Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 20 Ianuarie 2026
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>



Trecerea la perioada lunara in cazul unei AIC

valabil la 04 Dec 2025
Anca Bilas Raspuns oferit de
Anca Bilas

Expert contabil si Consultant fiscal

Intrebare: O societate din Romania, platitoare de TVA trimestrial, a achizitionat in luna mai anul curent din Bulgaria un produs in valoare de 25 lei, fiind o achizitie intracomunitara. Noi am declarat in luna iunie, pentru luna mai, achizitia in D390, dar am omis depunerea Declaratiei 700 pentru schimbarea perioadei fiscale ca platitor de TVA lunar, incepand cu data de 01 iunie 2025. Intre timp am depus decontul de TVA trimestrial pe trimestrul II.

Acum, fiscul cere o clarificare din partea noastra. Cum trebuie sa procedam pentru clarificarea erorii? In acest caz, cu ocazia depunerii D700, de la ce data putem cere schimbarea perioadei fiscale din trimestru in luna? La ce punct trebuie sa introducem in D700 aceste schimbari?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 1-10 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4613

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Fa-ti un CONT de TESTARE GRATUITA completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 04 dec 2025.

Informatii la zi oferite de expertii PortalContabilitate.ro -
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
 
Vrei sa vezi si tu TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu! TESTEAZA GRATUIT! Completeaza formularul de mai jos:
- 125 de Experti iti stau la dispozitie + o Baza de Date cu 137.082 de intrebari si raspunsuri
- Vei gasi Legislatie la zi + Consultanta detaliata de la specialisti
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Declaratii TVA

20Ian2026

Neplatitor de TVA. Achizitie de bunuri din UE

de Negoita Oana-Maria valabil la 20 Ian 2026
Intrebare: Buna ziua! Un SRL care se ocupa cu fabricarea si vanzarea bijuteriilor din aur si argint achizitioneaza un aspirator necesar, cf. facturii atasate. Nu inteleg care este regimul furnizorului. Societatea in cauza este platitoare de impozit pe profit si are cod special de TVA, care nu este trecut pe prezenta factura a furnizorului. Clientul meu spune ca nu a existat posibilitatea sa il treaca ...
18Ian2026

Plafon TVA lunar/trimestrial

de Negoita Oana-Maria valabil la 18 Ian 2026
Intrebare: O societate platitoare de TVA, infiintata in aprilie 2025, a avut o cifra de afaceri in 2025 de 503.000 lei.Trebuie sa treaca la TVA lunar? Se recalculeaza cifra de afaceri si, daca da, care este formula? 503.000 / 9 luni 12?
17Ian2026

Platitor de TVA. Achizitie intracomunitara de servicii. Factura Google TVA 21%

de Negoita Oana-Maria valabil la 17 Ian 2026
Intrebare: Firma platitoare de tva si impozit profit a creat cont eronat pe Google pentru servicii gemini utilizate in activitatea de creatie video si imagini pe firma si a venit factura cu TVA 21%. Va rog sa imi spuneti cum se inregistreaza aceasta factura din punctul de vedere al TVA si daca se declara sau nu in D390. Incerca sa corecteze contul cu cod de TVA pentru se face taxare inversa, dar primele ...
15Ian2026

Declararea in D390 si tratamentul facturii de servicii intracomunitare emise in lei (reverse charge)

de Liviu Sapunaru valabil la 15 Ian 2026
Intrebare: O firma din Germania, cu cod valid de TVA in VIES, emite o factura de servicii in lei, fara TVA, cu mentiunea taxare inversa la destinatar.Se declara aceasta achizitie de servicii in declaratia 390? Factura se va inregistra in contabilitate in lei, asa cum a fost emisa, sau in euro cu echivalentul in lei?
15Ian2026

Determinarea perioadei fiscale la TVA in anul urmator si completarea formularului D700 pentru trecerea de la trimestru la luna

de Nicolae Liviu valabil la 15 Ian 2026
Intrebare: O SRL inregistrat, infiintat la data de 02.05.2025, platitor de TVA, cu raportare trimestriala de la data de 02.05.2025, inregistreaza la 31.12.2025 o cifra de afaceri de 474.569 lei. Conform art. 322, alin. 5, are obligatia ca, incepand cu data de 01.01.2026, sa treaca la perioada fiscala TVA lunar.Plafon TVA: 100.000 euro 5,0963 = 509.630 leiCifra de afaceri recalculata: 509.630 12 luni = ...
15Ian2026

Schimbare perioada fiscala la TVA

de Anca Ivanov valabil la 15 Ian 2026
Intrebare: O societate comerciala, platitoare de TVA trimestrial, a achizitionat un autoturism in regim de taxare inversa in luna octombrie 2024 din Germania. Incepand cu luna decembrie 2024, a devenit platitoare de TVA lunar, datorita achizitiei intracomunitare. Tot anul 2025 a fost platitoare de TVA lunar. Cifra de afaceri realizata la 31.12.2025 este de 25.000 lei. In anul 2025 nu a avut nicio achizitie ...
x