Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 26 Aprilie 2024
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro Consultanta specializata pentru CONTABILI
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>

Factura primita cu intarziere. Cuprindere in declaratia informativa 394 si in decontul de TVA

valabil la 27 Ian 2012
Silviu Stoica Raspuns oferit de
Silviu Stoica

consultant fiscal

Intrebare: In luna decembrie 2011 s-a acordat un avans spre decontare unui salariat. Acesta deconteaza avansul abia in luna Ianuarie 2012 prezentand un decont de cheltuieli + o factura cu data de decembrie 2011.

Intrebare

a) Daca factura are data de decembrie 2011 ea va trebui inclusa in declaratia 394 a semestrului II an 2011?

b) In care decont de TVA (declaratia 300) va fi inclusa? La luna Decembrie 2011 sau la Ianuarie 2012?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 1-10 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 4531

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 27 ian 2012.

Login utilizator

De ce sa ma inregistrez?

  • 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 123157 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
  • NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Avansuri

13Feb2024

Corectarea declaratiei 394

de Ionut Jinga valabil la 13 Feb 2024
Intrebare: In luna decembrie 2023 s-a facturat un avans primit de la client care nu a fost prins in D300 si D394 aferent trim. 4 2023. In D300 in trim. 1 2024 o trecem la regularizari, dar in D394 cum putem sa o inregistram avand in vedere ca factura a fost emisa in decembrie 2023? Bilantul pe 2023 nu a fost depus.
13Iul2023

Avans prestari servicii de constructii in UE. Tratament fiscal

de Anca Bilas valabil la 13 Iul 2023
Intrebare: O societate comerciala A din Romania inregistrata in scopuri de TVA face factura de avans in luna iunie 2023 de 5.000 euro pentru prestare servicii constructii (doar manopera pentru montare gresie, faianta, parchet pentru un bun imobil care se afla in Croatia) catre o societate B din Croatia platitoare de TVA (verificat in VIES) (beneficiar final). Serviciul urmeza sa se realizeze peste trei ...
04Aug2022

Emitere facturi de avans

de Anca Bilas valabil la 04 Aug 2022
Intrebare: O societate inregistreaza in contul 419 avansuri de la clienti din perioade cuprinse intre anii 2016-2022. Cu unii clienti derulam inca tranzactii, cu altii nu. Programul de contabilitate permite emiterea automata a facturilor de avans doar pe comenzi, pe sume exacte. Pentru resturi de avans sau pentru avansuri neatribuite unor comenzi nu se poate emite automat facturi de avans, dar calculam ...
26Ian2013

Bunuri si servicii utilizate in scop personal, sunt considerate dividende

de Elena Garofil valabil la 26 Ian 2013
Intrebare: In situatia in care administratorul unei microintreprinderi (asociat unic) foloseste o masina inchiriata pe microintreprindere in interes personal (fara a intocmi foi de parcurs) 50% din cheltuielile cu chiria, trebuie considerate ca dividende si se impoziteaza cu 16%? In aceasta situatie suma respectiva trebuie declarata prin Declaratia 100 ca si dividend ridicat de asociat?
16Mai2011

Inregistrare factura avans

de Adrian Benta valabil la 16 Mai 2011
Intrebare: Primesc de la o firma din Olanda platitoare de TVA, un avans in suma de 5000 Euro, pentru care intocmesc factura de avans scutita de TVA. Este corect cum procedez, unde trec factura de avans in decontul de TVA? Intocmesc declaratia 390 si unde anume trec avansul la livrare intracomunitara?
01Feb2011

Factura de avans se declara si in declaratia 390?

de Georgeta Serban Matei valabil la 01 Feb 2011
Intrebare: Un avans achitat in Finlanda (firma din Finlanda are cod valabil de TVA) pe baza unei facturi de avans, o consider tranzactie intracomunitara cu obligativitatea evidentierii TVA (rd.7.1 si rd.19.1 din decont). In acest caz se declara si in 390 Viev?
x