PortalContabilitate.ro
Consultanta specializata
pentru CONTABILI
Cauta articol   Tip articol
 Domeniu Camp

...sau foloseste motorul de cautare avansata
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
Legislatia UE: Prin autentificare, sunt de acord cu faptul ca site-ul PortalContabilitate.ro poate seta module cookie in browserul meu.
Username:
Parola:
Tine-ma minte
 

  •   Newsletter GRATUIT
  •   Da, doresc sa ma abonez. Primesc GRATUIT Raportul special "Codul fiscal 2016. 17 intrebari si raspunsuri." si informatii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton. Termeni si conditii de utilizare a site-ului. Nota de informare



Flux RSS PortalContabilitate.ro pe Facebook Twitter Trimite pe Yahoo Messenger Trimite prin email Mareste font Micsoreaza font Font default

331 ARTICOLE relevante pentru tag-ul declaratie rectificativa:

     » Provizioane pentru impozite si taxe stabilite in urma unei inspectii fiscale 
     de Marilena Radulescu, 2016-05-23
     » Intrebari si raspunsuri » Taxe si Impozite » Alte taxe si impozite

     Intrebare: Cum tratez din punct de vedere contabil si fiscal un RIF? Raport de inspectie fiscal discutat si inregistrat la ANAF cu data de 31.12.2015 dar primit efectiv in luna martie 2016 este contestat in mare parte de catre societate. La data de 31.12.2015 se poate constitui provizion deductibil pentru aceste sume? Daca da care sunt prevederile legale? [mai mult]

 
     » Corectarea erorilor contabile. Declaratii. Implicatii fiscale 
     de Dana Hristu, 2016-05-21
     » Intrebari si raspunsuri » Taxe si Impozite » TVA

     Intrebare: I. In luna decembrie 2015 s-a inregistrat eronat o factura emisa catre un client de doua ori a fost declarata in 394 si in 300 cu numar de factura diferita. Greseala a fost descoperita in luna mai 2016 care sunt pasii pe care trebuie sa-i urmez in vederea reglarii (bilantul pentru anul 2015 nu a fost inca depus)? 1. Stornarea facturii in ce luna si an o voi efectua? Voi afecta contul de venit ... [mai mult]

 
     » Declaratia 201 se depune la 25 mai 2016. In ce conditii se depune? 
     de PortalContabilitate.ro, 2016-05-20
     » Stiri » Taxe si Impozite » Alte taxe si impozite

     Reamintim contribuabililor faptul ca termenul limita pentru depunerea formularului 201 "Declaratie privind veniturile realizate din strainatate" este data de 25 mai 2016. Aceasta se depune de catre: - persoanele fizice rezidente romane cu domiciliul in Romania; - persoanele fizice nerezidente care indeplinesc cel putin una din conditiile de rezidenta, respectiv: >>> ... [mai mult]

 
     » Inregistrare factura primita cu intarziere. Decont TVA 
     de Irina Coma, 2016-05-13
     » Intrebari si raspunsuri » TVA » Livrari de bunuri

     Intrebare: Am o societate care vinde un produs (marfa) in lunile martie si aprilie imi aduce o factura (cu intarziere, factura este din martie) pentru un senzor care s-a inlocuit produsului vandut deoarece era defect. Cum inregistrez in contabilitate factura? [mai mult]

 
     » Declaratia 201 se depune la 25 mai 2016. In ce conditii se depune? 
     de PortalContabilitate.ro, 2016-05-05
     » Stiri » Taxe si Impozite » Alte taxe si impozite

     Reamintim contribuabililor faptul ca, termenul limita pentru depunerea formularului 201 "Declaratie privind veniturile realizate din strainatate" este data de 25 mai 2016. Aceasta se depune de catre: - persoanele fizice rezidente romane cu domiciliul in Romania; - persoanele fizice nerezidente care indeplinesc cel putin una din conditiile de rezidenta, respectiv: >>> ... [mai mult]

 
     » Impozit nerezidenti. Certificat de nerezidenta fiscala depus cu intarziere 
     de Daniel Crevelescu, 2016-04-23
     » Intrebari si raspunsuri » Taxe si Impozite » Impozit pe venit

     Intrebare: Societatea are un contract de prestari servicii de consultanta cu o societate din Germania. In lunile ianuarie, februarie si martie 2016 am efectuat plati catre acest furnizor si am platit impozit pe redevente prin aplicarea sutei majorate. Ulterior, am primit certificatul de rezidenta fiscala. Acesta este eliberat de catre autoritatile fiscale germane in data de 14.04.2016. Daca din textul ... [mai mult]

 
     » Nu uitati: 25 mai 2016 e termenul limita pentru depunerea formularului 201 
     de PortalContabilitate.ro, 2016-04-15
     » Stiri » Taxe si Impozite » Alte taxe si impozite

     Va reamintim, prin cele ce urmeaza, ca data de 25 mai 2016 este ultima zi pentru depunerea in termen a formularului 201 "Declaratia privind veniturile realizate din strainatate" pentru anul fiscal 2015. Cine are obligatia sa depuna declaratia Declaratia privind veniturile realizate din strainatate - formular 201 se depune de catre: 1. persoanele fizice rezidente romane, cu ... [mai mult]

 
     » Cladire realizata in regie proprie omisa a se inregistra in contabilitate. Aspecte contabile si fiscale 
     de Otilia-Mihaela Roman, 2016-04-12
     » Intrebari si raspunsuri » Contabilitate » Mijloace fixe

     Intrebare: O societate cu activitate de agricultura a realizat o cladire care la finalizare in 2012 nu a fost inregistrata in contabilitate in balanta contabila. Se plateste impozit pe cladire pe societate dar nu este evidentiata in balanta. Cum putem inregistra in contabilitate cladirea in 2016? Ce implicatii fiscale exista si ce inregistrari contabile facem? Ce documente sunt necesare?[mai mult]

 
     » Achizitie intracomunitara de servicii. Declararea in declaratia recapitulativa 390 VIES 
     de Constanta Popa , 2016-03-29
     » Intrebari si raspunsuri » TVA » Declaratia 390

     Intrebare: In luna martie 2016, societatea A inregistrata in scopuri de TVA in Romania, a primit o factura de prestari intracomunitare de servicii de la societatea B inregistrata in scopuri de TVA in Germania. Serviciile facturate in luna martie 2016 au fost prestate de societatea B in luna ianuarie 2016. Societatea A trebuie sa depuna declaratie rectificativa (formularul 390) pentru luna ianuarie 2016? [mai mult]

 
     » Achizitie intracomunitara de bunuri. Primirea cu intarziere a bunurilor si a facturii. Declararea operatiunii  
     de Constanta Popa , 2016-03-25
     » Intrebari si raspunsuri » Contabilitate » Achizitii intracomunitare

     Intrebare: In cazul unui societati din Romania, platitoare de TVA lunar, microintreprindere, care a achizionat de la un furnizor din Germania (platitor de TVA in Germania) marfa (bunuri corporale generale) si care au ajuns in Romania la beneficiar (s-a facut receptia marfurilor) in luna martie 2016 (transportul s-a facut de o societate romanesca altul decat cumparatorul marfurilor din Germania in Romania). ... [mai mult]

 

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »