Intrastat - pagina 8
12Mar2012
Plata avans intracomunitar
de
Dana Hristu
valabil la 12 Mar 2012
Intrebare: In cazul in care se achita un avans, pentru achizitia de marfa, dintr-o tara UE si nu se primeste factura finala, pana in data de 15 a lunii urmatoare, cu ce data trebuie emisa autofacturarea? Aceasta se declara in Declaratia 390? Factura proforma poate sa fie inregistrata, ca si o factura de avans?
27Feb2012
Achizitie anvelope second-hand din Italia. Taxe si impozite datorate
de
Silviu Stoica
valabil la 27 Feb 2012
Intrebare: O societate comerciala platitoare de TVA,cu sediul in Romania, intentioneaza sa achizitioneze anvelope second-hand de la o persoana juridica cu sediul in Italia. Care sunt reglementarile legale pe care trebuie sa le respecte societatea din Romania, legate de aceasta operatiune economica, referitoare la:1. Regimul TVA aplicabil;2. Comercializare acestor marfuri;3. Taxe si impozite ...
05Feb2012
Achizitii UE cabinet stomatologic neplatitor de TVA
de
Irina Coma
valabil la 05 Feb 2012
Intrebare: Un cabinet stomatologic neplatitor de TVA vrea sa importe din Austria proteze si materiale pentru cabinet.Ce trebuie sa faca in privinta TVA?
17Ian2012
Unde se declara la Intrastat returul facturat de furnizorul din Austria?
de
Irina Dumitrescu
valabil la 17 Ian 2012
Intrebare: Unde se declara la Intrastat returul facturat de furnizorul din Austria? Pe introduceri nu se poate trece cu minus. Se declara in sectiunea "expedieri"?
12Ian2012
Transfer semifabricate in Italia. Regim TVA
de
Irina Dumitrescu
valabil la 12 Ian 2012
Intrebare: Societatea noastra produce preforme (semifabricat din care se reiese sticla pet). La achizitionarea unui utilaj nou de la o firma din UE se trimite o cantitate de preforme pentru a testa matritele de producerea sticlelor pet.Ce documente se intocmesc pentru trimiterea acestor semifabricate la firma respectiva si cum tratam fiscal aceasta livrare de semifabricat?
23Oct2011
Declarare in intrastat facturi lunare contract leasing
de
Georgeta Serban Matei
valabil la 23 Oct 2011
Intrebare: Cum trebuie declarate in Intrastat facturile lunare aferente unui contract de leasing, avand in vedere faptul ca bunurile intra de fapt in unitate o singura data, la inceperea contractului de leasing? Trebuie sa exista corespondenta lunara intre declaratia 390 si declaratia Intrastat?
15Oct2011
Transport energie electrica. Declaratia 390
de
Georgeta Serban Matei
valabil la 15 Oct 2011
Intrebare: In cadrul activitatii de transport energie electrica atat pe teritoriul Romaniei cat si in spatiul UE (in toate sensurile), se rezerva o alocare de capacitate (instalatii electrice), rezervare care ne vine separat pe factura de la furnizorul de energie; noi tratam "energia electrica " ca si marfa la analiza contabila.Aceste servicii de alocari capacitate pentru transport elergie electrica se ...
22Aug2011
Ce nu se declara in INTRASTAT
de
Dana Hristu
valabil la 22 Aug 2011
Intrebare: Va rog sa imi comunicati documentul legislativ unde se precizeaza ca discount-ul acordat dupa livrare (reduceri ulterioare prin credit-note) nu se declara in Intrastat. Va rog sa imi precizati si regimul de declarare in Intrastat pentru: tester cu valoare, pliante, obiecte de inventar si mijloace fixe - cu baza legislativa.
13Aug2011
Corectie declartie Intrastat, corepondenta cu declaratia 390
de
Adrian Benta
valabil la 13 Aug 2011
Intrebare: Facturile reprezantand diferente preturi de transfer, se declara in Intrastat catre INSSE 390 VIES? (nefiind o miscare de marfa ci doar o diferenta de pret trebuie declarate in Intrastat catre Institutul National de Statistica). In cazul in care nu se declara in Intrastat ci doar in 390 VIES cum se poate explica diferenta dintre dintre cele doua? In cazul marfurilor care desi facturate de catre o ...
11Iul2011
Inregistrari contabile. Reduceri comerciale
de
Dana Hristu
valabil la 11 Iul 2011
Intrebare: Cum se inregistreaza reducerile comerciale (reducere de pret la un cod achizitionat) primite cu factura (credit note) de la un furnizor intracomunitar in doua situatii:a) factura cu data lunii in curs, dar pe un cod care nu a fost achizitionat in luna in curs - se refera la o achizitie din luna anterioara in 390, 300 si Intrastat.b) factura cu data lunii precedente primite cu posta in luna ...
29Mai2011
Prestari servicii in Franta. Declaratia 390
de
Elena Garofil
valabil la 29 Mai 2011
Intrebare: Un SRL este antreprenor la un imobil din Franta, primeste de la subantreprenorii francezi facturi de prestari servicii si materiale.Avem obligatia de depunere a declaratiei 390?La ce rand i-l incadram pe decontul 300?
12Mai2011
Livrare marfa. TVA
de
Dana Hristu
valabil la 12 Mai 2011
Intrebare: Societatea noastra are un contract cu un client din UE (Polonia), care ne-a furnizat un cod valid de TVA. Marfa nu paraseste teritoriul Romaniei, fiind livrata unui alte societati comerciale din Romania. Avand in vedere ca factura se emite catre clientul din UE, acesta angajandu-se sa faca si plata conform contractului, dar marfa nu paraseste teritoriul Romaniei, se factureaza cu TVA 24 % sau ...
27Mar2011
Depunere declaratie intrastat
de
Georgeta Serban Matei
valabil la 27 Mar 2011
Intrebare: Depasirea termenului de depunere a declaratiei intrastat, 15 ale lunii se amendeaza? Care este amenda pentru aceasta depasire?
01Mar2011
Servicii de cercetare prestate catre NATO Bruxelles. Declaratia 390
de
Irina Dumitrescu
valabil la 01 Mar 2011
Intrebare: Pentru o prestare de servicii (studii de cercetare) efectuata catre NATO-Bruselles (neinregistratin scop de TVA) trebuie intocmita declaratia 390?