PortalContabilitate.ro
Consultanta specializata
pentru CONTABILI
Cauta articol   Tip articol
 Domeniu Camp

...sau foloseste motorul de cautare avansata
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
Legislatia UE: Prin autentificare, sunt de acord cu faptul ca site-ul PortalContabilitate.ro poate seta module cookie in browserul meu.
Username:
Parola:
Tine-ma minte
 

  •   Newsletter GRATUIT
  •   Da, doresc sa ma abonez. Primesc GRATUIT Raportul special "OUG 3/2017. Modificari aduse Codului fiscal. Exemple si interpretari" si informatii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton. Termeni si conditii de utilizare a site-ului. Nota de informare



Mareste font Micsoreaza font Font default


19 ARTICOLE relevante pentru tag-ul declaratie rectificativa din 2017 conform legislatiei in vigoare:


     » Aplicare impozit specific. Corectare declaratii de mentiuni 
     de Olguta Crevelescu, la 24-Mar-2017
     » Intrebari si raspunsuri » Impozit pe profit

     Intrebare: Societatea X are codul CAEN 7311 si la data de 31.12.2016 era platitoare de impozit pe profit. Are o cifra de afaceri de 1.104.898 lei si este sub plafonul de 500.000 Euro. Societatea nu desfasoara activitati conform codul principal de activitate aceasta desfasurand activitati de restaurant, bar avand autorizatiile necesare in acest sens. S-a depus in data de 02.2017 Declaratia de mentiuni 010 ... [mai mult]

 
     » Inregistrare documente de achizitii din luna precedenta. Bon fiscal 
     de Olguta Crevelescu, la 23-Mar-2017
     » Intrebari si raspunsuri » TVA » Regimul deducerilor

     Intrebare: Cum contabilizeaza o societate cu TVA la incasare si unde apar in Decont 300 si in Declaratie 394 urmatoarele achizitii: a) un bon fiscal de benzina cu CIF beneficiar a carui deducere trebuie limitata cu data februarie in luna martie si care e inclus intr-un decont b) o factura continand service si pise auto a carei deducere deasemenea trebuie limitata si pentru cheltuiala si pentru TVA la 50% ... [mai mult]

 
     » Tratament facturare. Declaratia 394 
     de Elena Olteanu , la 23-Mar-2017
     » Intrebari si raspunsuri » Contabilitate » TVA

     Intrebare: In urma punctajului cu un furnizor de servicii am constatat ca nu a fost inregistrata in contabilitatea unitatii o factura emisa in luna februarie 2016. Se mai poate inregistra acum? Cheltuiala este aferenta unui alt an fiscal. Ce se intampla cu D394?[mai mult]

 
     » Cheltuielie aferente achizitiei unui teren inregistrate in cheltuielile perioadei. Declaratie 101 rectificativa 
     de Constanta Popa , la 17-Mar-2017
     » Intrebari si raspunsuri » Contabilitate » Imobilizari

     Intrebare: In anul 2007 societatea a achizitionat un teren. Din anul 2007 pana in prezent societatea nu a avut venituri cu exceptia celor din diferente de curs valutar aferente contractelor de creditare. Toate cheltuielile cu notariatul, avocatii,contabilitatea au fost trecute in mod eronat pe cheltuieli in loc sa fie adaugate la valoare de cumparare a terenului. In acea perioada societatea era platitoare ... [mai mult]

 
     » Factura primita cu intarziere. Raportarea fiscala si informativa 
     de Amelia Dumitras, la 14-Mar-2017
     » Intrebari si raspunsuri » TVA » Deducerea si rambursarea TVA

     Intrebare: In data de 10 martie 2017 societatea primeste cu intarziere de la un furnizor o factura cu data de 26.11.2016 emisa cu 20% TVA. Cum procedez cu inregistrarea acestei facturi in cotanbilitate si cu declararea ei in declaratiile 300 si 394?[mai mult]

 
     » Omisiunea scoaterii din evidente a datoriilor catre furnizori. Inregistrarea contabila a erorii 
     de Constanta Popa , la 14-Mar-2017
     » Intrebari si raspunsuri » TVA » Impozit pe profit

     Intrebare: Firma A este in procedura de reorganizare din anul 2013. In luna septembrie 2015 se aproba planul de reorganizare in care sunt respinse toate creantele furnizorilor la masa credala. Se scoate din evidenta contabila majoritatea furnizorilor in anul 2015. La inventarierea conturilor in anul 2016 se constata ca au mai ramas furnizori ce nu s-au scos din evidenta in anul 2015. Cum trebuie sa ... [mai mult]

 
     » Microintreprindere. Anularea declaratiei 101 depusa eronat pentru luna ianuarie 
     de Constanta Popa , la 06-Mar-2017
     » Intrebari si raspunsuri » TVA » Impozit pe profit

     Intrebare: O societate comerciala platitoare impozit pe microintreprindere de la 01.01.2017 a depus declaratia 101 privind impozitul pe profit pe luna ianuarie 2017. Vectorul fiscal a fost depus ulterior datei depunerii declaratiei 101. Cum se poate corecta aceasta eroare materiala in sensul anularii ei din baza de date ANAF?[mai mult]

 
     » Preluare activitate sucursala din Spania. Regim fiscal 
     de Elena Ionescu, la 03-Mar-2017
     » Intrebari si raspunsuri » TVA » Impozit pe profit

     Intrebare: Societate din Romania cu TVA lunar si platitoare de impozit pe profit are deschisa o sucursala in Spania. Cum si cand se includ documentele justificative de la sucursala in cea din Romania? Este necesar ca documentele justificative sa fie fizic la sediul din Romania sau pot fi scanate si apoi listate? Se pot include la sediu doar soldurile din balanta contabila intocmita in Spania sau este ... [mai mult]

 
     » Declaratia rectificativa cod 394 
     de Amelia Dumitras, la 26-Feb-2017
     » Intrebari si raspunsuri » Taxe si Impozite » Codul fiscal

     Intrebare: In luna decembrie 2016 la depunerea D394 nu au fost trecute din eroare doua facturi in schimb in Declaratia 300 au fost cuprinse corect. Cum trebuie sa procedam corect in cazul Declaratiei 394?[mai mult]

 
     » Regularizare impozit dividende calculat gresit 
     de Constanta Popa , la 18-Feb-2017
     » Intrebari si raspunsuri » Taxe si Impozite » Dividende

     Intrebare: In anul 2016 am calculat gresit impozitul pe dividende distribuit unui asociat cu 40 lei in loc de 9380 lei am calculat 9340 si am platit si asociatului dividende mai mult cu 40 lei. Cum corectam aceasta situatie?[mai mult]

 

Pagina: 1 2 »