Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 8 Decembrie 2022
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro Consultanta specializata pentru CONTABILI
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>

Prestare servicii UK. Tratament fiscal TVA

valabil la 13 Nov 2022Conform legislatiei in vigoare!
Adela Oncescu Raspuns oferit de
Adela Oncescu

Economist, jurist

Intrebare: Un contribuabil inactiv din 2016 doreste activarea la ANAF conform prevederilor OMFP ANAF 3846/2015 cu modificari si completari ulterioare, fiind indeplinite conditiile cumulative din procedura de reactivare a contribuabililor cu intentia de a onora un contract in domeniul IT cu o firma de telecomunicatii, beneficiara a acestor servicii din Londra (UK).

Avand in vedere ca Anglia nu mai este in UE, iar serviciile in domeniul IT vor avea drept beneficiar o firma din Londra, cum va emite firma din Romania factura catre beneficiarul extern in situatia in care nu isi solicita prin declaratia 700 pentru aceasta operatiune inregistrarea ca platitoare de TVA? Dar daca va solicita inregistrarea ca platitoare de TVA? In ce declaratii fiscale se va evidentia acesta operatiune de facturare a serviciilor IT in valuta catre firma beneficiara din Anglia?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 0 angajati
Platitoare TVA: Nu
Cod CAEN: 6202

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 13 nov 2022.

Login utilizator

De ce sa ma inregistrez?

  • 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 101438 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
  • NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

PFA sau SRL in 2023?

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "PFA sau SRL in 2023?"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria TVA

07Dec2022

Import de bunuri inregistrat eronat. Corectare decont TVA

de Mariana Prejbeanu valabil la 07 Dec 2022
TVA
Intrebare: In luna octombrie am avut un import de marfa, tva achitata in vama. La receptia facturii s-au introdus pozitiile tarifare de pe DVI printre care: jucarii de plastic si jucarii pentru copii. Din pacate, produsele care trebuiau sa fie pe jucarii copii s-au introdus tot pe jucarii de plastic, ceea ce inseamna ca valoarea de tva a pozitiei tarifare jucarii pentru copii nu s-a preluat deloc:- tva ...
07Dec2022

Regim fiscal TVA pentru achizitie intracomunitara de bunuri taxata de furnizor

de Amelia Dumitras valabil la 07 Dec 2022
TVA
Intrebare: Se face achizitie de bunuri de la un furnizor din Cehia. Furnizorul are un cod valid de TVA si beneficiarul de asemenea, desi a primit codul nostru de TVA a facturat produsele cu TVA, acestea fiind achitate prin firma de curierat. In aceasta situatie nu mai putem aplica regim de taxare inversa si nici achizitie locala nu o putem considera.Cum putem interpreta aceasta TVA facturata, achitata ...
30Nov2022

TVA deductibila declarata la alta perioada

de Elena Garofil valabil la 30 Nov 2022
TVA
Intrebare: O PFA platitoare de TVA a depus deja decontul aferent lunii octombrie 2022 si a platit TVA care reiesea de plata din acel decont, dar nu a depus inca D394. Ulterior depunerii D300 constatata ca o omis la inregistrarea in contabilitate, si ca atare si la deducerea prin D300 a unei facturi simplificate de la un furnizor emisa tot cu data de octombrie 2022. Ca atare, va raporta factura simplificata ...
27Nov2022

Servicii filmari. Client din UE. Regim TVA

de Elena Garofil valabil la 27 Nov 2022
TVA
Intrebare: O societate presteaza servicii de filmari (evenimente sportive) pentru un client din Franta care are cod valid de tva. Serviciile sunt prestate pe teritoriul Romaniei si distribuite partenerului extern.Care este considerat a fi locul prestarii (in Romania sau in Franta) si care este regimul de tva la facturarea acestor servicii?
27Nov2022

Refacturare cheltuieli primite de la un neplatitor

de Elena Garofil valabil la 27 Nov 2022
TVA
Intrebare: O societate a initiat un proiect de digitalizare pentru anumiti parteneri. Acesta consta intr-un audit realizat de catre un consultant extern pentru website-ul, canalele de SM al partenerului. Costul pentru acest audit este sustinut de Hoya (societatea noastra). In urma acestor actiuni unii parteneri au dorit servicii suplimentare care nu sunt incuse in pachetul initial.Trebuie sa le ...
27Nov2022

Lipsa din gestiune bun de capital. Ajustare TVA

de Elena Garofil valabil la 27 Nov 2022
TVA
Intrebare: In cazul in care un bun de capital isi inceteaza existenta ca urmare a unei lipse din gestiune neimputata (neincadrandu-se la exceptiile prevazute la art. 305 alin. (4) lit. d), se ajusteaza in intregime TVA dedusa initial sau ajustarea TVA se realizeaza pentru toata taxa aferenta perioadei ramase din perioada de ajustare (respectiv 5 ani)? TVA se ajusteaza conform pct. 79 alin. (8) sau pct. 79 ...
x