Import de bunuri de la o persoana fizica
valabil la 21 Aug 2023

Intrebare: O societate din Romania, platitoare de TVA, achizitioneaza piese de schimb de la o persoana fizica din Norvegia.
Ce obligatii declarative si de plata are societatea din Romania?
Ce obligatii declarative si de plata are societatea din Romania?
Raspuns: Societatea din Romania realizeaza un import de bunuri.
Conform art. 309 din Codul fiscal:
Plata taxei pentru importul de bunuri supus taxarii, conform prezentului titlu, este obligatia importatorului.
Organele vamale vor emite Declaratia vamala de import in care vor calcula TVA si uneori, in functie de produsele achizitionate, si taxe vamale si comisioane vamale.
Pe baza contractului de vanzare cumparare incheiat cu beneficiarul inregistrati:
327 = 462
Pe baza DVI:
TVA - 4426 = 446 (TVA se va deduce prin inscrierea in Decont)
taxe si comisioane vamale 327 = 446 (taxele nerecuperabile majoreaza costul bunurilor importate)
Plata TVA si taxelor vamale:
446 = 5121
Receptia fizica a marfurilor:
371 = 327
Operatiunea se raporteaza in D300 la randul 24.
alarm Descarca aici Programul Special de Alerta PortalContabilitate.ro!
Asigura-te, astfel, ca vei fi mereu primul care afla Noutatile PortalContabilitate.ro! ...clic aici
Asigura-te, astfel, ca vei fi mereu primul care afla Noutatile PortalContabilitate.ro! ...clic aici
Newsletter portalcontabilitate.ro

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "PFA sau SRL in 2023?"!
Intrebari similare din categoria TVA
27Sep2023
Regim fiscal TVA pentru factura aferenta unui import care urmeaza a fi efectuat
de
Amelia Dumitras
valabil la 27 Sep 2023
Intrebare: Am primit o factura de bunuri (piese de schimb pentru utilajele din productie) din Taiwan. Ei au trimis factura (Commercial Invoice) la data incarcarii bunurilor pe nava/avion. Noi am inregistrat factura in cont 322 - bunuri in curs de achizitie. Factura am inclus-o in Jurnal de TVA la coloana Achizitii de bunuri din tara si din importuri scutite si in D300 la linia 30.La primirea bunurilor ...
21Sep2023
Facturare livrare de bunuri in Republica Moldova
de
Anca Ivanov
valabil la 21 Sep 2023
Intrebare: Suntem o firma platitoare de TVA, impozit pe profit si dorim sa vindem produse in Republica Moldova catre o firma platitoare de TVA din Republica Moldova. Produsele se vor livra din Romania cu o firma de curierat in Republica Moldova. Cum facturam produsele? Cu TVA sau nu?
21Sep2023
Import autoturism nou sau SH
de
Anca Bilas
valabil la 21 Sep 2023
Intrebare: O microintreprinde platitoare de tva doreste achizitionarea unui autoturism din Elvetia. Ce obligatii are de plata in vama (tva + taxe vamale) in cazul achizitonarii unui autoturism second hand si ce obligatii are in cazul achiizitionarii unui autoturism nou? Ce obligatii declarative are?
21Sep2023
Tranzactii succesive in cazul unui import din China
de
Anca Bilas
valabil la 21 Sep 2023
Intrebare: Suntem o societate platitoare de TVA din Romania - societatea A. Cumparam o marfa din China, marfa care in acest moment este pe vapor, pe mare. Aceasta marfa o vom vinde catre un client din Slovenia, societatea B (tara UE, B are cod valid de TVA inregistrat in Slovenia, nu are cod fiscal de tva deschis in RO conform art. 316, nici reprezentant fiscal in RO). B va vinde mai departe aceasta marfa ...
21Sep2023
Achizitie de bunuri de la o firma din Cehia cu import direct din Brazilia
de
Constanta Popa
valabil la 21 Sep 2023
Intrebare: Societatea nostra A din Romania a facut o comanda in 11.05.2023 pentru mobilier stradal la o fabrica B din Cehia. 50% din mobilierul strada se produce de catre fabrica B din Cehia, iar pentru celilalti 50% fabrica din Cehia a negociat cu o fabrica C din Brazilia sa le produca si sa le trimita direct la noi in Romania. In data de 16.05.2023 fabrica C din Brazilia emite invoice pentru mobilierul ...
19Sep2023
Lucrari asupra bunurilor mobile corporale. Tratament fiscal TVA
de
Ionut Jinga
valabil la 19 Sep 2023
Intrebare: Suntem o firma de agenturare nave si am efectuat o serie de cheltuieli pentru o nava aflata in portul Constanta, pentru un manager al navei din Serbia. Aceste cheltuieli vor fi refacturate catre clientul din Serbia impreuna cu un agency fee, cu tva sau fara? In baza carui articol din codul fiscal vom face facturarea?