PortalContabilitate.ro
Consultanta specializata
pentru CONTABILI
Cauta articol   Tip articol
 Domeniu Camp

...sau foloseste motorul de cautare avansata
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
Legislatia UE: Prin autentificare, sunt de acord cu faptul ca site-ul PortalContabilitate.ro poate seta module cookie in browserul meu.
Username:
Parola:
Tine-ma minte
 

  •   Newsletter GRATUIT
  •   Da, doresc sa ma abonez. Primesc GRATUIT Raportul special "Situatiile financiare 2014. Modificarile legii. Exemple si explicatii." si informatii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton. Termeni si conditii de utilizare a site-ului. Nota de informare



Flux RSS PortalContabilitate.ro pe Facebook Twitter Trimite pe Yahoo Messenger Trimite prin email Mareste font Micsoreaza font Font default

267 ARTICOLE relevante pentru tag-ul declaratie rectificativa:

     » CAS platit de angajator pentru conditii speciale. Declaratii rectificative  
     de Rodica Mantescu, 2015-04-02
     » Intrebari si raspunsuri » Taxe si Impozite » Contributii si fonduri speciale

     Intrebare: 1.In baza Sentintei civile nr.8321.01.2010 a Tribunalului Mehedinti s-a dispus ca incepand cu 2.03.2006 salariatii mecanici de locomotive sa beneficieze de conditii speciale de munca. (incepand cu 2006 nu s-a mai obtinut avizul pentru grupa speciala de munca pt. locurile respective, drept pt. care salariatii au deschis actiune in instanta si au castigat grupa de munca). 2. Ulterior, in urma ... [mai mult]

 
     » Declaratia 112 rectificativa ca urmare a unor Hotarari judecatoresti definitive si irevocabile 
     de Ela Dumitra, 2015-03-09
     » Intrebari si raspunsuri » Taxe si Impozite » Contributii si fonduri speciale

     Intrebare: In luna martie 2015, societatea nostra a platit unui fost angajat, in baza unei hotarari judecatoresti definitive, drepturile salariale cuvenite pentru perioada iunie 2013-decembrie 2014 si am refacut statele de salarii pentru perioadele anterioare. Avand in vedere faptul ca, impozitul pe veniturile din salarii si contributiile aferente perioadei iunie 2013-decembrie 2014, au fost calculate si ... [mai mult]

 
     » Corectare formular 101 Declaratie privind impozitul pe profit 
     de Dana Hristu, 2015-03-03
     » Intrebari si raspunsuri » Contabilitate » Profit

     Intrebare: O societate comerciala in urma controlului de fond de la ANAF si a raportului de inspectie fiscala s-a constatat ca pierderea fiscala in loc de -1 mil lei trebuia sa fie -1.5 mil lei. Unde in declaratia 101 cu impozit pe profit evidentiez acest lucru?[mai mult]

 
     » Salariat detasat in Republica Moldova.Impozit pe venit 
     de Irina Dumitrescu, 2015-02-12
     » Intrebari si raspunsuri » Impozit pe venit » Impozit pe venit

     Intrebare: Societatea noastra are un salariat de cetatenie romana, angajat din luna mai 2014.El a fost detasat in Rep Moldova (impozit venit 12%), incepand cu data de 06.06.2014, pe o perioda de 1 an. Optiunea dansului a fost sa isi ia salariul de pe statul firmei din Romania(impozit venit 16%). Drept urmare, i s-au retinut toate contributiile legale pe toata perioada mai 2014-decem 2014 iar pentru anul ... [mai mult]

 
     » Aspecte privind impozitul declarat prin declaratia 205 
     de Adrian Benta, 2015-02-11
     » Intrebari si raspunsuri » Impozit pe venit » Impozit pe venit

     Intrebare: Lucrez la declaratia 205 pentru anul 2014. Anul trecut firma noastra a achizitionat niste echipamente de la o persoana fizica. Conform intelegerii s-a procedat astfel: -firma noastra va retine impozitul la sursa realizat de persoana fizica -firma noastra va plati la buget acest impozit -firma noastra a declarat in declaratia 100 acest impozit retinut la sursa Mai avem obligatia sa ... [mai mult]

 
     » Aspecte privind debite suplimentare in urma controlului 
     de Mihaela Benta, 2015-02-10
     » Intrebari si raspunsuri » Impozit pe venit » TVA

     Intrebare: societatea noastra in luna decembrie-ianuarie 2015 a fost supusa unui control fiscal pentru rambursare TVA cu control ulterior pentru perioada noiembrie 2013-septembrie 2014. In urma inspectiei fiscale s-a constatat, pe perioada mai sus mentionata, ca societatea supusa controlului are un contract de inchiriere pentru un imobil detinut in proprietate cu o alta societate afiliata pentru suma de ... [mai mult]

 
     » Majorare penalitati calculate. D 101 
     de Gabriela Ilicea, 2015-02-06
     » Intrebari si raspunsuri » Impozit pe profit » Impozit pe profit

     Intrebare: Pentru o societate s-a depus declaratia 101 pentru anul fiscal 2009 in mod eronat, in sensul ca s-a dublat impozitul pe profit declarat initial in d100.In noiembrie 2014 s-a facut declaratie rectificativa si s-a diminuat obligatia declarata initial la 0. Ce se intampla in acest caz cu majorarile si penalitatile calculate pana la data depunerii declaratiei rectificative?[mai mult]

 
     » Anulare inregistrare in scop de TVA 
     de Gina Dragon, 2015-01-23
     » Intrebari si raspunsuri » TVA » Exigibilitatea si faptul generator

     Intrebare: O firma platitoare de TVA la incasare, avand solduri la conturile: TVA de plata, TVA neexigibil colectat si TVA neexigibil deductibil a fost scoasa din oficiu de la platitori de TVA, deoarece intr-o perioada de 6 luni nu a avut miscari. Dupa ce a fost scoasa din oficiu de la platitori de TVA am descoperit o suma incasata prin lichidator, aferenta ultimei luni cand era platitoare de TVA si o fact ... [mai mult]

 
     » Recalcul venit din drepturi de autor 
     de Irina Coma, 2015-01-13
     » Intrebari si raspunsuri » Impozit pe venit » Impozit pe venit

     Intrebare: In data de 05.04.2012, am primit un raspuns la o intrebare adresata de noi, le aveti mai jos atat intrebarea cat si raspunsul. Pe baza acestui raspuns, noi nu am retinut la sursa impozitul aferent CDA. Ulterior ne-ati spus ca trebuie sa retinem acest impozit. Va rugam sa ne ajutati cu refacerea calculelor aferente impozitului de 10% aferent contractului de drepturi de autor, cu exemplu ... [mai mult]

 
     » Inregistrare eronata factura. Reglare 
     de S.M. Armaselu, 2015-01-08
     » Intrebari si raspunsuri » TVA » Declaratia 390

     Intrebare: In luna octombrie am primit o proforma din Bulgaria , dar am inregistrat (eronat) ca factura normala si in D390. In luna decembrie am primit invoice cu aceeasi suma. Cum inregistrez sau cum reglez? Mentionez faptul ca intreaga factura a fost achitata in octombrie la emiterea proformei. Multumesc![mai mult]

 

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »