Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 2 Februarie 2023
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro Consultanta specializata pentru CONTABILI
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>

Regularizare avansuri 2012

valabil la 26 Ian 2023Conform legislatiei in vigoare!
Anca Bilas Raspuns oferit de
Anca Bilas

Expert contabil si Consultant fiscal

Intrebare: O microintreprindere in anul 2012-2016 a facturat avansuri pe care le-a si incasat si s-au facut urmatoarele inregistrari: 4111 = 419 si 4427 si 5121 = 411. Avansurile sunt in valoare de 9.200.000 lei. In anul 2022 s-a hotarat restituirea avansurilor. S-a facut factura de storno si s-a restituit partial din avansuri: 4111 = 419 si 4427 cu minus si 5121 = 4111 cu minus. Acel 4111 pe rulaje il am cu semnul minus. Stornarile s-au facut cu cotele de tva aferente fiecarei perioade. In contract au clauza ca restituirea se va face pe masura creeari de disponibil. Intre ei nu se ridica problema prescrierii.

Cum este corect sa facem aceasta operatiune, chiar si din punct de vedere fiscal daca sunt implicatii?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 1-10 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4110

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 26 ian 2023.

Login utilizator

De ce sa ma inregistrez?

  • 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 103603 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
  • NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

PFA sau SRL in 2023?

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "PFA sau SRL in 2023?"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Contabilitate

01Feb2023

Cota de impunere pe veniturile microintreprinderii. Regim fiscal

de Diana Popescu valabil la 01 Feb 2023
Intrebare: O societate care presteaza servicii medicale a fost in cursul anului 2022 microintreprindere fara salariati. In cursul anulul 2022 s-a calculat impozit pe micro intreprindere cu procent de 3%. Pentru a ramane micro in 2023 angajeaza un salariat cu norma intreaga in luna decembrie.2022. Ce procent de impozit micro se aplica la trim. IV (1% sau 3%) avand in vedere ca in lunile octombrie si ...
30Ian2023

Plafon neplatitor de TVA. Marfa lipsa

de Daniela Manole valabil la 30 Ian 2023
Intrebare: O intreprindere individuala neplatitoare de TVA desfasoara comert cu amanuntul produse alimentare si nealimentare, metoda global valorica, sistem real. La data de referinta 31.12 are minus de inventar -50.000 lei. Stocul de marfa nu este asigurat. Acest minus la inventar inregistrat ca imputabil vanzatorului se inregistreaza ca venit brut, fara a se marca pe casa fiscala. In stabilirea ...
24Ian2023

Echipamente pentru reciclarea deseurilor. TVA

de Raluca Liliana Anghelache valabil la 24 Ian 2023
Intrebare: O firma din Romania este inregistrata in scopuri de TVA. Produce echipamente ce sunt folosite pentru reciclarea deseurilor. Recent a primit o comanda pentru productia/realizarea unui echipament ce va fi livrat si montat in Romania la o companie romaneasca platitoare de TVA, dar facturarea se va face catre o firma din Austria cu cod valabil de TVA ce va face si plata ei. Firma din Austria este ...
21Ian2023

Venituri din comisioane primite de la un client din Georgia. Aspecte TVA

de Constanta Popa valabil la 21 Ian 2023
Intrebare: O SRL platitoare de TVA emite o factura catre un client persoana juridica din Georgia. Serviciile reprezinta un comision din vanzari. SRL RO i-a facilitat societatii din Georgia (producatoare de vin) intrarea in diferite magazine din Romania, iar pentru fiecare sticla de vin vanduta, SRL RO incaseaza un comision din vanzare. 1. Cum se emite factura din punctul de vedere al TVA? Unde se ...
22Ian2023

Import din Turcia

de Raluca Liliana Anghelache valabil la 22 Ian 2023
Intrebare: O societate din Romania (SRL) este platitoare de tva trimestrial inregistrata prin optiune. Importa din Turcia utilaje si aparatura (active imobilizate) necesare desfasurarii activitatii "restaurante" aferente codului CAEN 5610.TVA platita in vama se poate deduce (recupera) de la statul roman? Care este modalitatea de inregistrare in contabilitate a acestor achizitii (utilaje, taxe vamale, ...
24Ian2023

Refacturari. Regim TVA

de Irina Dumitrescu valabil la 24 Ian 2023
Intrebare: In ce conditii este posibila refacturarea cu tva, in cazul in care factura care se refactureaza este emisa fara tva? De asemenea, in cazul in care se refactureaza o factura externa la care se aplica taxarea inversa, se aplica tva la refacturare?
x