PortalContabilitate.ro
Consultanta specializata
pentru CONTABILI
Cauta articol   Tip articol
 Domeniu Camp

...sau foloseste motorul de cautare avansata
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
Legislatia UE: Prin autentificare, sunt de acord cu faptul ca site-ul PortalContabilitate.ro poate seta module cookie in browserul meu.
Username:
Parola:
Tine-ma minte
 

Mareste font Micsoreaza font Font default


Institutii publice



     » Import efectuat de o societate neplatitoare de TVA. Obligatii declarative 
     de Ionut Jinga, valabil la 27-Apr-2017
     » Intrebari si raspunsuri
     Intrebare: O societate neplatitoare de TVA din Romania comanda on-line o piesa de la o societate din afara UE. Care este monografia si ce declaratii depunem? Depunem D301?[mai mult]

 
     » Stornare factura din anul 2015. Regim fiscal 
     de Daniel Crevelescu, valabil la 15-Mar-2017
     » Intrebari si raspunsuri
     Intrebare: In situatia in care am la o factura din 2015 un rest de plata neachitat (suma de 96.39 lei) iar clientul sustine ca nu plateste deoarece a inteles o alta suma pot sa stornez in martie 2017 intrucat administratorul renunta la banii de incasat sau emit o decizie a administratorului? Factura respectiva are 3 pozitii din cate a treia este o stornare a unui avans platit inainte de emiterea facturii ... [mai mult]

 
     » Noutati privind Declaratia P 2000 si prevederile OANAF 3592/2016 
     de PortalContabilitate.ro, 07-Feb-2017
     » Stiri
      Prin intrarea in vigoare prevederilor Ordinului Presedintelui ANAF nr.3592/14/12/2016 pentru modificarea si completarea Procedurii de furnizare de informatii conform art. 61 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, aprobata prin Ordinul presedintelui ANAF nr. 3770/2015: informatiile primite de ANAF, in baza art. 61 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de ... [mai mult]

 
     » Inregistrarea sponsorizarilor primite de la Institutii publice 
     de PortalContabilitate.ro, valabil la 16-Ian-2017
     » Intrebari si raspunsuri
     Intrebare: Cum se inregistreaza in contabilitate sponsorizarile primite de institutiile publice in luna decembrie 2016 cu care nu s-au mai putut majora bugetele de venituri si cheltuieli si nu au mai putut fi utilizate in 2016?[mai mult]

 


     » Servicii turistice pentru salariati. Tratament fiscal 
     de Constanta Popa, valabil la 26-Apr-2017
     » Intrebari si raspunsuri
     Intrebare: Societate X, platitoare de impozit pe profit, incheie un contract cu un prestator de servicii turistice prin care inchiriaza pe o perioada de timp (cateva luni din an) o cabana unde va trimite la odihna salariatii o parte din salariati. Cheltuielile cu cazarea la cabana la care se adauga o suma fixa pentru deplasarea fiecarui grup de salariati sunt suportate de societate. Profilul societatii ... [mai mult]

 
     » PFA. Inregistrare sediu social. Impozit pe cladiri 
     de Irina Dumitrescu, valabil la 21-Apr-2017
     » Intrebari si raspunsuri
     Intrebare: O PFA are sediul expirat. Daca inchiriaza spatiu de la o persoana fizica acest spatiu poate deveni sediu social? Pentru a deveni sediu social trebuie inregistrat la ONRC. Mai este nevoie de semnaturi de la vecinii de palier? Impozitul pe care il plateste persoana fizica ce inchiriaza spatial PFA-ului va plati la ANAF impozit mai mare pe venitul din chirie decat daca ar fi inchiriat la o persoana ... [mai mult]

 
     » Comercializare produse farmaceutice. Obligatii fond mediu pentru ambalaje 
     de Olguta Crevelescu, valabil la 03-Mar-2017
     » Intrebari si raspunsuri
     Intrebare: Firma are domeniu de activitate "comercializare produse farmeceutice". Avem obligatie catre fondul de mediu de plata si declarare a ambalajelor vandute catre populatie?[mai mult]

 
     » Contributii CASS pentru veniturile din dividende 
     de Rodica Mantescu, valabil la 06-Feb-2017
     » Intrebari si raspunsuri
     Intrebare: In care declaratie sau formular se va inregistra contributia pentru sanatate aferenta dividendelor platite in 2017? Exemplu de calcul.[mai mult]

 


     » Cumulul de functii. Doua contracte de munca la acelasi angajator 
     de Dana Hristu, valabil la 29-Apr-2017
     » Intrebari si raspunsuri
     Intrebare: In cazul unui salariat caruia i s-au incheiat doua contracte de munca la acelasi angajator - cumul de functii (unul pentru 8 ore cu functia de baza si altul pentru 4 ore fara functie de baza) veniturile care se au in vedere la stabilirea bazei de calcul pentru taxele si contributiile sociale sunt cele aferente fiecarui CIM in parte sau se cumuleaza pentru cele doua contracte de munca atat in ... [mai mult]

 
     » Monografie contabila pentru concediu medical 
     de Dana Hristu, valabil la 04-Apr-2017
     » Intrebari si raspunsuri
     Intrebare: Cum se inregistreaza un concediu medical pe care nu il decontezi pana la primirea contravalorii acestuia de la Casa de Asigurari de Sanatate?[mai mult]

