Operatiuni scutite de TVA - pagina 12
14Feb2022
Inchiriere imobil achizitionat cu taxare inversa
de
Olguta Crevelescu
valabil la 14 Feb 2022
Intrebare: O societate platitoare de tva achizitioneaza un imobil cu taxare inversa. Dupa receptie, societatea inchiriaza imobilul catre o persoana fizica.Cum se emite factura? Cu tva sau fara tva? Chiria este operatiune scutita.
16Feb2022
Activitati de jocuri de noroc si loterie. Regim fiscal pentru TVA
de
Diana Popescu
valabil la 16 Feb 2022
Intrebare: O societate X achizitioneaza lozuri in plic de la o companie autorizata in domeniul jocurilor de noroc. Achizitia este fara TVA. Intre furnizor si societatea X exista un contract de comision. Cu aceeasi valoare cu care cumpara societatea X, aceasta vinde lozurile in plic colaboratorilor sai, persoane juridice, care la randul lor le vor vinde prin magazine de desfacere cu amanuntul. Intre ...
10Feb2022
ONG. Cotizatii membrii. Regim fiscal TVA
de
Nicolae Liviu
valabil la 10 Feb 2022
Intrebare: O ONG este platitoare de tva. Veniturile pe care le obtine din cotizatia membrilor trebuie inscrise in decontul de TVA?
07Feb2022
Vanzare cladire si teren catre o persoana afiliata. Implicatii fiscale
de
Irina Dumitrescu
valabil la 07 Feb 2022
Intrebare: Societatea detine in proprietate un teren (achizitionat in 2007) si o casa construita (anul 2010) pe acest teren, pe care doreste sa le vanda unei rude de gradul I al asociatului majoritar.Ce regim urmeaza vanzarea din punctul de vedere al TVA? Ce implicatii fiscale are iesirea din patrimoniu a acestor bunuri?
04Feb2022
Export autoutilitara. Scutire de TVA
de
Ionut Jinga
valabil la 04 Feb 2022
Intrebare: SRL vinde o autoutilitara in Iordania si conform art 294 alin 1 lit a suntem scutiti de la plata TVA. Suntem in posesia unui document de insotire de export.Mai avem nevoie de un alt document pentru a justifica exportul sau este suficient ceea ce avem? Cum se inregistreaza corect aceasta operatiune (am mai citit cate ceva, dar nu sunt sigura). Noi lucram in Saga si am ales la Iesiri in valuta ...
20Ian2022
Corectie erori din decontul de TVA
de
Ionut Jinga
valabil la 20 Ian 2022
Intrebare: Societatea X care deduce TVA in functie de prorata, omite sa inscrie cifra de ajustare a TVA in decontul lunii decembrie 2021. Pentru a nu mai face toate demersurile de indreptare a acestei erori materiale, este corect daca in luna decembrie inregistreaza 635 = 4428 20.000 lei, iar in luna ianuarie face inregistrarea 4428 = 4426 20.000 lei? Ajustarea se face in favoarea societatii.
16Ian2022
Export. Factura emisa inaintea faptului generator de taxa
de
Anca Ardelean
valabil la 16 Ian 2022
Intrebare: In luna decembrie 2021 a fost emisa factura de livrare bunuri catre o firma din Brazilia, dar marfa nu a fost livrata in luna decembrie si nici nu exista DVE intocmita in luna decembrie.Cum ar trebui sa inregistram aceasta factura in contabilitate? 4112 = 472? Din punct de vedere fiscal se declara aceasta factura la rd.14 in D300 ca si export? Este corect intocmita factura cu TVA 0?
10Ian2022
Taxe achitate in numele clientilor. Plafon de TVA
de
Ana Avram
valabil la 10 Ian 2022
Intrebare: O societate este platitoare de impozit micro si neplatitoare de TVA. Are in obiectul de activitate desfasurata inscrierea la studii superioare in Romania (in principiu facultati private) a unor persoane fizice nerezidente (din Italia). Societatea emite facturi cu titlu de rate catre aceste persoane fizice pentru taxele pe care le percepe facultatea (in contract este specificat faptul ca taxele ...
09Ian2022
Vanzari intracomunitare in regim OSS. Declarare
de
Constanta Popa
valabil la 09 Ian 2022
Intrebare: Vanzarile intracomunitare in regim OSS facturate cu % TVA din tara de destinatie, dupa depasirea plafonului de 10.000 euro pentru anul 2021, incepand cu luna septembrie, trebuie sa fie declarate ca si baza in decontul 300 la randul 3? La randul 17 din decont, in cursul anului 2021 bunurile vandute intracomunitar pana la plafonul de 10.000 euro nu au fost declarate. Decontul de TVA a fost ...
09Ian2022
Documentul T1/T2. Scutire de tva
de
Raluca Liliana Anghelache
valabil la 09 Ian 2022
Intrebare: Documentul T1/T2 este acceptat ca si declaratie vamala pentru a justifica scutirea de tva aferenta unui serviciu de transport -import/export?
31Dec2021
Livrare intracomunitara. Client neinregistrat in VIES. Regim TVA
de
Anca Ardelean
valabil la 31 Dec 2021
Intrebare: Societatea a livrat bunuri catre un client din Italia in mod constant in perioada 2018-2019. O fractiune din aceasta perioada si anume 6 luni, firma din Italia nu a avut cod valid VIES. La un control am descoperit acest fapt si explicatia primita este ca in aceasta perioada, firma respectiva a functionat ca si platitoare de TVA, dar datorita faptului ca nu a depus anumite declaratii in 2018, a ...
22Dec2021
Livrari succesive
de
Elena Garofil
valabil la 22 Dec 2021
Intrebare: Societatea A din Romania vinde marfa catre societatea B - revanzator din Romania. Societatea B - revanzator emite factura scutita de taxa cu aceasta marfa catre C din Italia - cod valid de tva. Conditia de livrare este EXW, marfa fiind trimisa direct de la A catre C. Transportul este organizat si platit de catre B - revanzator. CMR este intre A si C.Factura de la A catre B - revanzator ...
20Dec2021
Achizitie piesa din Germania cu TVA pe factura
de
Dana Hristu
valabil la 20 Dec 2021
Intrebare: O firma din Romania achizitioneaza materii prime din Germania. Ambele firme sunt inregistrate in scopuri de tva, astfel ca tranzactiile dintre ele sunt cu taxare inversa. In luna noiembrie, firma furnizoare de materii prime a facturat catre firma din Romania o piesa de schimb necesara utilajului care prelucreaza materia prima achizitionata de la ei.Piesa de schimb insa, nu au livrat-o in ...
17Dec2021
TVA. Achizitii intracomunitare servicii transport pentru export bunuri
de
Amelia Dumitras
valabil la 17 Dec 2021
Intrebare: Cazul 1. O societate A (Romania - cod valid VIES) factureaza marfa catre societatea B (Turcia). Transportatorul C (Austria - cod valid VIES) emite factura catre A cu servicii transport marfa. Transportatorul A a emis factura cu "reverse charge". Este corecta aplicarea "reverse charge" la declararea in Romania in aceasta situatie?Cazul 2. O societate A - revanzatoare (Romania - cod valid ...