Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 27 Aprilie 2024
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro Consultanta specializata pentru CONTABILI
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>

  • Subiectul saptamanii
  • D101. Corelatii randuri
    Care ar fi calculul corect pentru impozitul pe profit daca am urmatoarele date: - pierdere rand 39 D101 an 2022 = 46.316 - randul 40 D101 anul 2022 = (- 41.024) - aceasta reprezinta pierderea fiscala care o preiau in D101 anul 2023 randul...
    mai mult

Schimbare perioada fiscala pentru TVA de la luna la trimestu calendaristic

valabil la 03 Sep 2021
Dana Hristu Raspuns oferit de
Dana Hristu

Consultant fiscal si expert contabil si auditor financiar

Intrebare: Firma este microintreprindere, platitoare de TVA. Nu aplica TVA la incasare. Firma in acest moment depune decontul lunar de TVA (in anii precedenti a avut importuri intracomunitare anual). In anul 2021 pana in prezent si pana la sfarsitul anului 2021 nu credem ca se va mai realiza importuri intracomunitare (in urma unei analize preliminare, dar este posibil sa avem importuri intracomunitare in functie de businessul pe care il desfasoara). La data de 31.12.2021 se estimeaza o cifra de afaceri in jur de 60.000 euro.

Daca pana la sfarsitul anului 2021 nu facem achizitii intracomunitare, suntem obligati sa trecem de la decontul de TVA lunar la decontul de TVA trimestrial in anul 2022? In cazul in care trebuie sa trecem de la decontul lunar la decontul trimestrial trebuie sa depunem la ANAF formularele 010 si 700 pana la data de 15.01.2022? Decontul de tva (D300) aferent primului trimestru se depune pana la data de 25.04.2022 si implicit plata TVA pentru primul trimestru?

Avand in vedere ca decontul de TVA (D300) se depune trimestrial, asta inseamna ca se depune si trimestrial declaratia D394 (achizitii si livrari interne)? Din punct de vedere contabil, inchiderea operatiunilor de TVA se va face lunar sau trimestrial? Ma refer la inchiderea conturilor 4423, 4424, 4426, 4427, 4428 sa se faca lunar, de exemplu se face inchiderea pentru fiecare luna (ianuarie, februarie, martie) sau se face inchidere trimestriala la sfarsitul lunii martie 2021?

In acest moment, decontul de TVA lunar ne avantajeaza operational si am dori sa ramanem cu depunerea decontului lunar indiferent daca nu vom avea importuri intracomunitare.

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 1-10 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4614

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 03 sep 2021.

Login utilizator

De ce sa ma inregistrez?

  • 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 123199 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
  • NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Obligatiile persoanelor impozabile

02Apr2024

Drept de deducere TVA conditii livrare DDP

de Anca Bilas valabil la 02 Apr 2024
Intrebare: O societatea achizitioneaza marfa din Anglia, conditia Incoterms este DDP, vanzatorul din Anglia achita toate taxele vamale, inclusiv TVA-ul din vama. DVI este emis pe numele societatii noastre insa nu noi il achitam ci il achita societatea din Anglia.Cum procedam la inregistrarea facturii in contabilitate? Care ar fi monografia contabila? La ce rand se declara in D300? Deducem acea tva din ...
29Mar2024

Achizitii servicii non-UE de la ZOOM

de Mariana Prejbeanu valabil la 29 Mar 2024
Intrebare: O societate platitoare de TVA achizitioneaza servicii non-UE de la ZOOM (SUA). Facturile primite de la ZOOM au mentiunea "taxare inversa".Care sunt inregistrarile contabile cu privire la TVA si in ce declaratii fiscale se inscriu sumele din facturile emise de firma non-UE ZOOM (SUA)? Avem obligatia platii TVA catre statul Roman pentru achizitiile de servicii din tari non-UE, cum ar fi de la ...
29Mar2024

Reglementari TVA in tranzactiile cu Bulgaria. Responsabilitati si implicatii

de Liviu Sapunaru valabil la 29 Mar 2024
Intrebare: O firma romaneasca vinde in Bulgaria marfa prin Emag Bulgaria. Avem o situatie cand un client persoana fizica a dat datele unei firme mari, a luat pachetul de la easybox, noi am facturat fara tva doar ca firma din Bulgaria nu a declarat, dat fiind faptul ca nu ea primise/comandase marfa. Cum am putea evita astfel de situatii si cine ar fi responsabil?
26Mar2024

Revanzare opere de arta. Regim special de TVA

de Gina Popescu valabil la 26 Mar 2024
Intrebare: O firma second hand achizitioneaza opere de harta, le reconditioneaza si le revinde. Achizitiile pot sa fie din Romania si din uniune, la fel si vanzarile pot sa fie in Romania sau in UE. Calculam tva la marja, dar mai sunt si alte cheltuieli, contabilitate, ambalaje, consumabile pentru birou etc. La acestea avem dreptul sa ne deducem tva?
26Mar2024

Actualizarea codului de tva pentru prestarea de servicii in ue: proceduri si conditii

de Liviu Sapunaru valabil la 26 Mar 2024
Intrebare: O societate neplatitoare TVA are cod special de TVA pentru inregistrare pentru primirea de prestari de servicii UE conform art. 307 alin. 2 din Codul fiscal. Codul a fost solicitat pentru servicii online de la Microsoft Ireland Operations Ltd in valoare de cca 1.500 lei/luna pentru care depunem 390 si 301.Putem face actualizare prin d700 pentru inregistrare pentru prestari de servicii in UE ...
20Feb2024

Schimbare perioada fiscala TVA

de Anca Bilas valabil la 20 Feb 2024
Intrebare: O societate platitoare de impozit pe profit si inregistrata in scopuri de TVA, in anul 2023 a avut pentru TVA perioada fiscala trimestrul, veniturile realizate fiind de 300.000 lei. In anul 2024 realizeaza venituri din vanzare cereale (cu taxare inversa) in valoare de 1.000.000lei si nu a efectuat achizitii intracomunitare.In ianuarie 2024 trebuie modificata perioada fiscala pentru TVA de la ...
x