PortalContabilitate.ro
Consultanta specializata
pentru CONTABILI
Cauta articol   Tip articol
 Domeniu Camp

...sau foloseste motorul de cautare avansata
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
Legislatia UE: Prin autentificare, sunt de acord cu faptul ca site-ul PortalContabilitate.ro poate seta module cookie in browserul meu.
Username:
Parola:
Tine-ma minte
 

  •   Newsletter GRATUIT
  •   Da, doresc sa ma abonez. Primesc GRATUIT Raportul special "Codul fiscal 2016. 17 intrebari si raspunsuri." si informatii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton. Termeni si conditii de utilizare a site-ului. Nota de informare



Flux RSS PortalContabilitate.ro pe Facebook Twitter Trimite pe Yahoo Messenger Trimite prin email Mareste font Micsoreaza font Font default

335 ARTICOLE relevante pentru tag-ul declaratie rectificativa:

     » Omitere nedeclarare impozit pe nerezidenti 
     de Irina Coma, 2016-06-17
     » Intrebari si raspunsuri » Taxe si Impozite » Nerezidenti

     Intrebare: Dintr-o eroare a fost omisa inregistrarea si declararea impozitului pe veniturile nerezidentilor, persoane juridice, aferent lunii martie. Cum trebuie sa procedam pentru corectarea acestei omisiuni: se depune declaratia 100 pentru luna martie doar cu impozit nerezidenti sau formularul 710? Declaratia 100 pentru luna martie a fost depusa la termen insa fara acest impozit. Ce sanctiuni se pot ... [mai mult]

 
     » Corectarea declaratiei fiscale in cadrul unui control inopinat 
     de Justinian Cucu, 2016-06-16
     » Intrebari si raspunsuri » Taxe si Impozite » Codul fiscal

     Intrebare: In timpul unui control inopinat privind impozitul pe profit se poate depune o declarative rectificativa cu acordul verbal al echipei de control?[mai mult]

 
     » Corectie declaratia 390 
     de Olguta Crevelescu, 2016-06-08
     » Intrebari si raspunsuri » TVA » Declaratia 390

     Intrebare: In data de 29.03.2016 am primit factura de marfa ( factura a fost primit pe mail) de la un furnizor intracomunitar. S-a inregistrat factura, s-a receptionat marfa si am declarat in D390 in luna martie. Factura in original a fost primita data de 01.04.2016. Furnizorul a spus ca a declarat aceasta livrare in luna aprilie. In aceasta situatie ce este de facut? Cum se poate remedia acesta situatie?[mai mult]

 
     » Livrare marfuri cu aviz in conditiile schimbarii cotei de TVA. Monografie contabila 
     de Olguta Crevelescu, 2016-05-30
     » Intrebari si raspunsuri » TVA » Livrari de bunuri

     Intrebare: In luna decembrie 2015 au fost livrate marfuri in baza avizului. Marfurile au fost facturate in luna martie 2016 cu TVA 20%. Facturarea s-a efectuat corect cu 20% TVA sau trebuia aplicat procentul de TVA valabil in 2015? In cazul in care trebuia facturat cu 24% cum se poate regla situatia, se emite factura de stornare si in ce luna? Se depune declaratia 394 rectificativa pentru luna martie? In ... [mai mult]

 
     » Provizioane pentru impozite si taxe stabilite in urma unei inspectii fiscale 
     de Marilena Radulescu, 2016-05-23
     » Intrebari si raspunsuri » Taxe si Impozite » Alte taxe si impozite

     Intrebare: Cum tratez din punct de vedere contabil si fiscal un RIF? Raport de inspectie fiscal discutat si inregistrat la ANAF cu data de 31.12.2015 dar primit efectiv in luna martie 2016 este contestat in mare parte de catre societate. La data de 31.12.2015 se poate constitui provizion deductibil pentru aceste sume? Daca da care sunt prevederile legale? [mai mult]

 
     » Corectarea erorilor contabile. Declaratii. Implicatii fiscale 
     de Dana Hristu, 2016-05-21
     » Intrebari si raspunsuri » Taxe si Impozite » TVA

     Intrebare: I. In luna decembrie 2015 s-a inregistrat eronat o factura emisa catre un client de doua ori a fost declarata in 394 si in 300 cu numar de factura diferita. Greseala a fost descoperita in luna mai 2016 care sunt pasii pe care trebuie sa-i urmez in vederea reglarii (bilantul pentru anul 2015 nu a fost inca depus)? 1. Stornarea facturii in ce luna si an o voi efectua? Voi afecta contul de venit ... [mai mult]

 
     » Declaratia 201 se depune la 25 mai 2016. In ce conditii se depune? 
     de PortalContabilitate.ro, 2016-05-20
     » Stiri » Taxe si Impozite » Alte taxe si impozite

     Reamintim contribuabililor faptul ca termenul limita pentru depunerea formularului 201 "Declaratie privind veniturile realizate din strainatate" este data de 25 mai 2016. Aceasta se depune de catre: - persoanele fizice rezidente romane cu domiciliul in Romania; - persoanele fizice nerezidente care indeplinesc cel putin una din conditiile de rezidenta, respectiv: >>> ... [mai mult]

 
     » Inregistrare factura primita cu intarziere. Decont TVA 
     de Irina Coma, 2016-05-13
     » Intrebari si raspunsuri » TVA » Livrari de bunuri

     Intrebare: Am o societate care vinde un produs (marfa) in lunile martie si aprilie imi aduce o factura (cu intarziere, factura este din martie) pentru un senzor care s-a inlocuit produsului vandut deoarece era defect. Cum inregistrez in contabilitate factura? [mai mult]

 
     » Declaratia 201 se depune la 25 mai 2016. In ce conditii se depune? 
     de PortalContabilitate.ro, 2016-05-05
     » Stiri » Taxe si Impozite » Alte taxe si impozite

     Reamintim contribuabililor faptul ca, termenul limita pentru depunerea formularului 201 "Declaratie privind veniturile realizate din strainatate" este data de 25 mai 2016. Aceasta se depune de catre: - persoanele fizice rezidente romane cu domiciliul in Romania; - persoanele fizice nerezidente care indeplinesc cel putin una din conditiile de rezidenta, respectiv: >>> ... [mai mult]

 
     » Impozit nerezidenti. Certificat de nerezidenta fiscala depus cu intarziere 
     de Daniel Crevelescu, 2016-04-23
     » Intrebari si raspunsuri » Taxe si Impozite » Impozit pe venit

     Intrebare: Societatea are un contract de prestari servicii de consultanta cu o societate din Germania. In lunile ianuarie, februarie si martie 2016 am efectuat plati catre acest furnizor si am platit impozit pe redevente prin aplicarea sutei majorate. Ulterior, am primit certificatul de rezidenta fiscala. Acesta este eliberat de catre autoritatile fiscale germane in data de 14.04.2016. Daca din textul ... [mai mult]

 

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »