Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 14 Mai 2024
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro Consultanta specializata pentru CONTABILI
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>

Servicii intracomunitare de productie publicitara. Tratament TVA

valabil la 03 Iul 2017
Olguta Crevelescu Raspuns oferit de
Olguta Crevelescu

Economist

Intrebare: O societate din Romania factureaza servicii de productie publicitate catre o firma din Cipru in perioada 2011-2015. Firma avea cod valid de TVA in perioada 2011-2014 iar in anul 2014 i s-a anulat. Nu s-a verificat in VIES iar factura din 2015 s-a inregistrat cu taxare inversa. Cum corectam factura din anul 2015 avand in vedere ca societatea avea codul de TVA anulat? Societatea din Cipru face demersuri pentru obtinerea codului de TVA. Pentru auditul intern s-a descoperit ca anumite servicii din perioada 2011-2015 desi au fost facturate si nu au fost in fapt realizate.

Cum procedam cu stornarea acestora? Care este monografia contabila atat pentru stornarea unei facturi din perioada cand avea cod valid de TVA cat si pentru factura din anul 2015 cand nu are cod valid de TVA? Putem face aceste stornari de servicii nerealizate inainte de obtinerea codului valid de TVA a societatii din Cipru?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 11-50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 5911

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 03 iul 2017.

Login utilizator

De ce sa ma inregistrez?

  • 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 123733 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
  • NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Declaratia 390

10Mai2024

TVA servicii IT - intracomunitare

de Daniela Manole valabil la 10 Mai 2024
Intrebare: O SRL este neplatitoare de TVA - domeniul IT. Factureaza cu taxare inversa servicii IT pentru o firma inregistrata in scopuri de tva din Ungaria (KFT). SRL are sediul in Romania, de unde isi desfasoara activitatea (programare).SRL a obtinut cod special de TVA pentru prestari de servicii. Depune D390. In contract este prevazut: programeaza pentru o firma din SUA (clientul KFT-ului din Ungaria). ...
28Apr2024

Prestari de servicii UE

de Stan Cosmina valabil la 28 Apr 2024
Intrebare: O PFA cu TVA la incasare trimestrial cu activitate in domeniul constructiilor, codul CAEN 7112 "Activitati de inginerie" emite facturi referitoare la aceste servicii catre firma din Romania, dar si catre o firma din UE inscrisa in VIES.Cum este corect sa se emita aceasta factura? La ce randuri se inscrie in decontul de TVA, care este perioada si modul de completare a declaratiei 390 si ...
11Apr2024

Cod special de TVA in cazul serviciilor de consultanta fiscala

de Anca Bilas valabil la 11 Apr 2024
Intrebare: O firma neplatitoare de tva doreste sa efectueze un raport de consultanta fiscala in Romania pentru o societate din Cipru.Trebuie sa isi obtina cod de TVA pentru servicii intracomunitare?
13Dec2023

Servicii intracomunitare de la un furnizor fara cod valid de TVA. Declaratia 390

de Carmen Adomnoaei valabil la 13 Dec 2023
Intrebare: Am primit o factura fara tva de la un furnizor persoana fizica arhitect din Italia. Furnizorul are cod de TVA, insa nu este valid in VIES. Este vorba de servicii furnizate pe cale electronica, iar locul prestarii se considera a fi Romania in cazul acesta. In mod normal am aplica taxare inversa si am declara in 390.Cum procedam in cazul in care furnizorul nu are cod valid VIES? Putem aplicat ...
12Dec2023

Refacturare cheltuieli catre partener din UE

de Mihaela Corneanu valabil la 12 Dec 2023
Intrebare: O societate achita o taxa specifica in domeniul farmaceutic catre bugetul de stat in valoare de 100 lei. Aceasta taxa este inregistrata 635 = 446 cu 100 lei. Parte din aceasta taxa ii revine unui partener din UE. Societatea din RO emite un debit memo catre partenerul din UE, nota contabila 401 = 7588 in valoare de 80 lei.Este corecta monografia contabila? Se inregistreaza acest debit memo in ...
26Nov2023

Servicii de montaj instalatii fotovoltaice catre beneficiari. Persoane impozabile din Germania

de Olguta Crevelescu valabil la 26 Nov 2023
Intrebare: O societate cu codul CAEN 4120 - Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale, inregistrata in scopuri de TVA in Romania, presteaza servicii de montaj instalatii fotovoltaice catre beneficiari persoane impozabile din Germania.Locul prestarii acestor servicii se considera a fi in Germania? Cum se declara in decontul de TVA? Dar in D 390?
x