PortalContabilitate.ro
Consultanta specializata
pentru CONTABILI
Cauta articol   Tip articol
 Domeniu Camp

...sau foloseste motorul de cautare avansata
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
Legislatia UE: Prin autentificare, sunt de acord cu faptul ca site-ul PortalContabilitate.ro poate seta module cookie in browserul meu.
Username:
Parola:
Tine-ma minte
 

  •   Newsletter GRATUIT
  •   Da, doresc sa ma abonez. Primesc GRATUIT Raportul special "Declaratia 394. Cele mai cautate 11 intrebari si raspunsuri" si informatii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton. Termeni si conditii de utilizare a site-ului. Nota de informare



Mareste font Micsoreaza font Font default


3 ARTICOLE relevante pentru tag-ul regularizari din 2016 conform legislatiei in vigoare:


     » Inregistrare in scopuri de TVA. Facturi emise ori primite inainte de inregistrare. Efectuarea regularizarilor 
     de Constanta Popa , la 06-Iun-2016
     » Intrebari si raspunsuri » TVA » Deducerea si rambursarea TVA

     Intrebare: O microintreprindere neplatitoare de TVA s-a inregistrat in scop de TVA prin optiune incepand cu 01.06.2016 (TVA la incasare). Nu are stocuri, bunuri de capital. Ce obligatii are in ce priveste primul decont de TVA care se va depune pentru luna iunie cu privire la facturile primite/emise inainte de a solicita obtinerea codului de TVA? De exemplu, inainte de a solicita inscrierea in scop de TVA a ... [mai mult]

 
     » Regularizari. Completare decont TVA 
     de Dana Hristu, la 14-Mar-2016
     » Intrebari si raspunsuri » TVA » Declaratia 390

     Intrebare: Unde se trece TVA stornat cu 24% in declaratia 300?[mai mult]

 
     » Regularizari in decontul de TVA 
     de Dana Hristu, la 19-Feb-2016
     » Intrebari si raspunsuri » TVA » Declaratia 390

     Intrebare: In luna decembrie am avut doua facturi vanzare prestari servicii intracomunitare. In luna ianuarie am uitat sa trec una dintre facturi in declaratia 390 si in decontul de TVA. In luna februarie cand s-a constatat omisiunea s-a facut rectificativa la declaratia 390. In decontul de TVA cum se trece factura lipsa in mod normal treceam facturile de prestari servicii intracomunitare la randul 3 - ... [mai mult]