PortalContabilitate.ro
Consultanta specializata
pentru CONTABILI
Cauta articol   Tip articol
 Domeniu Camp

...sau foloseste motorul de cautare avansata
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
Legislatia UE: Prin autentificare, sunt de acord cu faptul ca site-ul PortalContabilitate.ro poate seta module cookie in browserul meu.
Username:
Parola:
Tine-ma minte
 

  •   Newsletter GRATUIT
  •   Da, doresc sa ma abonez. Primesc GRATUIT Raportul special "Codul fiscal si noile proceduri contabile modificate in 2014" si informatii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton. Termeni si conditii de utilizare a site-ului. Nota de informare



Flux RSS PortalContabilitate.ro pe Facebook Twitter Trimite pe Yahoo Messenger Trimite prin email Mareste font Micsoreaza font Font default

240 ARTICOLE relevante pentru tag-ul declaratie rectificativa:

     » Recalcularea impozitului pe profit pentru trim 1 si 2 2014 
     de Dana Hristu, 2014-07-17
     » Intrebari si raspunsuri » Impozit pe profit

     Intrebare: Societatea are pierdere la 31.12.2013, in cont 117, suma de 26638.39 lei .In trim 1 2014 are profit de 8262 lei.la acest profit am calculat si virat impozit pe profit de 1322lei netinand cont de pierderea din 2013..In trim 2 2014 avem profit 12752 lei. Cum calculez impozitul pe profit la trim2 2014 ?,tin cont de pierderea de anul trecut? Daca la trim 1 tin cont de pierderea din 2013 trebuie ... [mai mult]

 
     » Corectie impozit pe profit aferent trimestrului 1 2014 
     de Dana Hristu, 2014-07-08
     » Intrebari si raspunsuri » Impozit pe profit

     Intrebare: Firma cu obiectul de activitate comert auto .In trim I 2014 cand s-a calculat impozit si s-a obtinut urmatoarele rezultate : Profit brut ( v-c) 46.832 *16% = rezulta un impozit profit de plata de 7.493 lei ( acest impozit s-a achitat ) .Dupa inchiderea trim 1 2014 s-au depistat niste inregistari eronate ( veniturile au fost marite eronat ) .Modificarile s-au efectuat in luna aprilie 2014 . In ... [mai mult]

 
     » Factura de stornare in anul curent aferenta unei sume din anul precedent. Inregistrari contabile 
     de Otilia-Mihaela Roman, 2014-06-17
     » Intrebari si raspunsuri » Contabilitate » Inregistrari contabile

     Intrebare: O societate comerciala emite in Decembrie 2013 o factura de penalitati de intarziere in valoare de 1.824,03 lei si in luna Martie 2014 o factura de penalitati de intarziere in valoare de 106,01 lei, conform Legii 722013.In luna Iunie 2014 emite o factura de storno penalitati de intarziere in valoare de 1.930,04 lei ( factura din Decembrie 2013 + factura din Martie 2014 ).In anul 2014 toate ... [mai mult]

 
     » Declaratia 390. Contraventii 
     de Irina Coma, 2014-05-21
     » Intrebari si raspunsuri » Contabilitate » TVA

     Intrebare: 1. Avem obligatia declararii in D 390, a unui avans platit catre o firma din Germania- platitoare TVA, pe baza unei comenzi, privind achizitie autoturism nou? Nu avem factura de avans. Acesta se va importa in iulie 2014, cand se va emite factura cu valoarea totala. 2.In luna ianuarie 2014, am achizitionat un autoturism second hand, din Germania. Pe factura vanzatorul mentioneaza;,, livrare in ... [mai mult]

 
     » Deducere suplimentara acordata in mod eronat 
     de Dana Hristu, 2014-05-20
     » Intrebari si raspunsuri » Taxe si Impozite » Contributii si fonduri speciale

     Intrebare: Cum pot corecta urmatoarea situatie: dintr-o eroare unui salariat i-a fost acordata deducerea suplimentara de la salarii, desi avea functia de baza la alta societate? Aceasta situatie aeste din 2011.[mai mult]

 
     » Calcul profit impozabil 
     de Irina Coma, 2014-05-07
     » Intrebari si raspunsuri » Taxe si Impozite » Contabilitate

     Intrebare: La 31.12.2010 am pierdere contabila = -32.804 lei, din care pierdere fiscala = -15.856 lei. Contul 117.1 este creditor = 117.887 lei. La 31.12.2011 am pierdere contabila=-32.412 lei, din care pierdere fiscala = -3.927 lei, calculata efectiv la cheltuielile nedeductibile 2011. In 2011 intervine 117 4 debitor aferent 2010 in valoare de 61.128 lei. La 31.12.2012 am pierdere contabila = -22.577 ... [mai mult]

 
     » Livrare intracomunitara de bunuri. Justificarea aplicarii regimului de scutire cu drept de deducere TVA  
     de Georgeta Serban Matei, 2014-04-16
     » Intrebari si raspunsuri » TVA » Livrari de bunuri

     Intrebare: Am efectuat in 2010 o livrare intracomunitara in Anglia. Din pacate, dintr-o eroare, pe factura externa s-a inscris un cod de TVA gresit(el avand COD de TVA valid, cod pe care ni l-a comunicat ulterior). Declaratia 390 s-a facut pe codul de TVA eronat si dupa comunicarea codului corect nu s-a mai facut declaratie rectificativa.Acum la controlul de TVA pe care il avem, pentru ca codul de TVA era ... [mai mult]

 
     » Factura de la furnizor. Erori in decontul de TVA. Inregistrari contabile 
     de S.M. Armaselu, 2014-04-02
     » Intrebari si raspunsuri » TVA » Contabilitate

     Intrebare: Avem o factura de la furnizor, achizitie in martie 2012, platita in numerar, care, ulterior, respectiv martie 2013 am observat ca este contribuabil inactiv. Care este procedura practica si tratamentul fiscal si contabil de corectare a erorii? Valoarea facturii este de 4.852 lei, inchiriere utilaj. Ce solutie am, in privinta softului contabil, care, pentru D300 si jurnal cumparari, presupune ... [mai mult]

 
     » Scoaterea din evidenta a creantelor neincasate 
     de Georgeta Serban Matei, 2014-03-26
     » Intrebari si raspunsuri » TVA » TVA

     Intrebare: La 31.12.2013 Societatea X decide sa scota din evidente creanta avuta fata de societatea Y. Pentru intreaga creanta exista un provizion pentru clienti incerti in procent de 100%. Scoaterea din evidenta a creantei se face prin trecerea pe cheltuiala nedeductibila si concomitent se reverseaza provizionului pentru creante incerte , pe seama veniturilor neimpozabile. In 2014 societatea Y este ... [mai mult]

 
     » Depunere declaratie rectificativa. Surplus reevaluare mijloace fixe 
     de Gabi Popescu, 2014-03-06
     » Intrebari si raspunsuri » Contabilitate » Profit

     Intrebare: Cum corectez eroarea de a nu fi declarat in 101 in per. 2010-2012 surplusul din reevaluarea mijloacelor fixe INREGISTRATA IN CONTUL 1065 ? Ce consecinte sunt ? Bunurile , in speta cladiri nu au fost vandute sau demolate . Trebuie sa depun rectificativa pe fiecare an sau pot sa inregistrez in 2013 ?[mai mult]

 

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »