Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 26 Aprilie 2024
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro Consultanta specializata pentru CONTABILI
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>

Restituire avans platit. Livrare intracomunitara

valabil la 13 Apr 2023
Anca Bilas Raspuns oferit de
Anca Bilas

Expert contabil si Consultant fiscal

Intrebare: O societate achita un avans pentru o achizitie intracomunitara pe baza unei facturi proforme. Furnizorul nu emite factura fiscala de avans, ca urmare clientul nu declara nimic in D300 si D390. Peste cateva luni, in luna decembrie 2022, furnizorul restituie avansul incasat si emite o factura fiscala de storno avans, pe care clientul o inregistreaza in contabilitate si o declara in D300 si D390. In luna aprilie 2023 la verificari, cu ocazia intocmirii bilantului pentru anul 2022, se constata aceasta eroare, adica faptul ca furnizorul a emis o factura de storno avans pentru o achizitie intracomunitara care nu a mai avut loc, in conditiile in care initial nu a fost emisa o factura de avans.

Cum trebuie sa procedeze clientul in situatia data? Solicita furnizorului sa corecteze factura de storno avans, adica sa emita o alta factura, cu aprilie 2023, cu valoarea plus (cu exact valoarea pe care a fost emisa factura de storno avans in decembrie 2022)? Cum procedeaza clientul din punct de vedere declarativ, avand in vedere ca a declarat in decembrie 2022, in D300 si D390, factura de storno avans? Daca se emite in aprilie 2023 o factura de corectie a facturii de storno avans emisa in decembrie 2022, in ce luna inregistreaza clientul acea factura de corectie si cum o declara in D300 si D390?

Tip societate: S.A.
Numar de angajati: peste 50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 0147

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 13 apr 2023.

Login utilizator

De ce sa ma inregistrez?

  • 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 123148 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
  • NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Achizitii intracomunitare

01Apr2024

Achizitie utilaj din Germania cu instalare in Romania

de Gina Popescu valabil la 01 Apr 2024
Intrebare: Care este tratamentul fiscal pentru o livrare de bunuri (utilaj) din Germania in care montajul il face beneficiarul din Romania si punerea in functiune de catre furnizorul din Germania?
29Mar2024

ONG Republica Moldova. Achizitie lucrari de arta din Romania cu livrare in Belgia

de Vera Constantin valabil la 29 Mar 2024
Intrebare: O ONG inregistrata in Republica Moldova cumpara lucrari de arta de la artisti din Romania si le expune pentru vanzare intr-o galerie din Belgia. Lucrarile de arta raman pe teritoriul UE, se face transfer direct Romania Belgia. In acest caz, ce documente trebuie sa aiba ONG pentru a justifica achizitia si ce documente trebuie sa intocmeasca pentru livrare (cumparatorii pot fi persoane fizice ...
02Mar2024

Import bunuri inconditia de livrare DDP

de Amelia Dumitras valabil la 02 Mar 2024
Intrebare: Am primit marfa din Marea Britanie, s-a facut declaratie vamala de catre DHL pe care e mentionata suma de taxa vamala si TVA, dar ne-au zis ca nu trebuie sa platim pentru ca e livrare DDP, in DVI scrie tara origine UE. Avem 2 cazuri similare.Se va declara cu taxare inversa? La ce rand in declaratia 300?
20Feb2024

Obligativitate obtinere cod UIT livrare intracomunitara

de Anca Bilas valabil la 20 Feb 2024
Intrebare: O societate platitoare de impozit pe profit, din sfera TVA (in afara sistemului TVA la incasare) decide sa vanda (cu titlu ocazional, activitatea de baza fiind cea de call center) o parte din mobilierul din call center datorita restangerii activitatii societatii. Deci cu caracter ocazional vinde o parte din mobilierul (second hand, amortizat integral) sau catre o societate din Italia.Ce ...
09Feb2024

TVA pentru importuri intracomunitare de marfuri din China

de Liviu Sapunaru valabil la 09 Feb 2024
Intrebare: Achizitionam marfa de la un furnizor din UE cu cod valid de TVA intracomunitar, la el in tara (Germania). Marfa vine dintr-o tara non UE (China). Noi ne ocupam de vamuire si platim taxele aferente, inclusiv TVA. Furnizorul din UE caruia noi ii platim marfa emite factura cu cod valid de TVA ca si pentru o livrare intracomunitara. Achizitia aceasta se declara in d390 sau numai in d300 ca si ...
21Ian2024

Factura de livrare intracomunitara emisa in regim de scutire

de Anca Bilas valabil la 21 Ian 2024
Intrebare: Societatea noastra achizitioneaza materiale accesorii productiei din Germania. Firma de la care achizitioneaza materialele va emite o factura catre societatea noastra, inregistrata fiscal in Romania, dar materialele sunt trimise la firma noastra mama din Germania, care in decursul unei saptamani va trimite materialele in Romania. Mentionam ca noi avem un transport saptamanal din Germania in ...
x