PortalContabilitate.ro
Consultanta specializata
pentru CONTABILI
Cauta articol   Tip articol
 Domeniu Camp

...sau foloseste motorul de cautare avansata
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
Legislatia UE: Prin autentificare, sunt de acord cu faptul ca site-ul PortalContabilitate.ro poate seta module cookie in browserul meu.
Username:
Parola:
Tine-ma minte
 

  •   Newsletter GRATUIT
  •   Da, doresc sa ma abonez. Primesc GRATUIT Raportul special "Declaratia 394. Cele mai cautate 11 intrebari si raspunsuri" si informatii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton. Termeni si conditii de utilizare a site-ului. Nota de informare



Mareste font Micsoreaza font Font default


3 ARTICOLE relevante pentru tag-ul declaratie rectificativa din 2017 conform legislatiei in vigoare:


     » Corectare eventualele erori din Declaratia recapitulativa 390 VIES 
     de Ela Dumitra, la 16-Ian-2017
     » Intrebari si raspunsuri » TVA » Declaratia 390

     Intrebare: In luna noiembrie 2015 are loc o achizitie intracomunitara de piese de schimb de la un furnizor din Italia cu cod valid de TVA pentru care au emis factura. Intrucat firma noastra nu a ridicat coletul de la furnizorul italian in anul 2015 asa cum a fost intelegerea si abia in luna februarie 2016 furnizorul a mai emis o factura. Amanuntele le-am aflat abia acum vazand ca ramanem cu sold la ... [mai mult]

 
     » Detasare in Ungaria. Regularizare impozit. Contributii sociale  
     de Rodica Mantescu, la 13-Ian-2017
     » Intrebari si raspunsuri » TVA » Nerezidenti

     Intrebare: Suntem a o societate de plasare forta de munca. Incheiem contracte pe perioada de trei luni cu prelungire pana la un an si cu intentia angajatorului de a plasa forta de munca si in strainatate pe perioada mai mari de 183 zile. Este corect ca in cazul in care stim ca angajatul va lucra pe teritoriul Ungariei mai mult de 183 de zile ca din prima zi de angajare deja sa se plateasca impozit pe ... [mai mult]

 
     » Facturi emise catre clienti omise la declararea initiala in Declaratia 394 
     de Dana Hristu, la 03-Ian-2017
     » Intrebari si raspunsuri » TVA » TVA

     Intrebare: Daca am primit o factura emisa de societate in data de 28.09.2016 dupa depunerea declaratiilor 300 si 394 (societatea este platitoare de TVA trimestrial) cum o inregistrez in contabilitate si in declaratiile aferente?[mai mult]