Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 30 Aprilie 2024
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro Consultanta specializata pentru CONTABILI
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>

  • Subiectul saptamanii
  • Cesiune contract de inchiriere
    O SC platitoare de TVA care detine un contract de inchiriere pentru un teren cu Episcopie Unitariana (neplatitoare de TVA) cesioneaza respectivul contract de inchirere catre o alta SC platitoare de TVA, contra unei sume. Factura este pu...
    mai mult

Reguli privind asocierile fara personalitate juridica

valabil la 30 Ian 2013
Justinian Cucu Raspuns oferit de
Justinian Cucu

Jurist si expert in proceduri fiscale

Intrebare: Ca urmare a retragerii din societate a doi dintre asociatii sai, o societate civila profesionala de avocati a inregistrat la Administratia Financiara la sfarsitul lunilor in care au avut loc retragerile (Martie si iunie 2012) cate o declaratie cod 223, in care erau mentionate veniturile si cheltuielile provizorii, dar efectiv realizate de societate in perioadele respective (01.01.-28.02., respectiv 01.03.-30.06.2012), precum si distributia rezultatului intre asociati conform cotelor procentuale existente la acel moment. In acest fel, societatea a aplicat practic prevederile pct. 188 lit. a) si b) din Normele Metodologice de aplicare ale art. 86 alin. 5 Cod Fiscal.

Avand in vedere insa obligativitatea depunerii unei declaratii de venit cod 204 de catre societate pana la data de 15.03.2013, pentru rezultatul efectiv realizat pe anul 2012, va rog sa imi precizati cum considerati dumneavoastra ca trebuie aplicate in practica lit. c) si d) ale acelorasi

Norme Metodologice de aplicare ale art. 86 alin. 5 Cod fiscal, care prevad:

c) la sfarsitul anului, din venitul netpierderea anual/anuala se deduce venitul netpierderea intermediarintermediara, iar diferenta se aloca asociatilor, in functie de cotele de participare ulterioare modificarii acestora;

d) venitul netpierderea anualanuala distribuitdistribuita fiecarui asociat se determina prin insumarea veniturilor netepierderilor intermediare determinate potrivit lit. b) si c).

Mai precis, cum se va complecta in opinia dvs. declaratia cod 204 pe anul 2012:

1. atat o declaratie 204 aferenta intregii perioade 01.01.-31.12.2012 (dar eventual fara mentionarea pe verso a cotelor de participare ale asociatilor ramasi), cat si cate o alta declaratie 204 pentru fiecare din perioadele 01.01.-31.03.2012; 01.04.-30.06.2012; 01.07.-31.12.2012, dintre care cele aferente primelor doua perioade vor prelua practic datele din declaratiile 223 deja depuse, iar ultima va ilustra stict veniturile si cheltuielile perioadei 01.07.-31.12.2012, iar pe verso repartizarea rezultatului intre asociatii ramasi, conform noilor cote de participare;

Sau:

2. doar cate o declaratie 204 pentru fiecare din perioadele mentionate mai sus (01.01.-31.03.2012; 01.04.-30.06.2012; 01.07.-31.12.2012), fara a se mai cumula veniturile si cheltuielile perioadei 01.01.-31.12.2012 intr-o alta declaratie 204.

In opinia mea doar varianta 1 ar putea asigura informatia necesara organului fiscal pentru a face calculul conform punctului d) din Norme

Tip societate: S.C.A.
Numar de angajati: 1-10 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 6910

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 30 ian 2013.

Login utilizator

De ce sa ma inregistrez?

  • 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 123316 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
  • NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Proceduri fiscale

25Apr2024

Declarare punct de lucru

de Gina Popescu valabil la 25 Apr 2024
Intrebare: Pentru punctele de lucru noi mai este necesara depunerea declaratiei 700 in loc la d061 si daca se depune la ce sectiune?
22Mar2024

Declaratia informativa D406 neplatitori de TVA

de Stan Cosmina valabil la 22 Mar 2024
Intrebare: O policlinica cu 99 salariati si o ctifra de afaceri de 5 mil euro. Are obligatia sa raporteze SAF-T.1. Avem obligatia sa declaram si prin declaratia lunara sau doar platitorii de TVA au aceasta obligatie? 2. Declaratia trimestriala are mai multe module, noi raportam la primul modul contabilitate societati comerciale. Este corect? Daca da, care este termenul de raportare? 3. Declaratia ...
05Mar2024

Declaratie rectificativa. D406

de Costin Istrate valabil la 05 Mar 2024
Intrebare: Avand in vedere termenul de 150 zile pentru depunerea situatiilor financiare aferente anului 2023, pot fi situatii in care se impune interventia pe inregistrarile contabile aferente lunii decembrie 2023. In aceasta situatie, va trebui sa depunem declaratii rectificative D406 pentru luna decembrie 2023 si pentru toate lunile urmatoare pentru care au fost depuse D406 in anul 2024. Presupunand ...
01Mar2024

Rectificare declaratia 406 SAF-T

de Mihaela Corneanu valabil la 01 Mar 2024
Intrebare: Se poate depune declaratie rectificativa 406SAFT pentru luna decembrie 2023, daca deja e trimisa si declaratia pe ianuarie 2024, astfel fiind nevoita sa depun rectificativa si pe ianuarie 2024?
12Feb2024

D150

de Gina Popescu valabil la 12 Feb 2024
Intrebare: Am urmatoarea speta cu cei de la ANAF: vreau sa fac SPV pe cui pe 2 societati care sunt in alt judet (Ilfov) decat cel in care am eu (contabilul) domiciliul. Cei de la ANAF vor sa ma duc personal cu actele in original pentru a le trimite ei in judetul respectiv.Ce am de facut? Mentionez ca eu am facut SPV si cei de la ANAF ma asteapta cu originalele.
22Dec2023

Procedura de redirectionare a impozitului pe profit

de Liviu Sapunaru valabil la 22 Dec 2023
Intrebare: Ce suma putem redirectiona prin formularul 177, avand urmatoarul sumar al declaratiei 101 din 2022:Randurile din declaratia 101:41 Total impozit pe profit (rd. 41.1 + rd. 41.2), din care: 805.23241.1 Impozit aferent profitului ce se impune cu cota de 16% 805.23242 Total credit fiscal (rd. 42.1 + rd. 42.2 + rd. 42.3) 3.08042.2 Impozit pe profit scutit, din care: 3.08042.2.1 Impozit ...
x