Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 6 Mai 2024
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro Consultanta specializata pentru CONTABILI
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>

Stornare avans marfa. Curs valutar. Declaratia 390

valabil la 13 Mar 2011
Georgeta Serban Matei Raspuns oferit de
Georgeta Serban Matei

Consultant fiscal si expert contabil

Intrebare: O societate X din Romania, platitoare de TVA, incaseaza in data de 27 decembrie 2010 un avans de 50.000 euro reprezentand contravaloarea integrala a bunurilor ce urmeaza a fi livrate in luna februarie 2011 catre o societate Y din Belgia, platitoare de TVA in tara de rezidenta. Cursul BNR din 27.12.2010 la care s-a inregistrat in contabilitate factura de avans si la care s-a facut declaratia 390 VIES este de 4,2878 lei lei euro. Valoarea declarata in declaratiile 300 si 390 este de 214.390 lei.

In 7 februarie 2011, societatea X din Romania livreaza bunurile catre societatea Y din Belgia, fapt pentru care intocmeste factura pentru bunuri in valoare de 50.000 euro si se storneaza avansul de 50.000 euro din data de 27.12.2010. Cursul de schimb la data facturarii este de 4,2485 lei/euro.

Va rugam sa ne precizati care sunt implicatiile asupra declaratiei Vies 390, avand in vedere ca in urma acestei tranzactii societatea X inregistreaza o pieredere financiara de 1965 lei, pierdere care se regaseste in decontul de TVA la pozitia 1, in urma stornarii avansului. Trebuie depusa rectificativa la declaratia 390 pentru luna decembrie si declarata factura de bunuri la luna februarie? Sau se declara in luna februarie si factura de stornare avans si cea de livrare intracomunitara bunuri?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 1-10 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 6810

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 13 mar 2011.

Login utilizator

De ce sa ma inregistrez?

  • 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 123372 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
  • NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria TVA

06Mai2024

Procedura contabila si fiscala pentru achizitia online a marfii din China de catre o societate neplatitoare de TVA

de Liviu Sapunaru valabil la 06 Mai 2024
Intrebare: O societate comerciala, neplatitoare de tva, achizitioneaza online marfa din China. Marfa ajunge in Romania prin curier, direct la usa cumparatorului. La baza achizitiei nu am decat factura de la furnizor cu termeni de livrare DDP. Cum se poate inregistra aceasta factura in contabilitate? Trebuie raportat importul undeva? Cum se poate plati TVA?
04Mai2024

Deducere TVA constructie anexa

de Anca Bilas valabil la 04 Mai 2024
Intrebare: Asociatul unic si administratorul unei societati platitoare de tva detine un teren construibil cu o casa. Doreste sa construiasca o anexa (va fi pe acelasi CF cu casa) pe numele sau (persoana fizica). Exista un contract de comodat cu societatea in care se mentioneaza ca societatea va plati materialele pentru construirea anexei pentru ca acolo va fi sediul firmei. Se poate deduce TVA aferenta ...
04Mai2024

Anulare TVA neexigibila. Creanta prescrisa

de Anca Bilas valabil la 04 Mai 2024
Intrebare: Societatea este platitoare de impozit pe profit si fara niciun fel de activitate in ultimii 3 ani. Au existat doar sporadic, incasari de clienti. Societatea a fost platitoare de TVA si cu TVA la incasare pana in ianuarie 2024 cand i-a fost anulat codul de TVA conform art. 316 alin. 11 lit. e) (in deconturile a 6 luni consecutive nu au existat operatiuni in sfera TVA). In acelasi timp, societatea ...
04Mai2024

Aspecte fiscala inregistrare in scopuri de TVA in cazul serviciilor in domeniul asigurarilor

de Anca Bilas valabil la 04 Mai 2024
Intrebare: Avem o societate care activeaza in domeniul agentilor si brokerilor de asigurari, realizand venituri scutite fara drept de deducere, din comisionul facturat companiilor de asigurari. In cursul anului 2023 a realizat venituri din prestari servicii in suma de 140.030 lei si venituri din comision in suma de 214.031 lei, astfel cumuland veniturile, depasim plafonul de tva.Suntem obilgati sa ne ...
04Mai2024

Servicii de pictura. Client din afara UE

de Elena Garofil valabil la 04 Mai 2024
Intrebare: O societate din Romania presteaza servicii de pictura in Bulgaria pentru un client din Emiratele Arabe.Factura se emite fara TVA? Care sunt obligatiile declarative?
04Mai2024

ONG fara activitate economica. Inregistrare in scopuri de TVA

de Elena Garofil valabil la 04 Mai 2024
Intrebare: La o ONG fara scop patrimonial, care are activitati de asistenta sociala cu cazare, deruleaza si proiecte europene Erasmus. Trebuie sa se inscrie in scopuri de TVA, daca nu desfasoara activitati economice?
x