Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 5 Mai 2024
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro Consultanta specializata pentru CONTABILI
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>

Factura de stornare in anul curent aferenta unei sume din anul precedent. Inregistrari contabile

valabil la 22 Iun 2014
Otilia-Mihaela Roman Raspuns oferit de
Otilia-Mihaela Roman

Expert contabil si Consultant fiscal

Intrebare: O societate comerciala emite in Decembrie 2013 o factura de penalitati de intarziere in valoare de 1.824,03 lei si in luna Martie 2014 o factura de penalitati de intarziere in valoare de 106,01 lei, conform Legii 722013.In luna Iunie 2014 emite o factura de storno penalitati de intarziere in valoare de 1.930,04 lei ( factura din Decembrie 2013 + factura din Martie 2014 ).In anul 2014 toate veniturile societatii, supuse impozitului pe micro. 3% , sunt in valoare de –(minus) 1.824.03 lei ( adica, factura de penalitati emisa in luna Martie 2014 in valoare de 106,01 + factura de penalitati in storno in luna Iunie 2014 in valoare de –(minus) 1.903,04 lei ).

Intrebare:

La luna Iunie 2014 inregistrez 698 = 4418 in rosu cu 55 lei?Rezultand un rulaj total pe ct. 698 de minus 52 lei; un rulaj total pe ct.758 de minus 1.824,03 lei; un sold debitor pe ct.4418 de 55 lei.Procedez corect avand si in vedere ca s-a emis o singura factura in storno?sau cum trebuie sa procedez?

Nota: facturile initiale aferente lunilor Decembrie 2013 si Martie 2014 sunt intocmite corect, insa angajatorul isi asuma raspunderea facturarii acestora in storno precizandu-mi ca altfel se strica relatia cu beneficiarul, institutie publica care a acceptat initial plata acestor facturi.

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 0 angajati
Cod CAEN: 3312

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 22 iun 2014.

Login utilizator

De ce sa ma inregistrez?

  • 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 123366 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
  • NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Inregistrari contabile

05Mai2024

Inregistrare TVA neexigibila

de Elena Garofil valabil la 05 Mai 2024
Intrebare: Un furnizor emite factura in luna aprilie 2024 pentru servicii logistice aferente lunii martie 2024; factura se emite cu tva. Monografia contabila in luna martie este: 628 = 408, iar in luna aprilie: 408 = 401, respectiv 4426 = 401 cu tva aferenta facturii. Suntem obligati sa inregistram 4428 = 408 in luna martie 2024 si apoi 4426 = 4428 in luna aprilie 2024 sau este corect asa cum s-a ...
27Apr2024

Factura pentru ajustarea operatiunii de export

de Liviu Sapunaru valabil la 27 Apr 2024
Intrebare: Am efectuat in cursul lunii aprilie 2024 un export de marfa (produse de patiserie) in Londra pentru care s-a emis o factura in valoare de 134 euro. La acel moment, acest export a fost considerat ca fiind o operatiune de vanzare -cumparare obisnuita. Insa, acum, administratorul doreste ca aceasta operatiune sa fie transformata in una de reclama, produsele fiind folosite pentru degustare de catre ...
15Apr2024

Inregistrare plata furnizor in cazul unui bon fiscal pierdut

de Anca Bilas valabil la 15 Apr 2024
Intrebare: Societate de constructii a achizitionat niste materiale cu factura in data de 05.10.2023, achitata cash (valoare de 175 lei). De la acest furnizor se cumpara frecvent cu plata la termen, prin ordin de plata. La o verificare a fisei partener, s-a descoperit diferenta dintre solduri, reprezentata de factura din 05.10.2023, al carei bon fiscal s-a pierdut.Se poate inregistra plata acestei ...
08Apr2024

Tratament contabil si fiscal aur de investitii

de Gina Popescu valabil la 08 Apr 2024
Intrebare: Compania decide in urma unei AGAE sa inchida contractele de depozit bancar aflate in derulare si sa achizitioneze aur de investitii cu sumele respective. Sumele reprezinta capital excedentar, iar actiunea si decizia are loc in decursul anului fiscal. Prima achizitie este in valoare de 500.000 lei.1. Cum se inregistreaza aurul de investitii in contabilitatea societatii2. Se impune evaluarea ...
03Apr2024

Aplicare taxare inversa in cazul unei achizitii de laptopuri

de Anca Bilas valabil la 03 Apr 2024
Intrebare: O firma SRL platitoare de TVA si impozit de profit primeste o factura fiscala de la un furnizor care contine 2 pozitii:1. Laptop ThinkPad = 3 buc x 7741,88 = 23.225,64 + 4.412,87 TVA2. Reducere comerciala, Discount = 3 x -2.855,02 = -8565,06 -1.627,36 TVATotal = 14.660,58 + 2.785.51 TVA = 17.446,09Noi consideram ca factura nu este intocmita corect, ca prima pozitie ar trebui facturata ...
27Mar2024

Factura primita cu intarziere. D300 si D394

de Stan Cosmina valabil la 27 Mar 2024
Intrebare: O societate primeste in luna martie o factura emisa in ianuarie 2024 de catre un furnizor al sau de materii prime. Furnizorul a livrat materialele catre o societate care ne produce marfa in sistem lohn, dar nu ne-a transmis factura in timp util pentru operare nici pe e-mail sau prin spv, sub forma de e-factura, abia in luna martie a anuntat emiterea facturii. Cum trebuie sa procedeze ...
x