Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 6 Mai 2024
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro Consultanta specializata pentru CONTABILI
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>

Achizitii intracomunitare. Diferente constatate la receptie. Declaratia 390

valabil la 12 Aug 2010
Irina Dumitrescu Raspuns oferit de
Irina Dumitrescu

Consultant fiscal, Expert contabil

Intrebare: In cazul bunurilor primite de la o firma din Polonia, atunci cand exista diferente de cantitate intre factura si receptie sau se primesc alte produse decat cele inscrise pe factura, noi inregistram diferenta in minus 327=401 (pentru a ajunge la valoarea integrala a facturii), urmand ca diferenta sa se solutioneze ulterior prin credit note.

Diferentele in plus nu le inregistram, nu le receptionam, marfurile se gestioneaza la depozit separat, extracontabil.

Intrebare: In declaratia 390 se declara suma aferenta intregii facturi (receptie plus cont 327) sau numai marfa receptionata? In luna in care se corecteaza cum se declara?

Tip societate: S.A.
Numar de angajati: peste 50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 2342

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 12 aug 2010.

Login utilizator

De ce sa ma inregistrez?

  • 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 123369 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
  • NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Achizitii intracomunitare

06Mai2024

Operatiune triunghiulara TVA. Obligatiile cumparatorului-revanzator

de Constanta Popa valabil la 06 Mai 2024
Intrebare: O societate (x) din Romania platitoare de tva are urmatoarea activitate: primeste comanda de la o firma (Y) din Germania pentru o masinuta folosita in parcul de distractii pentru copii in care bagi moneda si ea incepe sa se miste.Firma noastra da comanda la o fabrica din Italia pentru acesta masinuta. Cei din Italia ne emit factura noua, fara tva, noi o achitam, iar firma din Italia trimite ...
27Apr2024

Achizitie marfa din Spania transportata pentru depozitare si grupare. TVA in functie de natura operatiunilor

de Constanta Popa valabil la 27 Apr 2024
Intrebare: Societatea noastra urmeaza sa aiba urmatorul flow privind unele achizitii intracomunitare:1. Societatea noastra X din Romania cumpara materii prime din Spania;2. Fizic, materia prima ajunge mai intai intru-un depozit logistic in Spania (un depozit al unei societati din grup), apoi sunt trimise in Romania; Conditiile de livrare sunt diferire pana la depozitul logistic din Spania de la EXW/FCA ...
26Apr2024

Neplatitor de TVA achizitie bunuri si servicii din UE si non-UE

de Gina Popescu valabil la 26 Apr 2024
Intrebare: Sunt neplatitor de TVA, dar am cod special de TVA. Pentru a achizitiona bunuri din UE folosesc codul special de TVA sau codul fiscal emis de Registrul comertului daca voalarea acestora, cumulata, este mai mult sub plafonul de 34.000 lei?Cum procedez daca in aceeasi perioada am achizitii de bunuri, dar si de servicii din UE si non-UE? In declaratia 301, cod special de TVA, trec atat ...
25Apr2024

Neplatitor , prestari serviii catre o ONG din Ungaria. Regim TVA

de Elena Garofil valabil la 25 Apr 2024
Intrebare: O PFA neplatitoare de TVA dar cu cod valid de TVA special pe VIES (nu a depasit plafonul) presteaza servicii intracomunitare de consultanta catre o ONG non-profit din Ungaria. Beneficiarul serviciilor din Ungaria nu este platitor de TVA, dar are de asemenea cod valid de TVA special pe VIES pentru achizitii intracomunitare.1. Este corecta facturarea fara TVA a acestor servicii, eventual ce ...
25Apr2024

D390. Varianta 11.04.2024. Erori formular

de Vera Constantin valabil la 25 Apr 2024
Intrebare: In declaratia 390 unde se inregistreaza un credit note (cu minus)? In declaratia aferenta lunii februarie am reusit sa inregistrez o valoare cu minus, dar la declaratia lunii martie nu. Am observat ca ultima actualizare a declaratiei este 11.04.2024. Nu se mai inregistreaza ca si in lunile anterioare?
24Apr2024

Factura prestari servicii participare targ in Franta

de Bajan Camelia valabil la 24 Apr 2024
Intrebare: Suntem o firma platitoare de TVA. Am primit o factura de prestari de servicii - Participare la targ Nice - Franta de la o firma din Franta, neplatitoare de tva, cu mentiunea: TVA non applicable, art. 293 b du CGI.Cum trebuie sa procedam din punctul de vedere al TVA? Care sunt declaratiile de raportat?
x