Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 12 Mai 2025
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>



Valabilitatea optiunii pentru aplicarea TVA la incasare in lipsa completarii integrale a formularului 097

valabil la 30 Mar 2025Conform legislatiei in vigoare!
Liviu Sapunaru Raspuns oferit de
Liviu Sapunaru

Consultant fiscal, Expert Contabil, Practician in Insolventa

Intrebare: Ma aflu in urmatoarea situatie si va rog sa imi spuneti ce drepturi/obligatii am in relatia cu ANAF, avand in vedere detaliile de mai jos:

- in data de 01.04.2021, firma a fost inregistrata in scop de TVA;

- in data de 18.06.2021, am depus notificarea 097 la ghiseu, cu numar de inregistrare, de luare in evidenta TVA la incasare, insa la data de luare in evidenta nu am trecut nimic (nu stiu sa spun acum de ce, simpla omisiune sau la ghiseu am fost sfatuita altfel, chiar nu-mi amintesc);

- in februarie 2025, am primit nota de conformare ETVA si, in contextul in care incercam sa inteleg de unde este diferenta de TVA, am verificat si registrul TVA la incasare si am constatat ca firma nu e luata in evidenta pentru aplicarea TVA la incasare;

- in tot acest interval (2021prezent), firma a indeplinit/indeplineste conditiile de aplicare a TVA la incasare.

Fac mentiunea ca nu am primit notificare din partea ANAF ca cererea 097 nu poate fi prelucrata, intrucat este incompleta sau din alt motiv. Si de asemenea, precizez ca mi-au fost validate toate declaratiile 394 depuse si in ele figureaza ca firma aplica TVA la incasare.

Rugamintea mea este sa ma ajutati cu un temei juridic cu care eu ma pot apara in fata ANAF in situatia in care ei imi vor cere sa aplic retroactiv TVA normal. Prin formularul unic, eu le-am cerut sa imi precizeze de ce nu figurez in registrul TVA la incasare, avand in vedere 097 depus in iunie 2021. Au trecut mai bine de 20 zile calendaristice si nu am primit niciun raspuns.

Atasez acest mesaj copiei formularului 097, sa aveti mai multa claritate asupra situatiei de fapt.

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 1-10 angajati
Cod CAEN: 7111

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Fa-ti un CONT de TESTARE GRATUITA completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 30 mar 2025.

Informatii la zi oferite de expertii PortalContabilitate.ro -
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
 
Vrei sa vezi si tu TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu! TESTEAZA GRATUIT! Completeaza formularul de mai jos:
- 125 de Experti iti stau la dispozitie + o Baza de Date cu 137.082 de intrebari si raspunsuri
- Vei gasi Legislatie la zi + Consultanta detaliata de la specialisti
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Inregistrare (sau obligatiile persoanelor impozabile)

09Mai2025

Servicii medicale. Regim TVA

de Negoita Oana-Maria valabil la 09 Mai 2025
Intrebare: O clinica medicala vinde si servicii de perfuzare cu vitamina C. Acestea intra in sfera de TVA? Mentionam ca toate serviciile sunt medicale nu sunt servicii de infrumusetare.
06Mai2025

Trasnport colete intre persoane fizice din Italia in Romania

de Anca Bilas valabil la 06 Mai 2025
Intrebare: O societate comerciala se infiinteaza cu codul CAEN 5320 "Alte activitati postale si de curierat", ca platitoare de impozit pe profit. Intentioneaza sa transporte colete apartinand unor persoane fizice dintr-o tara europeana (Italia) in Romania, tot catre persoane fizice, iar plata sa se efectueze de catre persoanele fizice din Romania. Mentionez ca societatea nu are angajati; momentan, aceste ...
06Mai2025

Data depunere D700 schimbare perioada fiscala TVA

de Ramona Balasu valabil la 06 Mai 2025
Intrebare: O SRL platitoare de TVA trimestrial, la finele anului 2024, realizeaza o cifra de afaceri de 283.817 lei. La 30.03.2025, inregistreaza o cifra de afaceri de 438.415 lei, adica 88.139 euro. Cand trebuie sa depuna declaratia 700 privind trecerea la TVA lunar? Este sigur ca in luna aprilie va depasi pragul de 100.000 euro.
28Apr2025

Regim TVA pentru servicii de consultanta prestator in regim special de scutire TVA. Beneficiar din Irlanda de Nord

de Amelia Dumitras valabil la 28 Apr 2025
Intrebare: Societate inregistrata cu cod special de TVA factureaza consultanta catre un client din Irlanda de Nord. Acesta nu are cod de TVA valid, dupa verificarea din VIES. Factura este intocmita fara TVA.Este corect asa? Ce obligatii declarative are societatea din Romania, avand in vedere ca nu este inregistrata ca platitor de TVA, ci doar conform art. 307 alin. (2)?
22Apr2025

Inchiriere spatiu unei persoane din Spania. Regim scutire. Refacturare utilitati

de Constanta Popa valabil la 22 Apr 2025
Intrebare: Societatea (platitoare de TVA) a inchiriat un apartament (pentru 2 luni) unei persoane cu resedinta in Spania. Aceasta nu a furnizat niciun cod de TVA, deci este persoana neimpozabila. Conform Codului fiscal, societatea a facturat catre aceasta servicii de chirie fara TVA. In aceeasi maniera, refacturarea utilitatilor s-a realizat fara TVA, TVA fiind inclusa in suma facturata. Pe aceste facturi ...
15Apr2025

Tratament fiscal TVA factura CANVA

de Anca Bilas valabil la 15 Apr 2025
Intrebare: Cum inregistrez o factura de la furnizorul CANVA (platforma online de design grafic), avand in vedere ca firma CANVA LTD are cod de TVA in UE, iar factura este de 15 USD cu TVA de 2,39 USD inclus? Softul contabil face inregistrarea 628 = 401 si 4426 = 462 cu TVA de 2,39 USD. Din moment ce factura este achitata cu TVA inclus, ce reprezinta contul 462 in acest caz?
x