Trecere la platitor deTVA. Regularizarea avansurilor incasate anterior
In luna 10.2019 emite o factura:
1. avans 75.000 lei (factura fara tva)
In luna 11.2019 emite doua facturi:
1. prestari servicii luna 10.2019 - 45.600 lei (factura fara TVA)
2. storno partial avans -4.560 lei (fara TVA)
In luna 12.2019 emite doua facturi:
1. prestari servicii luna 11.2019 - 48.600 lei + 9.234 lei (factura cu TVA)
2. storno partial avans -4860 lei
Aceasta factura trebuie sa o emit cu sau fara TVA avand in vedere ca pentru avansul initial s-a emis factura fara TVA? Mai exista si alte implicatii din punct de vedere al TVA?
Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro
Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 05 dec 2019.
Login utilizator
De ce sa ma inregistrez?
- 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
- Ai acces la o baza de date cu 123079 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
- Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
- Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
- NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Newsletter portalcontabilitate.ro
Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile"!