Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 26 Aprilie 2024
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro Consultanta specializata pentru CONTABILI
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>

Inregistrari contabile incasare avans

valabil la 12 Feb 2012
Elena Garofil Raspuns oferit de
Elena Garofil

Consultant fiscal

Intrebare: O societate emite factura proforma in ianuarie 2012 reprezentand avans 30% dintr-o comanda de piese, factura pe care o incasez integral in ian.2012. In februarie 2012 factura proforma de avans se transforma in factura fiscala de avans (15 zile luna urmatoare, conform Cod Fiscal). Inregistrarile facute de societate sunt urmatoarele:

Ianuarie 2012 factura proforma-pentru evidentiere TVA

5121= 419 baza

5121 = 4427 TVA

Februarie 2012 factura fiscala de avans

4111 =472 baza

4111= 4427 TVA

Cum se procedeaza cu descarcarea avansului? Cum se evidentiaza in factura finala de marfa incasarea avansului?

Va rog sa ma indrumati cu inregistrari contabile corecte.

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 0 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 3832

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 12 feb 2012.

Login utilizator

De ce sa ma inregistrez?

  • 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 123148 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
  • NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Livrari de bunuri

24Apr2024

Facturi de avans clienti UE si non-UE

de Stan Cosmina valabil la 24 Apr 2024
Intrebare: Avem multe cazuri in care incasam avansuri de la clientii externi, UE sau non-UE, avansuri pentru care emitem facturi de avans fara TVA, urmand regimul fiscal al livrarii de marfa careia ii corespunde. Automat aceste facturi apar in declaratia 300 la livrari export/intracomunitare. Este corect sa facem aceste facturi sau nu? Mentionez ca ele apar si in D390. Am procedat in acest fel in urma ...
10Apr2024

Aspecte fiscale si contabile livrare bunuri

de Anca Bilas valabil la 10 Apr 2024
Intrebare: Avem un client la care livram doua produse cu marfuri ridicate din doua locuri: una din Danemarca si celalalt de la sediul societatii din Romania.Exista posibilitatea sa facem doua facturi sau una cu conditii/loc de livrare diferite dupa cum urmeaza: sa se faca doua facturi din RO: o factura pentru produsul 1 cu ridicare din Danemarca cu incorterm FCA Svendborg sau EXW Svendborg si o alta ...
09Oct2023

Cota de TVA vanzare in 2023 apartament nou cu avans incasat in anul 2022

de Amelia Dumitras valabil la 09 Oct 2023
Intrebare: Avem cazul unui dezvoltator imobiliar care a primit un avans din partea unei familii (sot si sotie) inainte de 31.12.2022. In 2023 cei doi soti au trecut printr-un proces de partaj in urma caruia sotul cedeaza sotiei si partea sa printr-un contract de cesiune. Valoarea imobilului este sub 450.000 lei si indeplineste conditiile aferente aplicarii cotei reduse de 5%. Astfel, in 2023 contractul de ...
11Sep2023

Import de bunuri facturate de furnizor inregistrat TVA in stat membru

de Amelia Dumitras valabil la 11 Sep 2023
Intrebare: O societate din Romania (inregistrata in scopuri de TVA) achizitioneaza marfuri din non-UE (Rusia), marfa ce a fost facturata de un branch al firmei din Rusia, inregistrata in Franta, avand cod valid VIES. Declaratia vamala de import s-a intocmit cu date expeditor Furnizor Franta, cu specificatiile de origine a marfii si expediere Rusia. Marfa a fost achitata catre firma din Franta.Cum se ...
07Iul2023

Vanzari online din depozit Germania

de Elena Garofil valabil la 07 Iul 2023
Intrebare: O firma platitoare de TVA care desfasoara activitatea de comert online B2C achizitioneaza marfa din Franta cu livrare in Germania si vanzare preponderent in tarile UE: - achizitia este considerata achizitie intracomunitara chiar daca marfa nu ajunge pe teritoriul Romaniei? Care sunt notele contabile?- livrarea facandu-se din depozitul din Germania, se factureaza cu TVA 19%?
29Mar2023

Obligatia inregistrarii TVA in alt stat membru pentru operatiuni care au locul in acel stat membru

de Amelia Dumitras valabil la 29 Mar 2023
Intrebare: O societate este platitoare de impozit pe profit si tva. Intentioneaza sa exporte fructe in Dubai. Exportul se va realiza cu avionul de pe un aeroport din Ungaria, iar pana in Ungaria transportul se va face cu tir-ul. Cum se trateaza acesta operatiune din punctul de vedere al tva si al taxelor vamale? Se considera o operatiune unica de export sau sunt doua operatiuni lic+export? Cum se ...
x