PortalContabilitate.ro
Consultanta specializata
pentru CONTABILI
Cauta articol   Tip articol
 Domeniu Camp

...sau foloseste motorul de cautare avansata
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
Legislatia UE: Prin autentificare, sunt de acord cu faptul ca site-ul PortalContabilitate.ro poate seta module cookie in browserul meu.
Username:
Parola:
Tine-ma minte
 

  •   Newsletter GRATUIT
  •   Da, doresc sa ma abonez. Primesc GRATUIT Raportul special "OUG 3/2017. Modificari aduse Codului fiscal. Exemple si interpretari" si informatii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton. Termeni si conditii de utilizare a site-ului. Nota de informare



Mareste font Micsoreaza font Font default


139 ARTICOLE relevante pentru tag-ul factura din 2017 conform legislatiei in vigoare:


     » Servicii de management facturate de societatea-mama nerezidenta. Deductibilitatea cheltuielilor la sucursala 
     de Constanta Popa , la 23-Mar-2017
     » Intrebari si raspunsuri » TVA » Regimul deducerilor

     Intrebare: Exista sediul in UK pentru sucursala deschisa in Romania. Sucursala este platitoare de impozit pe profit si TVA. Sediul din UK vrea sa emita o factura lunara pentru sucursala de management aferenta activitatilor de management prestate pentru sucursala. Cum se va considera aceasta factura in calculul impozitului pe profit al sucursalei? Este cheltuiala deductibila?[mai mult]

 
     » Inregistrare factura de discount comercial pentru produse primite in exercitiul financiar 2015 
     de Dana Hristu, la 23-Mar-2017
     » Intrebari si raspunsuri » Impozit pe profit » Impozit pe profit

     Intrebare: Cum inregistrez in contabilitate o factura de discount comercial pentru produse primite in exercitiul financiar 2015? factura are data de 16.03.2016 iar situatiile financiare ale anului 2015 au fost depuse in data de 09.05.2016. In manualul de politici contabile este mentionat ca pragul de semnificatie este calculat ca 1,5% din cifra de afaceri. Valoarea reducerii primite se afla sub acest prag. ... [mai mult]

 
     » Sume indicate pe factura. Deducere TVA 
     de Dana Hristu, la 23-Mar-2017
     » Intrebari si raspunsuri » TVA » Deducerea si rambursarea TVA

     Intrebare: O societate din India are reprezentant fiscal si cod valabil de TVA inregistrat in Romania. Emite factura de marfa catre societate cu baza si 9%TVA (produse agricole) doar in moneda euro. Putem deduce TVA de pe factura daca valoarea acestuia nu este exprimata si in lei?[mai mult]

 
     » Produse livrate in 2015. Factura de discount emisa in 2016. Inregistrarea discountului in contabilitate 
     de Constanta Popa , la 22-Mar-2017
     » Intrebari si raspunsuri » Impozit pe profit » Impozit pe profit

     Intrebare: Cum inregistrez in contabilitate o factura de discount comercial pentru produse livrate in exercitiul financiar 2015? Este corecta inregistrarea 1174 = 609? Trebuie corectata si declaratia de impozit pe profit a anului 2015? Cum si cand inchid soldul debitor al lui 1174? Soldul contului 121 aferent exercitiului 2015 este debitor iar soldul lui 1171 este unul creditor. [mai mult]

 
     » Inregistrare cheltuiala catre tert fara factura. Principiul contabilitatii de angajamente 
     de Constanta Popa , la 22-Mar-2017
     » Intrebari si raspunsuri » Contabilitate » Cheltuieli

     Intrebare: O societate care desfasoara activitati de constructii a intocmit factura pentru lucrari in 2016. Lucrarea respectiva include si prestatii executate de catre un tert, s-a intocmit situatie de lucrari semnata si datata in anul 2016 dar acesta nu a intocmit atunci factura si a facturat in 2017. Este legal sa contabilizez cheltuiala respectiva (fara factura emisa) in anul 2016 reprezentand cheltuieli ... [mai mult]

 
     » Factura emisa de mai multe ori in anul 2015. Corectarea erorilor contabile 
     de Daniel Crevelescu, la 21-Mar-2017
     » Intrebari si raspunsuri » Contabilitate » Situatii financiare

     Intrebare: In anul 2015 s-a facturat de doua ori acelasi serviciu catre doi clienti diferiti. In 2016 s-a observat eroarea. Cum este corect sa se reflecte stornarea aferenta facuta unui client? Se storneaza 411 = 704 in rosu? Suma este semnificativa de 112.000 lei. Daca nu, se face rectificativa D101 pentru anul 2015? Cum se va emite factura catre client?[mai mult]

 
     » Factura primita ulterior. Deductibilitati. Raportare in D300 
     de Dana Apostolescu, la 21-Mar-2017
     » Intrebari si raspunsuri » Impozit pe profit » Impozit pe profit

     Intrebare: In luna martie 2017 am primit o factura de prestari servicii. factura a fost emisa in luna decembrie 2016. Avand in vedere ca am inchis anul 2016 iar D101 a fost deja transmisa si bilantul a fost inchis cheltuiala din factura respectiva (valoarea fiind sub 1000 lei) va fi deductibila la calcul impozit profit pentru trimestrul I 2017? TVA se poate deduce iar diferenta sa fie inregistrata in D300 ... [mai mult]

 
     » Veniturile din penalizari contractuale facturate clientilor 
     de Dana Hristu, la 21-Mar-2017
     » Intrebari si raspunsuri » Impozit pe profit » Impozit pe profit

     Intrebare: Daca o firma factureaza catre o societate majorari aferente intarzierilor la plata facturilor scadente aceste venituri cum sunt luate in calcul la stabilirea impozitului pe profit?[mai mult]

 
     » Tratament fiscal si contabil pentru inregistrare factura servicii reparatii autovehicul 
     de Marilena Radulescu, la 20-Mar-2017
     » Intrebari si raspunsuri » TVA » Obligatiile persoanelor impozabile

     Intrebare: Un autovehicul proprietatea societatii a fost reparat in urma unui accident. factura originala a fost ridicata si platita de catre societatea de asigurarari. Ulterior, societatea care a efectuat reparatia a transmis catre noi o copie a facturii de reparatii pentru inregistrare in Declaratia 394. Neavand factura originala nu am inregistrat in evidentele contabile aceasta factura. Cum trebuie ... [mai mult]

 
     » Mentiuni factura. Productie textile in sistem lohn 
     de Anca Ivanov, la 20-Mar-2017
     » Intrebari si raspunsuri » TVA » Obligatiile persoanelor impozabile

     Intrebare: O societate comerciala are ca obiect de activitate productie confectii textile in sistem lohn. Cand intocmeste factura de manopera pentru clientul extern (din Germania) furnizorul mai trebuie sa inscrie pe factura articolul din Codul fiscal si din Directiva Europeana conform caruia nu se colecteaza TVA in Romania? Daca da, care sunt acele articole?[mai mult]

 

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »