaratia 301 pentru toate achizitiile de servicii intracomunitare si extracomunitare). Aceasta clinica vrea sa ...
14Apr2026

Aplicare art. 17 sau 19 din Legea 431/2023

de Anca Bilas valabil la 14 Apr 2026
Intrebare: O societate din Romania, membra a unui grup multinational de dimensiuni foarte mari (peste 750.000.000 EUR), cu societatea mama in Elvetia, are o filiala in Romania. Pentru anul 2024 si 2025, in Romania aplica OMFP 1802/2014 si depune situatii financiare statutare conform OMFP 1802/2014. Nu a optat pentru depunerea situatiilor financiare in IFRS.Cu toate acestea, prin softul de contabilitate ...
x