Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 12 Mai 2026
Un produs marca Rentrop&Straton
Consultanta oferita EXCLUSIV de profesionisti cu experienta, fara AI!
portalcontabilitate.ro
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>



TVA. Livrare intracomunitara

valabil la 08 Mai 2025
Munteanu Corneliu Stefan Raspuns oferit de
Munteanu Corneliu Stefan

Consultant fiscal

Intrebare: Am intampinat urmatoarea problema la o SRL, platitoare trimestriala de TVA, care se ocupa cu vanzarea online a anumitor produse ce contin cota de TVA de 9% in Bulgaria si Ungaria. Nu este inregistrata in OSS deoarece nu a indeplinit conditiile, drept urmare vinde pe extern conform art. 278. La generarea D406 intampin urmatoarea eroare:

Iesiri pentru care nu s-a putut identifica codul de taxa

Tip: Y Proc TVA: 9.00

Generarea declaratiei nu s-a efectuat.

Cei de la Saga au raspuns ca D406 nu permite vanzarea cu 9%.

Dar intrebarea este: daca eu de la furnizor achizitionez marfa cu 9%, nu o vand si eu cu 9%? Si care ar fi solutia pentru a putea genera corect D406, avand in vedere ca facturile sunt din ianuarie si februarie?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 0 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4791

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Fa-ti un CONT de TESTARE GRATUITA completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 08 mai 2025.

Informatii la zi oferite de expertii PortalContabilitate.ro -
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
 
Vrei sa vezi si tu TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu! TESTEAZA GRATUIT! Completeaza formularul de mai jos:
- 125 de Experti iti stau la dispozitie + o Baza de Date cu 137.082 de intrebari si raspunsuri
- Vei gasi Legislatie la zi + Consultanta detaliata de la specialisti
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria SAF-T

11Mai2026

Solutii privind completarea Declaratiei 406

de Justinian Cucu valabil la 11 Mai 2026
Intrebare: O societate comerciala, in D406 Raportul SAF-T Active, trebuie sa declare si investitiile neterminate care sunt inregistrate in contul 231. Daca trebuie declarate, atunci se declara doar valoric. In cazul in care se raporteaza, urmatoarele date cum se completeaza pentru a se valida formularul D406 SAF-T Active?* ce data declaram ca data P.I.F. daca nu sunt puse in functiune;* pe ce cod ...
06Mai2026

SAF-T. Obligatia de raportare pe perioada suspendarii activitatii

de Munteanu Corneliu Stefan valabil la 06 Mai 2026
Intrebare: Declaratia 406 trebuie sa o depuna firmele suspendate? Daca da, exista vreo procedura ca sa nu mai fie nevoie sa o depunem?
29Apr2026

Raportare stocuri primite de la terti. SAF-T

de Vera Constantin valabil la 29 Apr 2026
Intrebare: Suntem o fabrica de confectii camasi in sistem lohn. Primim materii prime si accesorii spre prelucrare de la clienti externi si de la clienti interni. De la clientii interni primim materia prima spre prelucrare pe baza de aviz de insotire numai cantitativ. Ce putem face pentru a ne inregistra in contul 8032 in afara bilantului cu aceste materiale primite pe baza de aviz fara valori? Intreb ...
29Apr2026

Import de bunuri. SAF-T

de Negoita Oana-Maria valabil la 29 Apr 2026
Intrebare: Societatea are relatii contractuale cu o firma din Serbia, pentru care a primit o factura externa. TVA in vama a fost facturat de catre un comisionar vamal si a fost achitat catre acesta.Cum se trec facturile respective in declaratia D406, in modulele Purchase invoices si General ledger entries, cu ce sume la baza si TVA si ce coduri se folosesc? TVA in vama (79.756 lei) nu reprezinta 21% din ...
21Apr2026

Neplatitor de TVA. SAF-T

de Vera Constantin valabil la 21 Apr 2026
Intrebare: Societate platitoare de TVA lunar pana in 10.01.2026, dupa aceasta data devine neplatitoare de TVA. Pe ce perioade se depune D406?
23Apr2026

D406 rectificativa: pentru ce luni se depune

de Rodica Balanescu valabil la 23 Apr 2026
Intrebare: Daca am constatat la momentul intocmirii bilantului ca rulajul debitor al contului 121 + soldurile debitoare ale contului 711 nu corespund cu totalul cheltuielilor din cauza unui transfer la samanta de grau produsa de noi, deoarece in programul SAGA mi-a trecut contul 6025, iar acesta nu s-a mai inchis prin 121, am facut modificarile necesare, rezultatul este acelasi.Trebuie sa depun ...
x