PortalContabilitate.ro
Consultanta specializata
pentru CONTABILI
Cauta articol   Tip articol
 Domeniu Camp

...sau foloseste motorul de cautare avansata
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
Legislatia UE: Prin autentificare, sunt de acord cu faptul ca site-ul PortalContabilitate.ro poate seta module cookie in browserul meu.
Username:
Parola:
Tine-ma minte
 

  •   Newsletter GRATUIT
  •   Da, doresc sa ma abonez. Primesc GRATUIT Raportul special "Cele mai controversate 10 monografii contabile ale anului 2014" si informatii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton. Termeni si conditii de utilizare a site-ului. Nota de informare



Flux RSS PortalContabilitate.ro pe Facebook Twitter Trimite pe Yahoo Messenger Trimite prin email Mareste font Micsoreaza font Font default

29 ARTICOLE relevante pentru tag-ul OPANAF 702/2007:

     » Inregistrari in contul 1174 
     de Irina Coma, 2012-11-20
     » Intrebari si raspunsuri » Contabilitate » Monografii contabile

     Intrebare: La o societate care are ca obiect de activitate "comertul cu amanuntul in unitati nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun", in anul 2012, in urma verificarii fisei analitice la un furnizor pentru care aveam confirmare de sold la 30.11.2011, am constatat ca lipseste o factura de aprovizionare cu marfa in valoare de 1231 lei. Stiu ca factura trebuie ... [mai mult]

 
     » Facturi ani precendenti. Corectare erori contabile. Inregistrari contabile 
     de Irina Coma, 2012-10-19
     » Intrebari si raspunsuri » Contabilitate » Inregistrari contabile

     Intrebare: Prin verificari contabile am descoperit cateva facturi de achizitie servicii neinregistrate in contabilitate din luna noiembrie 2011. Cum se poate corecta eroarea? Se pot inregistra in luna curenta? [mai mult]

 
     » Cheltuieli omise la inregistrare. Tratament contabil si fiscal 
     de Dana Hristu, 2012-08-22
     » Intrebari si raspunsuri » Impozit pe profit » Impozit pe profit

     Intrebare: In anul curent se primesc niste facturi cu niste costuri de functionare aferente perioadei precedente. Aceste costuri se inregistreaza in contul 117. Cum se procedeaza in continuare, avand in vedere ca bilantul pentru perioada precedenta a fost deja depus? Declaratia 101 pentru perioada respectiva (cea la care fac referire facturile) se actualizeaza prin depunerea unei declaratii rectificative? [mai mult]

 
     » Baza de date contabila pierduta in anul 2011. Aspecte contabile si fiscale pentru corectia erorilor in anul 2012 
     de Dana Hristu, 2012-08-17
     » Intrebari si raspunsuri » Taxe si Impozite » Codul fiscal

     Intrebare: La o firma a fost pierduta partial baza de date din programul de contabilitate in anul 2011, ulterior aceasta baza a fost refacuta prin reintroducerea documentelor contabile. S-a depus bilantul contabil la sfarsitul anului 2011, rezultand pierdere financiara. Ulterior, dupa depunerea bilantului 30.06.2012, s-a constatat ca in luna februarie 2011 in program au fost dublate niste facturi de ... [mai mult]

 
     » Facturi omise la inregistrare in anii anterioari. Tratament contabil si fiscal 
     de Dana Hristu, 2012-08-13
     » Intrebari si raspunsuri » Contabilitate » Facturare

     Intrebare: Cum reglam contabil si fiscal situatia unei societati (SRL) platitoare de TVA, avand in vedere ca nu s-au inregistrat in contabilitate si nu s-au intocmit declaratii (300, 394) pentru o parte din facturile de vanzare aferente anilor 2010 (TVA 19%) 2011, 2012 (24% TVA). Cum se inregistraza in contabilitate si cum intocmim declaratiile aferente?[mai mult]

 
     » Corectarea declaratiei 394 
     de Dana Hristu, 2012-05-23
     » Intrebari si raspunsuri » Contabilitate » TVA

     Intrebare: In luna ianuarie 2012 am primit facturi de achizitii aferente anului 2011. Toate le-am inregistrat in jurnalul de cumparari ale lunii ianuarie 2012, in Declaratia 300 la rindul 27.1 luna ianuarie 2012, iar in Declaratia 394 le-am declarat tot in ianuarie 2012, la Achizitii de bunuri/prestari de servicii. Se mai poate face rectificativa la 394 daca in luna mai 2012 am constatat ca nu le-am ... [mai mult]

 
     » Tratament contabil si fiscal facturi omise la inregistrare in contabilitate in anul 2011 
     de Dana Hristu, 2012-05-10
     » Intrebari si raspunsuri » TVA » Deducerea si rambursarea TVA

     Intrebare: Suntem o firma platitoare de TVA, am descoperit cateva facturi de cheltuiala din 2011. Le mai pot inregistra acum in 2012? Din pct de vedere al declaratiei 394, cum tratam problema?[mai mult]

 
     » Factura omisa la inregistrare in anul 2011. Tratament contabil si fiscal 
     de Dana Hristu, 2012-02-24
     » Intrebari si raspunsuri » Impozit pe profit » Impozit pe profit

     Intrebare: Societatea X primeste in luna februarie 2012 o factura prestari servicii, emisa cu luna septembrie 2011 (din anumite motive, factura nu a ajuns la timp in contabilitate). Care este tratamentul fiscal aplicat acestei facturi (cheltuiala deductibila sau nedeductibila)?.Mentionam ca valoarea facturii nu este semnificativa.[mai mult]

 
     » Omisiunea unei facturii in decontul de TVA al lunii ianuarie 2011. Obligatii declarative Dupa depunerea decontului de TVA 300 primim cu intarziere o factura aferenta perioadei de raportare a decontului deja depus. Daca ii dam numar de intrare in  
     de Dana Hristu, 2012-02-24
     » Intrebari si raspunsuri » TVA » Obligatiile persoanelor impozabile

     Intrebare: Dupa depunerea decontului de TVA 300 primim cu intarziere o factura aferenta perioadei de raportare a decontului deja depus. Daca ii dam numar de intrare in momentul primirii o putem declara in urmatorul decont de TVA, sau se impune inregistrarea ei cu data emiterii si rectificativa la decontul de TVA 300? Mentionez ca depunem declaratia 300 lunar.[mai mult]

 
     » Factura primita cu intarziere. Cuprindere in declaratia informativa 394 si in decontul de TVA 
     de Silviu Stoica, 2012-01-26
     » Intrebari si raspunsuri » Contabilitate » Avansuri

     Intrebare: In luna decembrie 2011 s-a acordat un avans spre decontare unui salariat. Acesta deconteaza avansul abia in luna Ianuarie 2012 prezentand un decont de cheltuieli + o factura cu data de decembrie 2011. Intrebare a) Daca factura are data de decembrie 2011 ea va trebui inclusa in declaratia 394 a semestrului II an 2011? b) In care decont de TVA (declaratia 300) va fi inclusa? La luna Decembrie ... [mai mult]

 

Pagina: 1 2 3 »