Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 29 Aprilie 2024
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro Consultanta specializata pentru CONTABILI
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>

Facturi incorect emise la productie lohn

valabil la 20 Iul 2015
Anca Ivanov Raspuns oferit de
Anca Ivanov

Expert contabil

Intrebare: Suntem o firma care lucram in sistem lohn cu activitate de marochinarie, primim materialele si acesoriile in baza unui AE.

Intocmim receptia si sunt inregistrate extracontabil in contul 8032.

Furnizorul din Italia ne-a intocmit si factura ptr accesorii (fermoare, ata, inele etc).

Administratorul a intocmit factura catre firma din Italia (retur) cu accesoriile facturate ,refuzand sa faca plata acestor accesorii ele fiind incorporate in produsull finit.

Din p.v.d contabil cum trebuie sa tratez factura primita din Italia ca si o achizitie (noi nefiind proprietarul acestor bunuri)?

La fel factura cu care s-a intors aceste accesorii intocmita de catre firma noastra se considera o livrare de bunuri?

Care este monografia contabila?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 11-50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 1512

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 20 iul 2015.

Login utilizator

De ce sa ma inregistrez?

  • 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 123234 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
  • NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Declaratia 390

22Apr2024

TVA. Operatiuni impozabile

de Munteanu Corneliu Stefan valabil la 22 Apr 2024
Intrebare: 2 persoane juridice sunt afiliate: A si B. A este societatea din Italia care detine 100% din societatea B din Romania. A ii ofera un imprumut pe termen lung societatii cu dobanda aferenta. Trimestrial se primeste factura de la societatea A, cu dobanda stipulata in contract.Aceasta factura de dobanda trebuie declarata in D390 sau D300?
11Apr2024

Cod special de TVA in cazul serviciilor de consultanta fiscala

de Anca Bilas valabil la 11 Apr 2024
Intrebare: O firma neplatitoare de tva doreste sa efectueze un raport de consultanta fiscala in Romania pentru o societate din Cipru.Trebuie sa isi obtina cod de TVA pentru servicii intracomunitare?
01Apr2024

Achizitie autoturism din Germania

de Mihaela Corneanu valabil la 01 Apr 2024
Intrebare: O microintreprindere platitoare de TVA trimestrial achizitioneaza in 23.02.2024 din Germania un automobil de la o societate platitoare de TVA, deci furnizorul are cod valid pe VIES. Automobilul a fost adus personal din Germania in Romania de catre asociatul unic, acesta fiind si unicul salariat cu norma 8 ore/zi si nu exista CMR.Pe factura emisa este mentionat faptul ca este o livrare ...
21Dec2023

Regularizare D390 privind factura lipsa

de Mihaela Corneanu valabil la 21 Dec 2023
Intrebare: Dupa data depunerii declaratiei D390 pentru luna octombrie, am primit din partea furnizorului extern o factura.Factura emisa in luna octombrie trebuie declarata in D390 la luna octombrie, prin urmare trebuie depusa o rectificativa sau se poate inregistra si declara in D390 la luna noiembrie? In situatia in care trebuie depusa rectificativa la luna octombrie, atunci in D300 la luna noiembrie ...
13Dec2023

Servicii intracomunitare de la un furnizor fara cod valid de TVA. Declaratia 390

de Carmen Adomnoaei valabil la 13 Dec 2023
Intrebare: Am primit o factura fara tva de la un furnizor persoana fizica arhitect din Italia. Furnizorul are cod de TVA, insa nu este valid in VIES. Este vorba de servicii furnizate pe cale electronica, iar locul prestarii se considera a fi Romania in cazul acesta. In mod normal am aplica taxare inversa si am declara in 390.Cum procedam in cazul in care furnizorul nu are cod valid VIES? Putem aplicat ...
12Dec2023

Refacturare cheltuieli catre partener din UE

de Mihaela Corneanu valabil la 12 Dec 2023
Intrebare: O societate achita o taxa specifica in domeniul farmaceutic catre bugetul de stat in valoare de 100 lei. Aceasta taxa este inregistrata 635 = 446 cu 100 lei. Parte din aceasta taxa ii revine unui partener din UE. Societatea din RO emite un debit memo catre partenerul din UE, nota contabila 401 = 7588 in valoare de 80 lei.Este corecta monografia contabila? Se inregistreaza acest debit memo in ...
x