Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 21 Mai 2024
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro Consultanta specializata pentru CONTABILI
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>

Completare declaratia 101

valabil la 01 Feb 2011
Elena Ionescu Raspuns oferit de
Elena Ionescu

Expert contabil si auditor

Intrebare: Va rog sa-mi spune-ti cum trebuie completata si intocmita declaratia 101 (sectiunea II) in urmatoarea situatie considerand ca la rd.44 avem 0 (zero).

-trim.I impozit minim - 2.750 ;

-trim. II impozit minim - 2.750 ;

-trim. III impozit minim - 2.750 ;

Pentru perioada 01.01.2010-30.09.2010 am inregistrat pierdere fiscala de 350.000 lei

- trim. IV pierdere fiscala= 160.000.

Societatea se incadreaza la transa de impozit minim de 11.000 lei. Din anul 2009 am pierdere fiscala inregistrata prin dec.101 =500.000 lei .

Cum trebuie intocmita declaratia 101 in aceasta situatie pentru perioada 01.01.2010-30.09.2010 .

Mentionez ca pentru perioada 01.10.2010-31.12.2010 depun declaratia 101 pana la 25.02.2010. Pierderea din 2009 si din primele trei trim. 2010 (360.000 lei) trebuie trecuta in declaratia 101 pentru perioada 01.10.2010-31.12.2010 la rd.38 (adica 500.000+350.000 = 850.000)

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 11-50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4690

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 01 feb 2011.

Login utilizator

De ce sa ma inregistrez?

  • 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 124067 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
  • NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Impozit pe profit

21Mai2024

Inchidere spatiu inchiriat la care s-au facut investitii

de Mariana Prejbeanu valabil la 21 Mai 2024
Intrebare: Am inchiriat un spatiu comercial pe o durata de 3 ani; in spatiul respectiv s-au facut investitii necesare pentru functionarea magazinului nostru (parte electrica, sapa autonivelanta podea, timplarie Al) pe care le-am inregistrat in 212 la momentul respectiv. Datorita faptului ca magazinul nu avea vinzari si genera pierdere, s-a luat hotararea inchiderii magazinului dupa 1 an de ...
21Mai2024

Evidentiere pierdere fiscala. D101

de Vera Constantin valabil la 21 Mai 2024
Intrebare: Pierderea fiscala din anul curent, pe ce rand se trece in declaratia 101 pentru ca anul urmator sa o pot prelua pe randul 39 ca pierdere de recuperat din anii precedenti si scade din impozitul pe profit, daca este cazul? Pe randul 36 sau randul 40? As dori sa stiu ce sume se trec pe aceste randuri si care este diferenta dintre ele. Daca nu am trecut pe randul 36 anul trecut si a ramas pe randul ...
21Mai2024

Deductibilitate ajustari creante clienti 2024

de Anca Bilas valabil la 21 Mai 2024
Intrebare: Conform legislatiei din 2024 va rog sa explicati cum se constituie provizionul pentru clientii neincasati aparuti ca urmare a neincasarii lor de mai mult de 270 zile.De exemplu, daca debitul total este 100.000 lei, cum este corect daca se constituie 30.000 lei ca provizion, acesta este integral deductibil reprezentand 30% din debit sau 30% din cei 30.000 lei constituiti sunt deductibili, ...
20Mai2024

Recuperare pierdere 2023

de Raluca Liliana Anghelache valabil la 20 Mai 2024
Intrebare: Societatea inregistreaza o pierdere fiscala cumulata stabilita prin declaratia 101 la 31.12.2023 de 61 mil lei. In primul trimestru din 2024 inregistreaza profit impozabil 2 mil lei.Societatea calculeaza si plateste impozit pe profit pentru trim. 1 2024? Ce suma?
20Mai2024

Calcul bonificatie conform OUG 153/2020

de Mariana Prejbeanu valabil la 20 Mai 2024
Intrebare: O societate platitoare de impozit pe profit a realizat urmatorii indicatori: in anul 2020 a avut capitalul propriu ajustat 741.810 lei, in anul 2021 CPA 1.010.470 lei, in anul 2022 CPA 976.218 lei si in anul 2023 CPA 1.060.589 lei. Conform acestor indicatori am calculat bonificatia astfel: 2% pentru capitalul propriu pozitiv, 6% pentru cresterea CPA fata de anul 2022 si 3% pentru cresterea CPA ...
21Mai2024

Inregistrare ajustare pret marfa

de Mihaela Corneanu valabil la 21 Mai 2024
Intrebare: Societatea se ocupa de importul produselor din UE si din Asia si vanzare lor pe piata locala. Marfa este cumparata prin intermediul asociatului principal (80% din capitalul social) din Cehia. Recent am primit o factura de ajustare a preturilor de transfer pe anul 2023 de la asociatul din Cehia, care este si furnizorul nostru principal (peste 85% din importuri).Cum este corect sa inregistrez ...
x