PortalContabilitate.ro
Consultanta specializata
pentru CONTABILI
Cauta articol   Tip articol
 Domeniu Camp

...sau foloseste motorul de cautare avansata
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
Legislatia UE: Prin autentificare, sunt de acord cu faptul ca site-ul PortalContabilitate.ro poate seta module cookie in browserul meu.
Username:
Parola:
Tine-ma minte
 

  •   Newsletter GRATUIT
  •   Da, doresc sa ma abonez. Primesc GRATUIT Raportul special "Declaratia 394. Cele mai cautate 11 intrebari si raspunsuri" si informatii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton. Termeni si conditii de utilizare a site-ului. Nota de informare



Mareste font Micsoreaza font Font default


46 ARTICOLE relevante pentru tag-ul regularizare din 2016 conform legislatiei in vigoare:


     » Regularizare avans la schimbarea cotei de TVA. Regim fiscal 
     de Anca Ivanov, la 03-Dec-2016
     » Intrebari si raspunsuri » TVA

     Intrebare: Prestam servicii uscare cereale cu un utilaj mobil. Contractul prevede ca pe langa tariful de uscare efectiv clientul va trebui sa achite in avans contravaloarea transportului utilajului mobil. In data de 20 noiembrie se factureaza avans transport utilaj in valoare de 1.000 euro + TVA, curs valutar 4,50 lei/euro. Se achita avansul in aceeasi luna, se transporta utilajul la sediul clientului si ... [mai mult]

 
     » Factura regularizare avans in cazul agentiei de turism 
     de Daniel Crevelescu, la 25-Nov-2016
     » Intrebari si raspunsuri » TVA

     Intrebare: Suntem o agentie de turism care aplica regimul special pentru agentiile de turism si facturam clientilor serviciul prestat in avans necunoscand valoarea exacta a comisionului agentiei la data emiterii facturii (factura de la furnizor se primeste in luna urmatoare ), inregistrand pe avansuri client aceste sume. Luna urmatoare cand se emite factura de la furnizor, se storneaza avansul de la client ... [mai mult]

 
     » Factura cu regularizare avans in D394 
     de Olguta Crevelescu, la 23-Nov-2016
     » Intrebari si raspunsuri » TVA

     Intrebare: In luna septembrie 2016 societatea primeste o factura de la un furnizor cu avans marfa in valoarea de 120 lei (100 lei + 20 lei TVA). Aceasta se raporteaza in D394 la luna septembrie 2016. In luna octombrie 2016, societatea primeste marfa de la furnizor, impreuna cu o factura, a carei valoare totala este zero dar cu 2 pozitii: - prima: stornare avans -1 (100 + 20 (TVA)) - a doua: marfa 1 (100 ... [mai mult]

 
     » Prelungirea detasarii intr-un stat strain. Regularizarea impozitului pe venit  
     de Rodica Mantescu, la 21-Oct-2016
     » Intrebari si raspunsuri » Impozitul pe salarii » Delegare. Detasare

     Intrebare: Avem salariati detasati in Austria, pentru care am solicitat initial certificat A1 pe o perioada de 6 luni de zile. Acum suntem nevoiti sa prelungim cu inca 2 luni perioada de detasare. Problema cu care ne confruntam este legata de impozitul pe venit care ar trebui platit in Austria, deoarece depasim cele 183 zile , impozit care se calculeaza incepand cu prima zi a detasarii . In primele 6 luni ... [mai mult]

 
     » Diferenta TVA stabilita la control. Regularizarea situatiei 
     de Constanta Popa , la 11-Oct-2016
     » Intrebari si raspunsuri » TVA » Deducerea si rambursarea TVA

     Intrebare: Daca in urma unui control fiscal se anuleaza o tranzactie respectiv un avans facturat intre doua firme afiliate in baza art. 297 din Codul fiscal, autoritatea fiscala a impus limitarea deducerii. Care este monografia contabila aferenta inregistrarii acestei decizii de impunere? In momentul in care s-a platit avansul au fost facute urmatoarele inregistrari contabile: 401=5121 cand s-a emis ... [mai mult]

 
     » Regularizare avans facturat in 2015. Tratament TVA 
     de Dana Apostolescu, la 10-Oct-2016
     » Intrebari si raspunsuri » TVA » Masuri de simplificare

     Intrebare: Dezvoltatator imobiliar emite in anul 2015 o factura de avans catre un client persoana juridica inregistrata in scop de TVA (cota 24%) in baza unui antecontract de vanzare-cumparare. In 2016 se finalizeaza constructia imobilului, se face receptia si se semneaza contractul de vanzare-cumparare cu clientul. Cum se face regularizarea avansului facturat in 2015 avand in vedere modificarea cotei de ... [mai mult]

 
     » IFN. Vanzare imobil in 2016. Avansuri incasate in anii precedenti. Regularizare avansuri 
     de Otilia-Mihaela Roman, la 30-Sep-2016
     » Intrebari si raspunsuri » TVA » TVA

     Intrebare: In anul 2013 societatea (IFN) a incheiat un antecontract de vanzare-cumparare pentru un imobil aflat in proprietatea societatii. Antecontractul nu prevede transferul dreptului de proprietate. Pretul de vanzare a fost stabilit la suma de 250.000 euro inclusiv TVA, cu plata in rate: - 100.000 euro la semnarea contractului, - 50.000 euro in 2014, - 50.000 euro in 2015 si 50.000 euro in 2016 la ... [mai mult]

 
     » Achizitie intracomunitara de piese. Mentiunea platii doar pe factura. Regularizare sold furnizor extern 
     de Constanta Popa , la 22-Sep-2016
     » Intrebari si raspunsuri » Contabilitate » Achizitii intracomunitare

     Intrebare: In luna februarie s-a realizat o achizitie intracomunitara din Italia de la un furnizor cu cod valid de TVA. Achizitia a fost inregistrata in contabilitate, s-a declarat prin 390 insa nu a fost adusa la contabilitate dovada platii (plata nu s-a efectuat prin virament din contul societatii) iar soldul la furnizorul extern ramanand nestins. Pe factura apare achitat. Este posibil sa avem probleme la ... [mai mult]

 
     » Emitere bon fiscal pentru stornare avans. Regularizarea incasarii facturii cand aparatul nu permite operatiune cu minus 
     de Otilia-Mihaela Roman, la 11-Iul-2016
     » Intrebari si raspunsuri » Contabilitate » Legea contabilitatii

     Intrebare: La incasarea unui avans (de la o persoana fizica) societatea emite factura si bon fiscal. La incasarea finala, se emite din nou factura, se storneaza avansul si se incaseaza contravaloarea ramasa de incasat pentru serviciul prestat marfa livrata. Cum trebuie emis bonul fiscal (final) in conditiile in care casa de marcat nu prevede operatiunea "Storno avans" si tinand cont de obligativitatea ... [mai mult]

 
     » Regularizare certificate verzi pentru livrarile de energie din 2015. Cota de TVA din facturile de regularizare emise in 2016  
     de Constanta Popa , la 23-Iun-2016
     » Intrebari si raspunsuri » TVA » Exigibilitatea si faptul generator

     Intrebare: Suntem o societate furnizoare de energie electrica catre clienti personae fizice si juridice. Livrarea energiei electrice (prestarea de serviciu de furnizare) o efectuam in continuare. Pentru TVA faptul generator si exigibilitatea potrivit art. 281 alin. (8) din Legea 227/2015 o consideram data emiterii facturii iar cota de TVA in vigoare este cea de la data emiterii facturii. In anul 2016 ... [mai mult]

 

Pagina: 1 2 3 4 5 »