PortalContabilitate.ro
Consultanta specializata
pentru CONTABILI
Cauta articol   Tip articol
 Domeniu Camp

...sau foloseste motorul de cautare avansata
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
Legislatia UE: Prin autentificare, sunt de acord cu faptul ca site-ul PortalContabilitate.ro poate seta module cookie in browserul meu.
Username:
Parola:
Tine-ma minte
 

  •   Newsletter GRATUIT
  •   Da, doresc sa ma abonez. Primesc GRATUIT Raportul special "Impozitul specific explicat prin 11 intrebari si raspunsuri" si informatii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton. Termeni si conditii de utilizare a site-ului. Nota de informare



Mareste font Micsoreaza font Font default


35 ARTICOLE relevante pentru tag-ul declaratie rectificativa din 2017 conform legislatiei in vigoare:


     » Achizitie masina second-hand. Implicatii asupra bilantului depus 
     de Gabi Popescu, la 19-Mai-2017
     » Intrebari si raspunsuri » Contabilitate » Bilant

     Intrebare: Am preluat o asociatie neplatitor de TVA care a depus bilantul pentru anul 2016. Am primit de la fondatorii asociatiei un contract de vanzare-cumparare pentru o masina second-hand cumparata in 11 noiembrie 2016. Masina a fost cumparata de la o piata de auto din tara si a fost intocmit numai acest contract intre asociatie si o persoana fizica din Germania de unde a fost adus masina. Care este ... [mai mult]

 
     » Cheltuieli de sponsorizare. Scadere sub forma de credit fiscal 
     de Constanta Popa , la 17-Mai-2017
     » Intrebari si raspunsuri » Impozit pe profit » Impozit pe profit

     Intrebare: In anul 2016 am achizitionat utilaje agricole si am calculat scutire pentru profitul reinvestit. Acestea influenteaza calculul cheltuielilor cu sponsarizarea deductibile limitat conform legii? Am calculat impozitul si toate cheltuielile cu deductibilitate limitata si apoi am dedus suma scutita. In urma unui control fiscal s-a constatat ca este declarata corect suma scutita dar ca trebuie sa ... [mai mult]

 
     » Depunere declaratie rectificativa. Impozit pe profit 
     de Elena Garofil, la 12-Mai-2017
     » Intrebari si raspunsuri » Impozit pe profit » Impozit pe profit

     Intrebare: La completare declaratiei 101 privind impozitul pe profit 2015 am urmatoarea situatie: 25 martie 2016 Venituri totale: 35.718.319,23 Cheltuieli totale: 31.468.118,60 Rezultat Contabil: 4.250.200,63 Elemente similar veniturilor: 124.841.40 Cheltuieli nedeductibile: 250.456,32 (in care am inclus 105.000 lei suma reprezinta soldul contului 6582) Rezultat fiscal 4.625.498,35 Impozit pe profit ... [mai mult]

 
     » Declaratia cod 394. Omisiunea raportarii unei facturi primite in termen 
     de Amelia Dumitras, la 12-Mai-2017
     » Intrebari si raspunsuri » Contabilitate » TVA

     Intrebare: In luna martie am omis sa declar o factura in Declaratia 394. A fost declarata doar in D300. Cum trebuie sa procedez pentru a declara corect factura omisa avand in vedere ca nu se mai poate face rectificativa la luna martie? [mai mult]

 
     » Inregistrare factura in Declaratia 394 
     de Dana Hristu, la 10-Mai-2017
     » Intrebari si raspunsuri » Contabilitate » TVA

     Intrebare: Cum procedez daca am o factura emisa de furnizor in luna ianuarie 2017 de care am luat cunostinta la sfarsitul lunii aprilie 2017? Se inregistreaza la data de 30.04.2017 si fac rectificativa in luna ianuarie 2017? Nu apare in Declaratia 394 pe luna aprilie?[mai mult]

 
     » Omisiune declarare valoarea servicii din factura intracomunitara. Reglarea in decontul de TVA si in declaratia recapitulativa 
     de Constanta Popa , la 08-Mai-2017
     » Intrebari si raspunsuri » TVA » Declaratia 390

     Intrebare: In luna ianuarie a fost inregistrata o factura de achizitii intracomunitare in mod gresit (s-a inregistrat doar valoarea marfii facturate nu si valoarea serviciilor) - valoarea totala facturata 1100 euro din care valoare marfa 1000 si valoare servicii 100 euro. Eroarea a fost descoperita in data de 30 aprilie. Cum este corect sa inregistram in contabilitate diferenta - la ce luna si ce declaratii ... [mai mult]

 
     » Declarare impozit dividende obtinute din strainatate 
     de Elena Ionescu, la 04-Mai-2017
     » Intrebari si raspunsuri » Taxe si Impozite » Dividende

     Intrebare: Sunt persoana fizica asociat unic intr-o firma din Cipru, am rezidenta romana. Am retras 200.000 lei dividende din firma din Cipru. In Cipru nu am nici o obligatie de plata. In Romania am obligatia depunerii anumitor declaratii si plata taxelor?[mai mult]

 
     » Impozit pe nerezidenti. Declaratie rectificativa 
     de Irina Coma, la 03-Mai-2017
     » Intrebari si raspunsuri » Taxe si Impozite » Alte taxe si impozite

     Intrebare: Daca in 2011 si 2012 nu am retinut un impozit pe nerezidenti factura este una achitata in 17.05.2011 si cealalta in 20.06.2012 in 2011 se prescrie? Pentru 2012 se mai poate da credit fiscal partenerului extern? Am facturi si in 2017 pot sa retin 10%?[mai mult]

 
     » Aplicare impozit specific si Legea 170/2016. Cum aflati ce tip de impozit platiti in 2017? 
     de PortalContabilitate.ro, la 13-Apr-2017
     » Stiri » Taxe si Impozite » Alte taxe si impozite

      Reglementarile privind impozitul specific au intrat in vigoare la inceputul anului si schimba modalitatea de plata a impozitului pentru mai multe categorii de firme. Daca doriti sa aflati detalii complete privind acest tip de impozit, va recomandam si materialul Dosar impozit specific 2017. Totodata, ilustram o situatie concreta prin urmatorul studiu de caz:   "La data de ... [mai mult]

 
     » Impozit pe dividende nerezident. Prezentarea ulterioara a certificatului de rezidenta fiscala. Regularizarea impozitului 
     de Constanta Popa , la 12-Apr-2017
     » Intrebari si raspunsuri » TVA » Nerezidenti

     Intrebare: Societatea a repartizat in luna mai 2014 conform AGA dividendele aferente exercitiului financiar din anul 2013. Persoana beneficiara este nerezidenta/rezident in Italia si la momentul respectiv societatea nu detinea certificat de rezidenta fiscala, impozitarea dividendelor s-a efectuat cu 16% s-au declarat in Declaratia 100 din luna decembrie 2014 si s-au achitat pana in data de 25.01.2015. ... [mai mult]

 

Pagina: 1 2 3 4 »