PortalContabilitate.ro
Consultanta specializata
pentru CONTABILI
Cauta articol   Tip articol
 Domeniu Camp

...sau foloseste motorul de cautare avansata
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
Legislatia UE: Prin autentificare, sunt de acord cu faptul ca site-ul PortalContabilitate.ro poate seta module cookie in browserul meu.
Username:
Parola:
Tine-ma minte
 

  •   Newsletter GRATUIT
  •   Da, doresc sa ma abonez. Primesc GRATUIT Raportul special "Impozitul specific explicat prin 11 intrebari si raspunsuri" si informatii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton. Termeni si conditii de utilizare a site-ului. Nota de informare



Mareste font Micsoreaza font Font default


14 ARTICOLE relevante pentru tag-ul regularizare din 2017 conform legislatiei in vigoare:


     » Furnizor cu cod TVA anulat din oficiu. Emiterea facturii pentru livrare cu avans incasat. Regularizarea TVA  
     de Amelia Dumitras, la 02-Iun-2017
     » Intrebari si raspunsuri » TVA » Baza de impozitare

     Intrebare: Cum se declara (D300 si D394) si inregistreaza in contabilitate urmatoarele tranzactii la furnizor care emite facturi cu TVA iar apoi pierde codul de TVA si tranzactia este anulata astfel: 1. furnizorul inregistrat in scopuri de TVA emite factura de avans in valoare de 1000 lei si 190 lei TVA iar la livrare nu mai are cod de TVA deoarece il pierde 2. furnizorul livreaza marfa de 1000 lei cu ... [mai mult]

 
     » Regularizare impozit pe venit si CASS. Necuprinderea sumelor restituite in venitul brut 
     de Constanta Popa , la 14-Mai-2017
     » Intrebari si raspunsuri » Taxe si Impozite » Persoane fizice

     Intrebare: Unei PFA i s-a restituit, prin decizia de impunere, impozitul platit (pe venit si CASS) sub forma de plati anticipate deoarece a inregistrat pierdere. Aceste sume restituite se trec in RJIP si se iau in considerare la calculul venitului brut aferent anului in care aceste sume au fost incasate? Restituirile de impozite se asimileaza veniturilor din anularea sau scutirea unor datorii de plata ... [mai mult]

 
     » Ajustarea veniturilor si stabilirea impozitului pe profit suplimentar in urma inspectiei fiscale. Regularizarea ulterioara a situatiei 
     de Constanta Popa , la 03-Mai-2017
     » Intrebari si raspunsuri » Taxe si Impozite » Impozit pe profit

     Intrebare: In urma unei inspectii fiscale pe tema dosarului preturilor de transfer pe perioada 2013-2015 s-a stabilit impozit pe profit suplimentar. Pentru reajustarea veniturilor s-a emis o factura in luna martie 2017 catre clientul nerezident afiliat, factura care nu o recunoaste si nu a fost contabilizata. Monografia contabila este 4111 =117 si 117 = 441. Cum se evidentiaza operatiunea de reajustare a ... [mai mult]

 
     » Impozit pe dividende nerezident. Prezentarea ulterioara a certificatului de rezidenta fiscala. Regularizarea impozitului 
     de Constanta Popa , la 12-Apr-2017
     » Intrebari si raspunsuri » TVA » Nerezidenti

     Intrebare: Societatea a repartizat in luna mai 2014 conform AGA dividendele aferente exercitiului financiar din anul 2013. Persoana beneficiara este nerezidenta/rezident in Italia si la momentul respectiv societatea nu detinea certificat de rezidenta fiscala, impozitarea dividendelor s-a efectuat cu 16% s-au declarat in Declaratia 100 din luna decembrie 2014 si s-au achitat pana in data de 25.01.2015. ... [mai mult]

 
     » Detasare in Ungaria. Regularizarea impozitului pe venit  
     de Rodica Mantescu, la 10-Apr-2017
     » Intrebari si raspunsuri » TVA » Nerezidenti

     Intrebare: Referitor la intrebarea: Suntem a o societate de plasare forta de munca. Incheiem contracte pe perioada de trei luni cu prelungire pana la un an si cu intentia angajatorului de a plasa forta de munca si in strainatate pe perioada mai mari de 183 zile. Este corect ca in cazul in care stim ca angajatul va lucra pe teritoriul Ungariei mai mult de 183 de zile ca din prima zi de angajare deja sa se ... [mai mult]

 
     » Regularizare facturi de avansuri pentru achizitii intracomunitare de bunuri  
     de Amelia Dumitras, la 23-Mar-2017
     » Intrebari si raspunsuri » TVA » TVA

     Intrebare: Suntem o firma platitoare de TVA si cu cod valid de TVA in Vies. In luna noiembrie 2016 am primit un invoice pentru un avans de 30% pentru o marfa pe care urma sa o achizitionam din Germania. S-a aplicat taxare inversa cu cota de TVA 20%. In luna februarie am mai primit un Invoice de avans pentru 70% din valoarea marfii. Cota de TVA 19% la taxare inversa sau poate trebuia cota veche de 20%? In ... [mai mult]

 
     » Regularizarea TVA pentru avansuri. Monografie contabila 
     de Amelia Dumitras, la 15-Mar-2017
     » Intrebari si raspunsuri » Contabilitate » TVA

     Intrebare: O societate a devenit platitoare de TVA la incasare cu data de 24.02.2017. Am primit o factura cu TVA la incasare de avans prestari servicii de la un furnizor pe data de 06.02.2017 in suma de 22.000 lei (18487.39 lei + 3512.61 lei) care a fost platita pe data de 08.02.2017. Aceasta factura a fost inregistrata cu toata valoarea de 22.000 in avansuri (409 = 401). Urmatorul avans are data de ... [mai mult]

 
     » Avans evidentiat pe bon fiscal. Regularizare ulterioara 
     de Constanta Popa , la 27-Feb-2017
     » Intrebari si raspunsuri » Contabilitate » Facturare

     Intrebare: In legatura cu casa de marcat fiscala noi facturam avans marfa si incasam numerar contravaluarea facturii pe bonul fiscal aparand avans marfa. Ulterior facturam produse vandute si storno aferent acestora pe aceeasi factura. Bonul fiscal mentioneaza produsele si storno avans. Avand in vedere ca storno avans face referire la o factura anterioara este corect pe bonul fiscal sa apara storno pentru ... [mai mult]

 
     » Factura de regularizare energie electrica. Monografie contabila 
     de Anca Ivanov, la 21-Feb-2017
     » Intrebari si raspunsuri » Contabilitate » Situatii financiare

     Intrebare: In anul 2016 o societate plateste o diferenta de consum energie electrica de 80000 lei. Diferenta este aferenta perioadei 15.06.2013-15.06.2016. Trebuie inregistrata aceasta cheltuiala pe seama rezultatului reportat? Care sunt inregistrarile contabile si corectiile fiscale de facut?[mai mult]

 
     » Regularizare factura energie electrica. Tratament fiscal 
     de Dana Hristu, la 21-Feb-2017
     » Intrebari si raspunsuri » Impozit pe profit » Impozit pe profit

     Intrebare: In anul 2016 , o societate are de platit o suma de 80000 lei reprezentand diferenta de consum energie electrica. Diferenta a fost stabilita pentru perioada 15.06.2013-15.06.2016. Aceasta cheltuiala trebuie sa fie suportata pe seama rezultatului reportat? Cum ar trebui sa se inregistreze aceasta regularizare? Trebuie sa refacem si declaratiile 101 pentru anii respectivi?[mai mult]

 

Pagina: 1 2 »