Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 28 Aprilie 2024
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro Consultanta specializata pentru CONTABILI
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>

  • Subiectul saptamanii
  • D101. Corelatii randuri
    Care ar fi calculul corect pentru impozitul pe profit daca am urmatoarele date: - pierdere rand 39 D101 an 2022 = 46.316 - randul 40 D101 anul 2022 = (- 41.024) - aceasta reprezinta pierderea fiscala care o preiau in D101 anul 2023 randul...
    mai mult
  • Calendar fiscal
  •   « Aprilie 2024 »  
    D L M M J V S
    15
    1011 12 13 
    14 1516 17 18 19 20 
    21 2223 24 2526 27 
    2829 30
TVA, facilitati si raspunderea contabilului [14 sept. 2023]

64 spete pentru codul CAEN 1081

09Mar2024

Contabilizarea dobanzilor in contractele de vanzare-cumparare cu amanare la plata

de Liviu Sapunaru valabil la 09 Mar 2024
Intrebare: M-ar interesa modul de inregistrare a dobanzii aplicate pentru amanarea la plata in cazul unui contract de vanzare-cumparare bunuri, eu fiind beneficiar al bunurilor/platitor de dobanda.
27Feb2019

Societate platitoare de impozit pe profit cu an fiscal diferit de anul calendaristic. Trecerea la impozitul pe veniturile microintreprinderilor

de Constanta Popa valabil la 27 Feb 2019
Intrebare: Forma de organizare SRLCapital social 100.000 leiSalariati (an financiar curet) : 2 salariati timp partial de munca, prin firma de punere la dispozitie de personal. An financiar/fiscal diferit de an calendaristic . Primul an financiar/fiscal: 01.2015-02.2016.Cifra de afaceri an calendaristic 2018 < 1.000.000 euro.Incepand cu data de 01.01.2019 trebuie trecut la impozit pe veniturile ...
25Mai2018

Deductibilitatea cheltuielilor cu dobanda. An fiscal modificat

de Elena Ionescu valabil la 25 Mai 2018
Intrebare: Societatea are an fiscal diferit de anul calendaristic respectiv Martie-Februarie. Avand in vedere acest lucru cum trebuie aplicata legislatia aferenta cheltuielilor cu dobanda, diferentele de curs valutar, respetiv costul excedentar al indatorarii? Finantarea este intragroup, exista si sume reportate din anii anteriori. Pentru perioada martie-decembrie se aplica legislatia valabila pana la ...
10Ian2018

Reevaluare imobil in scop fiscal. Termen depunere raport de evaluare

de Daniel Crevelescu valabil la 10 Ian 2018
Intrebare: Compania are anul financiar diferit de anul calendaristic (martie-februarie). Se va efectua reevaluarea cladirilor atat in scop contabil (data de referinta, 28 februarie), cat si in scop fiscal - impozite si taxe locale (data de referinta, 31 decembrie). Care este termenul de depunere al declaratiei/raportului de reevaluare (data de referinta, 31 decembrie)?
12Aug2017

Obligatie inregistrare TVA in Romania pentru marfa achizitionata si depozitata la furnizorului roman

de Marilena Radulescu valabil la 12 Aug 2017
TVA
Intrebare: Exista obligatia inregistrarii in scopuri de TVA a unei persoane juridice nerezidente, rezidenta in UE, care va face pe teritoriul romaniei achizitie de bunuri. Bunurile vor fi lasate in custodie la furnizor deci fizic nu va exista o relatie de transport pana in momentul livrarii acestora catre clientii finali. Nerezidentul nu are personal pe teritoriul Romaniei. Bunurile sunt lasate in custodie ...
12Feb2017

Declaratia rectificativa 101

de Dana Hristu valabil la 12 Feb 2017
Intrebare: La intocmirea declaratiei D101 privind impozitul pe profit din greseala s-a completat campul "societatea inceteaza sa mai existe in cursul anului in luna - 12 Decembrie". S-a sesizat acest lucru abia acum in 2017 . Este in curs o inspectie fiscala care cuprinde si anul 2011 si nu putem depune declarative rectificativa. Care este procedura si ce trebuie urmata pentru a remedia acest lucru?
30Sep2016

