Declaratia 390 - pagina 5
10Nov2022
Achizitie servicii de cazare in stat membru. Regim fiscal TVA in Romania
de
Amelia Dumitras
valabil la 10 Nov 2022
Intrebare: O firma din Romania este platitoare de TVA. Primeste o factura de cazare din Franta intermediata prin platforma Booking. Factura primita nu are TVA locala, iar firma emitenta are trecut un cod valid de TVA din Franta.Cum vom trata acest serviciu de cazare din punctul de vedere al TVA si declaratiile necesare?
27Oct2022
Livrare proteze dentare
de
Anca Ivanov
valabil la 27 Oct 2022
Intrebare: Reprezint o societate comerciala neplatitoare de tva, care desfasoara activitatea cu codul CAEN 3250 (Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale stomatologice). Societatea a obtinut si cod special de TVA. In fiecare luna emite facturi de proteze dentare catre cabinete stomatologice din Germania. Pe factura este trecut atat codul special de tva, cat si codul de neplatitor de ...
23Oct2022
Operatiuni care au locul pe teritoriul Italiei. Achizitie si export de bunuri
de
Diana Ioana Tabara
valabil la 23 Oct 2022
Intrebare: Suntem o societate care cumpara marfa din Italia si o vindem direct in Turcia. Transportul si asigurarea sunt facute de o firma din Italia care factureaza fara TVA si declara operatiunea ca taxare inversa.Este corect? Societatea nostra din Romania, careia i s-a facturat transportul, cum trebuie sa inregistreze factura? Cu taxare inversa sau scutita (tinand cont ca marfa se duce in Turcia)?
06Oct2022
Factura de servicii intracomunitare primita cu intarziere. Inregistrare
de
Elena Garofil
valabil la 06 Oct 2022
Intrebare: O firma din Romania este platitoare de TVA. Primeste pe 10.09.2022 o factura de servicii emisa in 11.07.2022 de la un furnizor din Italia.La ce curs valutar se inregistreaza factura? La cursul de la data primirii facturii sau la cel de la data emiterii, respectiv 11.07.2022? Ce obligatii are firma din Romania? Care este baza legala?
01Oct2022
Achizitii de bunuri cu locul de livrare in alt stat membru. Declarare
de
Elena Garofil
valabil la 01 Oct 2022
Intrebare: Administratorul societatii, cetatean italian, cumpara de pe amazon.it diferite consumabile sau imobilizari pentru desfasurarea actvitatii. Bunurile respective ajung in Italia, nu in Romania (deoarece de acolo isi desfasoara activitatea - are autorizat activitati la terti). Facturile ce au furnizori cu cod de TVA valid VIES - altele decat Italia (exemplu: Germania) au aplicat taxarea inversa, dar ...
24Sep2022
Vehicul achizitionat intracomunitar in regim normal de taxa
de
Diana Popescu
valabil la 24 Sep 2022
Intrebare: Se achizitioneaza din Germania un vehicul folosit. Valoarea facturii este 10.500 euro. Valoarea TVA este zero. Pe factura este mentionata livrare intracomunitara si este valabila scutirea de taxa conform art. 4 nr. 1b UStG coroborat cu art. 6a UStG.Se transmite achizitia in D390?
13Sep2022
Corectare informatii inscrise in declaratia recapitulativa VIES. Formularul 390
de
Diana Popescu
valabil la 13 Sep 2022
Intrebare: In luna august 2022 am avut achizitii intracomunitare si livrari intracomunitare. In d390 am trecut doar achizitiile intacomunitare, fara sa trec si livrarile intracomunitare.Cum fac acum rectificativa? Trec doar livrarile intracomunitare sau trec atat achizitiile, cat si livrarile emise?
07Sep2022
Inregistrare ca platitor de TVA. Prestare servicii UK
de
Anca Bilas
valabil la 07 Sep 2022
Intrebare: O societate este nou infiintata. Va presta servicii pentru Marea Britanie. Este obligata sa se inregistreze ca platitoare de TVA? Se declara in d390?
07Sep2022
Sediu fix in Germania si inregistrare in OSS in Romania
de
Vera Constantin
valabil la 07 Sep 2022
Intrebare: O societate inregistrata in scopuri de tva in Romania efectueaza vanzari catre persoane fizice in Germania. Societatea este inregistrata in scopuri de tva in Germania si inregistrata in OSS in Romania. Aceasta transfera marfa intr-un depozit din Germania si din acest depozit se fac livrarile catre clienti.Ce obligatii declarative are societatea catre fiscul din Germania? Avand in vedere ca ...
02Sep2022
Achizitie intracomunitara de bunuri impozabila in Romania
de
Amelia Dumitras
valabil la 02 Sep 2022
Intrebare: Factura de achizitie de la o societate cu cod fiscal de SK, valabil pe VIES, are inscrisa pe ea TVA de 19% pentru piese de schimb la o SRL.Cum se trateaza din punctul de vedere al TVA si al declaratiei 390?
31Aug2022
Import de bunuri din China. Procedura vamala simplificata. Raportarea achizitiei
de
Amelia Dumitras
valabil la 31 Aug 2022
Intrebare: O firma din Romania achizitioneaza materii prime din China. Materialele sosesc in Rotterdam, Olanda unde o firma olandeza face vamuirea si trimiterea materialelor catre firma din Romania. Exista o factura pentru materiale si una pentru transport maritim eliberate de firma din China. Receptia materialelor in Romania se face in programul Saga cu codul fiscal al firmei din Olanda si cu numele firmei ...
12Aug2022
Bolt. Regim fiscal pentru sume incasate din bacsis si taxa de drum
de
Amelia Dumitras
valabil la 12 Aug 2022
Intrebare: O societate este neplatitoare de tva, insa are cod special de tva. Are contract de colaborare cu Bolt. Bacsisul pe care il incaseaza cum se inregistreaza in contabilitate? Taxa de drum incasata de la Bolt cum se inregistreaza? Facturile de bonus se scad din facturile de comision la stabilirea tva?
24Iul2022
Transfer de marfa in depozitul Amazon - Germania
de
Daniela Manole
valabil la 24 Iul 2022
Intrebare: O societate este inregistrata in scopuri de tva. Realizeaza vanzari la distanta in Germania, prin platforma Amazon. Aceasta transfera marfa in depozitul Amazon aflat pe teritoriul Germaniei. Cum raporteaza intern societatea transferul de marfa din Romania in DE? Societatea trebuie sa obtina cod de tva in DE?
24Iul2022
Refacturare servicii catre o societate din Italia. TVA
de
Dana Hristu
valabil la 24 Iul 2022
Intrebare: O societate din Romania este inregistrata in scopuri de TVA. Plateste niste taxe de scolarizare in numele unui partener al sau din Italia (platitor de tva). Intocmeste factura de decont pentru recuperarea banilor platiti.Se declara aceasta factura in d390? Dar in d300? La ce rand?