 
     » CIM-uri distincte in aceeasi luna la acelasi angajator. Declaratia 112  
     de PortalContabilitate.ro, valabil la 21-Dec-2016
     » Intrebari si raspunsuri
     Intrebare: Cum se declara in D112 un salariat care isi inceteaza activitatea in cursul lunii si este reangajat in aceeasi luna cu o alta norma. De exemplu un salariat cu norma de 8 ore/zi isi inceteaza activitatea cu data de 10.11.2016. Incepand cu data de 22.11.2016 el este reangajat cu un nou contract de munca iar norma este de 4 ore/zi. Avand in vedere ca in D112 un salariat apare cu o singura ... [mai mult]

 
     » Calcul concediu de odihna pentru agentii vanzari. Indemnizatiile si sporurile 
     de Dana Hristu, valabil la 12-Dec-2016
     » Intrebari si raspunsuri
     Intrebare: Care este baza legala de calcul pentru concediul de odihna in cazul agentilor de vanzari care pe langa salariul de baza au lunar si procent de vanzare?[mai mult]

 


     » Prestari de servicii electronice catre persoane fizice din state UE si non UE. Regim TVA 
     de Dana Hristu, valabil la 18-Mai-2017
     » Intrebari si raspunsuri
     Intrebare: Societatea X este persoana juridica romana neinregistrata in scopuri de TVA si presteaza servicii furnizate pe cale electronica catre persoane fizice din UE si NON UE. Care sunt obligatiile acestei societati din punctul de vedere al TVA?[mai mult]

 
     » Corectare eroare in Decont TVA 
     de S.M. Armaselu, valabil la 31-Mar-2017
     » Intrebari si raspunsuri
     Intrebare: In situatia in care am trecut eronat in decontul de TVA livrarea intracomunitara la randul 14 in loc de randul 1 ce solutie am sa corectez greseala?[mai mult]

 
     » Plata in contului clientului. Obligatii contabile si fiscale 
     de Amelia Dumitras, valabil la 04-Mar-2017
     » Intrebari si raspunsuri
     Intrebare: O societate neplatitoare de TVA plateste servicii intracomunitare din contul bancar. Factura pentru aceste servicii intracomunitare este emisa catre o alta societate platitoare de TVA. Este obligata societatea neplatitoare de TVA sa plateasca TVA la bugetul statului sa depuna D390 si D301 avand in vedere ca factura a fost emisa catre cealalta firma platitoare de TVA?[mai mult]

 
     » Iesirea din evidenta platitorilor de TVA. Implicatii fiscale 
     de Ela Dumitra, valabil la 20-Ian-2017
     » Intrebari si raspunsuri
     Intrebare: O firma platitoare de TVA detine in prezent trei spatii comerciale. Doua dintre spatii sunt inchiriate in regim de scutire la plata TVA fara drept de deducere iar in ambele cazuri utilitatile sunt refacturate in regim de comisionar. In cel de-al treilea spatiu firma desfasoara activitate de comert cu amanuntul. Se doreste renuntarea la activitatea comert cu amanuntul cu scopul de a inchiria si ... [mai mult]

 


     » Venituri aditionale din ajustarea preturilor de transfer. Inregistrarea in contabilitate 
     de Constanta Popa, valabil la 25-Mai-2017
     » Intrebari si raspunsuri
     Intrebare: La intocmirea dosarului de preturi de transfer firma a iesit in afara cuartilei pentru anumite perioade si dorim sa facem ajustare voluntara. Pentru firma romaneasca aceasta ajustare presupune modificarea declaratiei 101 pentru anii respectivi si, sub aspect contabil, intocmirea unei facturi catre grup si inregistrarea diferentelor (veniturilor aditionale) prin rezultatul reportat: 411 = 117. ... [mai mult]

 
     » Exploatare forestiera. Consumuri proprii. Registrul de intrari-iersiri 
     de Irina Dumitrescu, valabil la 06-Mai-2017
     » Intrebari si raspunsuri
     Intrebare: Societatea se ocopa cu exploatare forestiera. O parte din lemnul exploatat se transfera pe baza de aviz de expeditie de la locul recoltari in depozitul firmei. Aceste avize se inregistreaza in registrul de intrari iesiri material lemnos. Din depozitul firmei lemnul se vinde la persoane fizice si juridice pe baza avizului de expiditie aferent materialelor lemnoase care se opereaza in acest ... [mai mult]

 
     » Drepturi de autor. Declaratia 394 
     de Olguta Crevelescu, valabil la 20-Mar-2017
     » Intrebari si raspunsuri
     Intrebare: Firma a incheie cu o persoana fizica un contract de drepturi de autor (impozit 16%) pentru perioada aprilie 2016 - aprilie 2018. Acest colaborator este platit in baza unui stat de drepturi de autor astfel: Cheltuieli drepturi de autor: 621 = 401.11 Retineri drepturi de autor: 401.11 = % 4312 444 4314 Plata drepturi de autor: 401.11 = 5311 iar taxele ... [mai mult]

 
     » Preluare creante. Monografie contabila. Implicatii TVA 
     de Gabriela Ilicea, valabil la 12-Mar-2017
     » Intrebari si raspunsuri
     Intrebare: Societatea a cumparat o creanta de 100.000 lei de la o alta firma iar prin contractul de cesiune este stipulat sa achite doar 95% din valoarea creantei adica 95.000 lei suma care a fost achitata. Diferenta de 5% reprezinta venit. Care este monografia contabila pentru aceasta situatie? Exista implicatii din punct de vedere al TVA?[mai mult]