PortalContabilitate.ro
Consultanta specializata
pentru CONTABILI
Cauta articol   Tip articol
 Domeniu Camp

...sau foloseste motorul de cautare avansata
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
Legislatia UE: Prin autentificare, sunt de acord cu faptul ca site-ul PortalContabilitate.ro poate seta module cookie in browserul meu.
Username:
Parola:
Tine-ma minte
 

  •   Newsletter GRATUIT
  •   Da, doresc sa ma abonez. Primesc GRATUIT Raportul special "OUG 3/2017. Modificari aduse Codului fiscal. Exemple si interpretari" si informatii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton. Termeni si conditii de utilizare a site-ului. Nota de informare



Mareste font Micsoreaza font Font default


10 ARTICOLE relevante pentru tag-ul declaratie rectificativa din 2017 conform legislatiei in vigoare:


     » Regularizare impozit dividende calculat gresit 
     de Constanta Popa , la 18-Feb-2017
     » Intrebari si raspunsuri » Taxe si Impozite » Dividende

     Intrebare: In anul 2016 am calculat gresit impozitul pe dividende distribuit unui asociat cu 40 lei in loc de 9380 lei am calculat 9340 si am platit si asociatului dividende mai mult cu 40 lei. Cum corectam aceasta situatie?[mai mult]

 
     » Declaratia rectificativa 101 
     de Dana Hristu, la 10-Feb-2017
     » Intrebari si raspunsuri » Taxe si Impozite » Proceduri fiscale

     Intrebare: La intocmirea declaratiei D101 privind impozitul pe profit din greseala s-a completat campul "societatea inceteaza sa mai existe in cursul anului in luna - 12 Decembrie". S-a sesizat acest lucru abia acum in 2017 . Este in curs o inspectie fiscala care cuprinde si anul 2011 si nu putem depune declarative rectificativa. Care este procedura si ce trebuie urmata pentru a remedia acest lucru? [mai mult]

 
     » Declararea veniturilor platite nerezidentilor. Implicatii fiscale 
     de Justinian Cucu, la 09-Feb-2017
     » Intrebari si raspunsuri » Contabilitate » Impozite nerezidenti

     Intrebare: In anul 2016 am incheiat contracte civile cu persoane fizice nerezidente care nu detin NIF in Romania si au lucrat sub 183 de zile (nefiind obligati sa se declare la ANAF). Am retinut impozit final de 16% si l-am declarat prin D112 impreuna cu impozitul retinut de la rezidenti cu care am avut incheiate contracte civile. 1. Trebuie sa intocmim declaratie D112 rectificativa pe anul 2016 cu ... [mai mult]

 
     » Factura de servicii intracomunitare. Tratament contabil si fiscal 
     de Ionut Jinga, la 02-Feb-2017
     » Intrebari si raspunsuri » Contabilitate » Contabilitate

     Intrebare: In luna noiembrie 2016 o societatea X primeste o factura de servicii (taxare inversa) de 200 euro de la o persoana juridica din UK pe care am omis sa o inregistram in contabilitate. Totodata prestatorul avea o datorie de 200 euro in calitate de client al societatii X. Cand se inregistreaza, declara factura primita si la ce curs? Care este monografia contabila?[mai mult]

 
     » Erori contabile. Facturi emise gresit fara TVA 
     de Dana Hristu, la 02-Feb-2017
     » Intrebari si raspunsuri » Contabilitate » TVA

     Intrebare: Cum se corecteaza o greseala daca s-au emis eronat in anul 2016 in luna iunie cateva facturi fara TVA catre o societate comerciala romana? Cum se poate corecta aceasta eroare?[mai mult]

 
     » Organizare evenimente. Implicatii fiscal-contabile 
     de Elena Garofil, la 30-Ian-2017
     » Intrebari si raspunsuri » Contabilitate » Monografii contabile

     Intrebare: Firma presteaza pentru o firma din Malta servicii in baza unui contract de prestari servicii (pe teritoriul Romaniei). Firma din Malta organizeaza un eveniment aici in Romania. Cu aceasta ocazie, solicita firmei noastre sa achizitioneze materiale promotionale (ecusoane, pliante, afise, etc.). Firma din Romania emite catre firma noastra factura de materiale (1.Ecusoane, 2. Pliante, 3. Afise ... 7. ... [mai mult]

 
     » Achizitie intracomunitara de servicii. Primirea cu intarziere a facturii. Declarare si inregistrare contabila 
     de Constanta Popa , la 23-Ian-2017
     » Intrebari si raspunsuri » TVA » Declaratia 390

     Intrebare: O societate realizeaza transport de marfa intracomunitar si national, este platitoare de TVA si impozit profit cat si inregistrata in ROI. Aceasta a depus la ANAF toate declaratiile aferent luna decembrie 2016 in data de 20 ianuarie 2017. In data de 23 ianuarie 2017 firma primeste o factura din Polonia pentru prestari servicii efectuate in 20 decembrie 2016 pentru o masina ramasa defecta. Stiind ... [mai mult]

 
     » Corectare eventualele erori din Declaratia recapitulativa 390 VIES 
     de Ela Dumitra, la 16-Ian-2017
     » Intrebari si raspunsuri » TVA » Declaratia 390

     Intrebare: In luna noiembrie 2015 are loc o achizitie intracomunitara de piese de schimb de la un furnizor din Italia cu cod valid de TVA pentru care au emis factura. Intrucat firma noastra nu a ridicat coletul de la furnizorul italian in anul 2015 asa cum a fost intelegerea si abia in luna februarie 2016 furnizorul a mai emis o factura. Amanuntele le-am aflat abia acum vazand ca ramanem cu sold la ... [mai mult]

 
     » Detasare in Ungaria. Regularizare impozit. Contributii sociale  
     de Rodica Mantescu, la 13-Ian-2017
     » Intrebari si raspunsuri » TVA » Nerezidenti

     Intrebare: Suntem a o societate de plasare forta de munca. Incheiem contracte pe perioada de trei luni cu prelungire pana la un an si cu intentia angajatorului de a plasa forta de munca si in strainatate pe perioada mai mari de 183 zile. Este corect ca in cazul in care stim ca angajatul va lucra pe teritoriul Ungariei mai mult de 183 de zile ca din prima zi de angajare deja sa se plateasca impozit pe ... [mai mult]

 
     » Facturi emise catre clienti omise la declararea initiala in Declaratia 394 
     de Dana Hristu, la 03-Ian-2017
     » Intrebari si raspunsuri » TVA » TVA

     Intrebare: Daca am primit o factura emisa de societate in data de 28.09.2016 dupa depunerea declaratiilor 300 si 394 (societatea este platitoare de TVA trimestrial) cum o inregistrez in contabilitate si in declaratiile aferente?[mai mult]