Livrari materii prime. Regim fiscal

de Gabi Popescu valabil la 30 Sep 2016
Intrebare: Vand catre firma rezidenta UE materie prima supusa masurilor de simplificare. Bunurile sunt puse la dispozitia nerezidentului la fabrica unde in baza unui contract de procesare se obtine un produs finit pentru care exista un contract de vanzare cumparare intre client si firma din UE (vanzator). Pentru firma nerezidenta, exista obligatia de inregistrare in scopuri de TVA in Romania? Cum trebuie ...
25Sep2016

Neinregistrarea diferentelor de curs valutar. Implicatii fiscale

de Elena Garofil valabil la 25 Sep 2016
Intrebare: Pentru anumite articole de stoc (in vrac de exemplu piatra de calcar, cocs, melasa, zahar etc.) inventarierea se efectueaza prin utilizarea de calcule tehnice. In acest caz pot apare diferente intre stocul faptic si cel scriptic. Comisia de inventariere in cadrul carei sunt persoane cu studii tehnice in urma analizei diferentelor constatate apreciaza daca acestea se incadreaza in marja de abatere ...
05Aug2016

Livrarare intracomunitara catre un partener din UE. Neindeplinirea conditiilor scutirii de TVA

de Dana Hristu valabil la 05 Aug 2016
Intrebare: In cazul in care nu se acorda scutirea pentru o livrare intracomunitara iar in RIF se va dispune colectarea TVA cum se va considera din punct de vedere fiscal aceasta cheltuiala (635 = 4423 - 1000 lei)?
09Iul2016

Situatii financiare anuale consolidate pentru an fiscal modificat

de Gabriel Apostolescu valabil la 09 Iul 2016
Intrebare: Am optat pentru an financiar diferit de anul calendaristic. Primul an financiar modificat incepe la 01.03.2015 si se termina la 29.02.2016. Pentru depunerea situatiilor financiare anuale consolidate aferente primului an financiar diferit de anul calendaristic ce formular publicat pe site ANAF trebuie sa utilizam? Exista un formular special? Am constatat ca la completarea formularul S1030 ...
02Iun2016

Exercitiu financiar diferit de anul calendaristic. Aprobarea rezultatului

de Constanta Popa valabil la 02 Iun 2016
Intrebare: Societatea a optat pentru an financiar diferit de anul calentaristic (martie-februarie). In anul 2015 a fost primul exercitiu financiar diferit. Ultimele situatii financiare anuale (calendaristic) au fost intocmite la 31.12.2014. Conform reglementarilor contabile in vigoare informatiile financiare aferente perioadelor: ianuarie 2015 - februarie 2015, respective martie 2015 - februarie 2016 au ...
05Apr2016

Regimul accizelor aplicabil alcoolului etilic produs in perioada 1998-1999 si ulterior abandonat

de Flavia Vlad valabil la 05 Apr 2016
Intrebare: Alcoolul a fost produs in perioada 1998-1999. In anul 2001 s-a instituit masura de supraveghere fiscala asupra unei cantitati de alcool etilic. In anul 2013 s-a efectuat, impreuna cu organele fiscal, inventarierea alcoolului. S-a constatat o pierdere pentru care prin RIF s-au calculate si platit accize. Ulterior s-a facut o declarative de abandon a stocului existent. Ca urmare a acestei ...
10Dec2015

Chirie suportata de angajator in anii 2006-2010. Contributii sociale

de Irina Dumitrescu valabil la 10 Dec 2015
Intrebare: In perioada 2006-2011 societatea a inchiriat pentru salariati locuinte de serviciu. Atat chiria cat si utilitatile au fost suportate de catre angajator. In contractul individual de munca nu sunt prevederi referitoare la aceste cheltuieli. Sunt considerate venituri asimilate salariilor? Pentru aceste sume se datoreaza in afara de impozit pe venit si contributii sociale? Care sunt acelea si ce ...
17Nov2015

Accesorii pentru plati cu intarziere

de Constanta Popa valabil la 17 Nov 2015
Intrebare: Dupa depunerea de declaratii rectificative sunt emise decizii de impunere majorari/penalitati de intarziere. Acestea sunt evidentiate in fisa analitica pe platitor. In cazul unui control de fond care vizeaza o perioada in care s-au depus declaratii rectificative, respectiv au fost emise decizii de impunere majorari/penalitati/dobanzi intarziere, organul fiscal este indreptatit sa calculeze iarasi ...
Pagina: 12345»
x