Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 18 Iulie 2026
Un produs marca Rentrop&Straton
Consultanta oferita EXCLUSIV de profesionisti cu experienta, fara AI!
portalcontabilitate.ro
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>



TVA pentru import din stat tert pus in libera circulatie in alt stat membru

valabil la 31 Mai 2026Conform legislatiei in vigoare!
Amelia Dumitras Raspuns oferit de
Amelia Dumitras

Consultant fiscal

Intrebare: Buna ziua,

Va rog sa ma ajutati cu clarificarea tratamentului TVA si a raportarii fiscale pentru urmatoarea operatiune:

Societatea din Romania (platitoare de TVA) importa bunuri din Canada, cu intrare in UE prin Germania (Bremerhaven), utilizand un reprezentant fiscal/comisionar vamal german. In declaratia vamala germana apar:

* societatea romaneasca drept cumparator/importator;

* reprezentantul fiscal, cu un cod TVA german dedicat reprezentarii fiscale (diferit de codul sau comercial uzual).

Documentele primite sunt:

* factura furnizorului din Canada;

* declaratia vamala germana;

* proforma pentru stabilirea valorii in vama (cuprinde pretul din Canada + taxe vamale 10% + costuri interne);

* factura fiscala a comisionarului german (emisa sub codul sau normal de TVA), care contine:

- taxa vamala refacturata;

- servicii de vamuire/manipulare etc.

Exemplu valori:

* bunuri: 10.000 EUR;

* taxa vamala: 1.000 EUR;

* servicii comisionar: 400 EUR.

Va rog sa confirmati:

* ce suma trebuie declarata in D390 ca achizitie intracomunitara de bunuri si sub ce cod TVA german (codul de reprezentare fiscala sau codul comercial al comisionarului);

* daca taxa vamala refacturata intra sau nu in baza declarata in D390/D300;

* cum se declara serviciile comisionarului german (400 EUR) in D390 si D300 si sub ce cod TVA german.

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 1-10 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4511

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Fa-ti un CONT de TESTARE GRATUITA completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 31 mai 2026.

Informatii la zi oferite de expertii PortalContabilitate.ro -
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
 
Vrei sa vezi si tu TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu! TESTEAZA GRATUIT! Completeaza formularul de mai jos:
- 125 de Experti iti stau la dispozitie + o Baza de Date cu 137.082 de intrebari si raspunsuri
- Vei gasi Legislatie la zi + Consultanta detaliata de la specialisti
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Intracomunitare

17Iul2026

Achizitie auto din UE de catre o societate cu cod special de TVA

de Rodica Balanescu valabil la 17 Iul 2026
Intrebare: Achizitie auto din UE (Germania, Austria). Societatea are cod de TVA pentru achizitii intracomunitare. Vanzatorul factureaza fara TVA, iar cumparatorul este obligat sa plateasca TVA in Romania (21%)?
17Iul2026

Monografie contabila pentru TVA la facturi externe de servicii inregistrate in SAGA

de Rodica Balanescu valabil la 17 Iul 2026
Intrebare: In luna iunie am inregistrat doua facturi externe, una din Albania si una din Republica Moldova.Programul SAGA genereaza urmatoarea nota contabila:628 = 4014426 = 462Ce fac cu contul 462? Am folosit tipul U la inregistrari, atat la intrari, cat si la iesiri, atunci cand am facturat catre clienti.
16Iul2026

Tratament fiscala AIC in cazul in care bunurile sunt descarcate in Franta

de Anca Bilas valabil la 16 Iul 2026
Intrebare: Suntem un SRL din Romania si achizitionam produse din Polonia. Ultimul transport de marfa din Polonia a fost redirectionat catre o lucrare din Franta. Noi am facturat catre un client din Romania, cu TVA, clientul fiind din Romania si neavand punct de lucru in Franta. Transportul din Polonia in Franta a fost suportat de societatea noastra. Factura din Polonia este emisa catre societatea ...
17Iul2026

Cod de TVA utilizat pentru completare declaratii si plata TVA pentru achizitii intracomunitare de servicii

de Amelia Dumitras valabil la 17 Iul 2026
Intrebare: O PFA neplatitoare de TVA are cod de TVA pentru achizitia de servicii intracomunitare.Pentru facturile de comision primite de la Uber si Bolt, are obligatia intocmirii D301 si D390? In datele de identificare din D301 si D390, care cod unic de inregistrare trebuie inscris in declaratii: cel fara RO sau cel primit pentru achizitia de servicii intracomunitare?
15Iul2026

Posibilitate aplicare masuri de simplificare in cazul unei tranzactii intre 3 parteneri din UE

de Anca Bilas valabil la 15 Iul 2026
Intrebare: Daca o societate X din Romania, platitoare de TVA, achizitioneaza marfa de la o firma Y din Germania, platitoare de TVA, marfa pleaca din Germania catre un santier din Polonia al unei firme Z din Romania, platitoare de TVA, iar transportul este asigurat de firma Z, cum vor fi incadrate tranzactiile? Firma Y factureaza cu taxare inversa catre firma X? Cum va factura firma X catre firma Z, ambele ...
14Iul2026

Tratament fiscal livare intracomunitara de autoturisme noi

de Anca Bilas valabil la 14 Iul 2026
Intrebare: Un dealer platitor de TVA vinde catre o persoana juridica din Bulgaria, platitoare de TVA, patru autoturisme noi.Cum se intocmeste factura din punctul de vedere al TVA? Daca factura se emite fara TVA taxare inversa, ce documente trebuie sa ne transmita clientul? Pana la primirea documentelor justificative pentru aplicarea taxarii inverse, putem solicita o garantie in valoarea TVA si, daca da, ...
x