PortalContabilitate.ro
Consultanta specializata
pentru CONTABILI
Cauta articol   Tip articol
 Domeniu Camp

...sau foloseste motorul de cautare avansata
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
Legislatia UE: Prin autentificare, sunt de acord cu faptul ca site-ul PortalContabilitate.ro poate seta module cookie in browserul meu.
Username:
Parola:
Tine-ma minte
 

  •   Newsletter GRATUIT
  •   Da, doresc sa ma abonez. Primesc GRATUIT Raportul special "Codul fiscal 2016. 17 intrebari si raspunsuri." si informatii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton. Termeni si conditii de utilizare a site-ului. Nota de informare



Flux RSS PortalContabilitate.ro pe Facebook Twitter Trimite pe Yahoo Messenger Trimite prin email Mareste font Micsoreaza font Font default

27 ARTICOLE relevante pentru tag-ul OMFP 2230/2011:

     » Livrare intracomunitara de bunuri. Tratament fiscal 
     de Amelia Dumitras, la 31-Iul-2012
     » Intrebari si raspunsuri » Monografii contabile » Monografii contabile

     Intrebare: O societate din Romania platitoare de TVA factureza unei societatii din Germania platitoare de TVA si care comunica un cod valabil de TVA, bunuri ,dar le trimite cu aviz de livrare si Cmr unei alte societati din Germania care la randul ei este platitoare de TVA. In acest caz se poate incadra livrarea la livrari intracomunitare scutite conform art 143 alin 2 lit a, sau societatea din Romania ar ... [mai mult]

 
     » Livrare bunuri catre Canada. Documente export 
     de Gabriela Ilicea, la 02-Iul-2015
     » Intrebari si raspunsuri » TVA » Deducerea si rambursarea TVA

     Intrebare: Societate din Romania livreaza bunuri catre o societate din Canada. Bunurile sunt expediate pe avion prin Biroul Vamal Otopeni. Ca si documente pentru acest export avem factura intocmita conform art 155 din Codul Fiscal, document de transport care certifica ca bunurile au fost preluate de la societate de declarantul nostru vamal, declaratia vamala de export stampilata de Biroul Vamal Otopeni si ... [mai mult]

 
     » Export de bunuri - completare decont de TVA si justificarea scutirii de taxa 
     de Otilia-Mihaela Roman, la 16-Feb-2015
     » Intrebari si raspunsuri » TVA » Livrari de bunuri

     Intrebare: In cazul unui export de bunuri catre Republica Moldova, am obtinut EORI, avem un comisionar vamal care se ocupa de formalitatile vamale. In afara de declararea sumelor in decontul de TVA 300 la randul 3 ce alte obligatii declarative sunt necesare pentru un export?[mai mult]

 
     » Operatiuni intracomunitare cu bunuri 
     de Amelia Dumitras, la 13-Nov-2012
     » Intrebari si raspunsuri » Contabilitate » TVA

     Intrebare: Va rugam sa ne comunicati regimul de TVA si declatiile firmei din Romania in cazul urmatoarelor opertaiuni Achizitie si livrare A- firma vanzatoare din Ungaria B- firma cumparatoare din Romania , care cumpara marfa de la firma A din Ungaria C- firma cumparatoare din Ungaria , care cumpara marfa de la firma B din Romania Firma A Ungaria aduce marfa in Romania la firma B cu camioanele ei ... [mai mult]

 
     » Achizitii intracomunitare Cehia. Regim contabil si fiscal 
     de Georgeta Serban Matei, la 27-Sep-2012
     » Intrebari si raspunsuri » TVA » Obligatiile persoanelor impozabile

     Intrebare: Achizitii intracomunitare Cehia - factura cuprinde 1.bere 2400 l val= 2155.20 2.butoi (deposit) 50buc val=2428 Total factura 4583.20 euro Factura a fost achitata integral Butoaiele vor fi trimise inapoi in cehia,dar din factura reiese ca valoarea de 2428 euro reprezinta garantie (depozit) pentru ambalaje Care este regimul contabil si fiscal al acestei operatiuni? Ce documente vor ... [mai mult]

 
     » Achizitie intracomunitara si export 
     de Irina Coma, la 23-Iun-2012
     » Intrebari si raspunsuri » TVA » Locul operatiunilor impozabile

     Intrebare: Firma A (in cauza) inregistrata in scop de TVA in Romania primeste o factura de marfa din Germania (a comunicat cod de TVA valabil) in vederea revanzarii (si refacturarii) unei firme din afara UE. Marfa nu ajunge in Romania - pleaca direct din Germania in tara din afara UE. Cum se trateaza TVA in acest caz - cum se inregistreaza factura de la firma din Germania si de unde se considera exportul? ... [mai mult]

 
     » Transport international de persoane - intocmire factura si tratament fiscal  
     de Otilia-Mihaela Roman, la 31-Mai-2012
     » Intrebari si raspunsuri » Contabilitate » Facturare

     Intrebare: O firma de transporturi presteaza transporturi internationale pentru SC PRIORIX agentie de turism din Romania in valoare de 4620 euro. Cum se va intocmi factura si care este articolul de lege care reglementeaza aceasta operatiune si cum se inregistreaza in contabilitate?[mai mult]

 
     » Servicii transport legate direct de exportul de bunuri  
     de Amelia Dumitras, la 21-Mai-2012
     » Intrebari si raspunsuri » Contabilitate » TVA

     Intrebare: O societate din Romania refactureaza catre soc.cu acelasi nume din Portugalia contravaloarea transportului de echipamente suportate pe teritoriul Romaniei (pe distanta Buc-Constanta) cat si cheltuielile accesorii (manipulare, formalitati vamale) facturate de societatea de transport din Romania. Soc. din Portugalia trimite echipamentele in Angola pentru un nou proiect de constructii. Transportul ... [mai mult]

 
     » Monografie contabila si tratament fiscal privind importul si exportul (extracomunitar) in comision 
     de Otilia-Mihaela Roman, la 11-Mai-2012
     » Intrebari si raspunsuri » Monografii contabile » Monografii contabile

     Intrebare: Monografie contabila si tratament fiscal privind importul si exportul (extracomunitar) in comision[mai mult]

 
     » Regularizare facturi avans pentru livrari intracomunitare. Cum se face rapaortarea in decontul de TVA (300) si in declaratia recapitulativa (390) 
     de Dana Hristu, la 19-Mar-2012
     » Intrebari si raspunsuri » TVA » Declaratia 390

     Intrebare: Pentru o livrare intracomunitara au fost intocmite 2 facturi de avans, la cursuri diferite, care impreuna reprezinta 100% din valoarea in valuta a produselor. Cele doua avansuri au fost declarate la momentul respectiv in Declaratia 390. La ce curs se intocmeste factura definitiva si cum se face reglarea in Declaratia 390?[mai mult]

 

Pagina: 1 2 3 »