Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 17 Mai 2026
Un produs marca Rentrop&Straton
Consultanta oferita EXCLUSIV de profesionisti cu experienta, fara AI!
portalcontabilitate.ro
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>



Vanzare catre neplatitor din UE

valabil la 06 Apr 2026Conform legislatiei in vigoare!
Mariana Prejbeanu Raspuns oferit de
Mariana Prejbeanu

Expert contabil, Consultant fiscal, Auditor financiar

Intrebare: O societate, persoana juridica romana, platitoare de TVA, care are ca obiect de activitate comertul cu echipamente de sonorizare si care presteaza si servicii de instalare, a incasat un avans de la un ONG din Italia fara cod de TVA valid in VIES. Mai are un avans incasat si de la o asociatie/fundatie din Belgia, fara cod de TVA intracomunitar.

1. Cum se emite si se declara factura de avans? Care sunt regulile aplicabile din perspectiva TVA? Cum se declara factura in D300, D394 etc.?

2. Cum se emite si se declara factura de livrare echipamente si care sunt regulile aplicabile din perspectiva TVA in fiecare dintre situatii:

a) este doar livrare de echipamente;

b) este livrare de echipamente cu instalare in Italia.

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 11-50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4743

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Fa-ti un CONT de TESTARE GRATUITA completand formularul de mai jos. (Poti vedea exemple de raspunsuri cu un Click AICI)

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 06 apr 2026.

Informatii la zi oferite de expertii PortalContabilitate.ro -
cel mai cunoscut site de consultanta fiscal-contabila din Romania
 
Vrei sa vezi si tu TOATE Explicatiile, Intrebarile si Raspunsurile + Noutatile din lege?
 
Este foarte simplu! TESTEAZA GRATUIT! Completeaza formularul de mai jos:
- 125 de Experti iti stau la dispozitie + o Baza de Date cu 137.082 de intrebari si raspunsuri
- Vei gasi Legislatie la zi + Consultanta detaliata de la specialisti
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului!
Conform cerintelor Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Procedura de corectare a erorilor contabile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Procedura de corectare a erorilor contabile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Contabilitate si monografii

15Mai2026

Acordare despagubiri

de Gabi Popescu valabil la 15 Mai 2026
Intrebare: Societatea noastra a incasat de la asigurari o suma X, drept despagubire pentru daunele provocate de inundatii la unul dintre proiectele noastre. Din suma primita de la asigurari, vrem sa despagubim la randul nostru un subcontractor, pentru lucrarile refacute de acesta, drept remedieri in urma inundatiilor. Ca justificare pentru suma solicitata drept despagubire subcontractorul a trimis o ...
12Mai2026

Comert cu flori persoana fizica

de Gina Popescu valabil la 12 Mai 2026
Intrebare: O persoana fizica desfasoara o activitate de productie a florilor si vinde pe certificat de producator. Ce obligatii are din punct de vedere fiscal si cum se fac inregistrarile din punct de vedere contabil? Poate sa functioneze asa sau trebuie sa aiba o forma de organizare, PFA sau SRL?
05Mai2026

Inregistrare factura cu document de transport in luna urmatoare

de Elena Garofil valabil la 05 Mai 2026
Intrebare: Achizitie intracomunitara factura cu data de 28.04.2026, iar documentul de transport are data de 04.05.2026.In contabilitate se va inregistra la data facturii?
05Mai2026

Mostre primite gratuit

de Gabi Popescu valabil la 05 Mai 2026
Intrebare: Societatea noastra a receptionat de la un furnizor din China materie prima ca mostre gratuite, cu valoare doar pentru vama si transport inclus in valoarea statistica. Pentru aceste mostre avem DVI si factura de TVA platit in vama prin intermediul DHL. Cum inregistram in contabilitate DVI respectiv avand in vedere ca acesta nu are valoare comerciala?
29Apr2026

Prestare servicii catre partener din afara UE

de Gina Popescu valabil la 29 Apr 2026
Intrebare: Avem un furnizor de bunuri din China, pentru care s-au efectuat campanii publicitare pe teritoriul Romaniei (promovare produse). Pentru a imparti costurile cu promovarea, suntem nevoiti sa facturam catre acesta (China) servicii de marketing support.Factura se intocmeste cu TVA, avand in vedere ca serviciile de publicitate s-au efectuat pe teritoriul Romaniei. Ce alte implicatii fiscale exista ...
29Apr2026

Tratamentul fiscal al onorariilor platite regizorului, scenaristului si actorului nerezidenti

de Liviu Sapunaru valabil la 29 Apr 2026
Intrebare: O societate din Romania produce un film, in Romania, pentru care incheie contracte de prestari servicii cu persoane fizice/juridice nerezidente, astfel:1. Regizor persoana fizica, rezidenta in Spania va asigura regia filmului, avand in contract clauza privind cesiunea integrala, nelimitata si definitiva asupra operei sale;2. Scenaristul, care este o persoana juridica rezidenta in Franta, va ...
x