Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 25 Mai 2024
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro Consultanta specializata pentru CONTABILI
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>

Curs valutar avans si factura finala

valabil la 27 Feb 2012
Mihaela Benta Raspuns oferit de
Mihaela Benta

Consultant fiscal

Intrebare: In 16 ianuarie societatea incaseaza un avans in valoare de 15000 euro de la un client din Comunitatea Europeana (curs BNR 4,3347). In 10 februarie factureaza produse finite in valoare de 25 000 euro. Care este filiera corecta de inregistrari contabile tinand cont de diferentele de curs intre momentul incasarii avansului, finele lunii ianuarie, data la ca se factureaza si, implicit, se storneaza avansul (evident, facturat anterior, in 31.01.2012).

Mai precis, in luna februarie cand se storneaza avansul de 15000 euro, cursul este cel din 31.01.2012, data facturii de avans (4,3433) sau cursul utilizat pentru factura din 10.02.2012 (curs BNR 09.02.2012, 4,3554). In concluzie, care este valoarea corecta in lei a avansului atat in luna ianuarie, cat si in luna februarie in declaratia 394?

Tip societate: S.R.L.
Numar de angajati: 11-50 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 3109

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 27 feb 2012.

Login utilizator

De ce sa ma inregistrez?

  • 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 124296 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
  • NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria Achizitii intracomunitare

24Mai2024

Neplatitor de TVA. Achizitie de servicii UE fara cod special

de Georgiana Mierloiu valabil la 24 Mai 2024
Intrebare: O societate neplatitoare de TVA primeste o factura de servicii de la un beneficiar din Germania. Pe factura apare cod DE, valoare serviciu fara tva 719.40, TVA 19% 136.69 lei si valoare cu TVA 856.09 lei. Factura a fost achitata integral prin banca. Precizez ca firma din Romania nu are cod special de tva si nici nu a depus in prealabil pentru acesta. Cum procedam acum? Clientul a platit ...
22Mai2024

Tranzactie triunghiulara sau livrare in lant

de Anca Bilas valabil la 22 Mai 2024
Intrebare: O societate din Germania (A) pune la dispozita unei societati din Romania (B) o marfa intr-un hab logistic (depozit) din Austria, unde plateste o taxa, nefiind depozitul lor, pana la ridicarea marfii. Societatea din Romania (B) ridica marfa din depozitul din Austria si o transporta si o vinde in Italia (C). Societatea din Romania B plateste transportul.Fiecare societate in parte este ...
22Mai2024

Livrari intracomunitare succesive. Regim fiscal TVA aplicabil in Romania

de Amelia Dumitras valabil la 22 Mai 2024
Intrebare: Toate societatile au cod fiscal valid de tva in tarile lor (RO, DE, PL,NL). Societatea din Romania vinde la societatea din Germania. Societatea din Germania vinde la societatea din Olanda care are un partener de productie in Polonia (nu este aceeasi societate din NL, dar are cod valid polonez). Societatea din Germania conform solicitarii societatii olandeze (la care vinde) livreaza in Polonia la ...
21Mai2024

Obtinerea codului UIT achizitie bijuterii din Italia

de Anca Bilas valabil la 21 Mai 2024
Intrebare: O societate comerciala achizitioneaza bijuterii din aur de la o societate din Italia, care ii comunica un cod valid de tva. Achizitia de bijuterii se considera a fi achizitie intracomunitara. Avand in vedere ca reprezentantul firmei din Italia vine cu bijuteriile din Italia pana in aeroport (Otopeni) cu avionul si de la aeroport pana la sediul nostru (Galati) cu masina inchiriata, considerati ...
20Mai2024

Obligatia obtinerii codului UIT

de Anca Bilas valabil la 20 Mai 2024
Intrebare: In situatia in care compania din Romania (beneficiar) comanda marfa de la compania din Germania (furnizor) pentru clientul X cu sediul in Romania (beneficiar final), Germania proceseaza comanda si organizeaza transportul pana la adresa clientului X, cine are obligatia obtinerii codului UIT? Clientul X sau compania din Romania? Factura de livrare-achizitie IC se emite din Germania catre compania ...
18Mai2024

Import Ucraina. Factura din UE

de Raluca Liliana Anghelache valabil la 18 Mai 2024
Intrebare: Societatea noastra (platitoare de TVA) primeste o marfa din Ucraina, dar factura este din Lituania cu cod fiscal de Lituania si conditie de livrare FCA Ucraina. Societatea noastra a platit TVA in vama pe baza de DVI. Ce declaratii implica aceasta operatiune (d300, d390, intrastat etc.)? Este un import de bunuri sau o achizitie intracomunitara de bunuri?
x