Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 18 Mai 2024
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro Consultanta specializata pentru CONTABILI
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>

Deductibilitate TVA

valabil la 16 Apr 2010
Dani Cucu Raspuns oferit de
Dani Cucu

Consultant fiscal

Intrebare: O persoana fizica a devenit platitoare de TVA, ca urmare a tranzactiilor efectuate cu terenuri, prin control al ANAF in aprilie 2009 (atunci i s-a eliberat codul de inregistrare in scopuri de TVA cu 01.04.2009) desi i s-a colectat TVA incepand cu luna iunie 2006 in urma reevaluarii preturilor de vanzare a terenurilor intravilane.

In urma acestor reevaluari i s-a calculat TVA de plata si penalitati aferente incepand din iunie 2006 si pana in prezent in suma de x ron pe care le-a si platit.

Intrebarea ar fi daca aceasta persoana fizica ar putea deduce retroactiv conform noilor modificari ale Codului Fiscal de catre ANAF (incepand cu 01.01.2010) TVA aferent cheltuielilor efectuate in perioada 01.06.2006-01.04.2009 cand a inceput sa i se colecteze TVA aferent vanzarilor de terenuri, precum TVA aferent facturilor de telefonie mobila (ORANGE), FACTURI DE LEASING AUTO si alte facturi de utilitati. De asemenea persoana fizica in cauza a achizitionat in anul 2007 o parcela de teren de la o persoana juridica cu TVA pe care inca nu a vandut-o si o detine in patrimoniu.

Poate aceasta persoana sa vina cu TVA aferent tuturor acestor facturi pe regularizari si sa ceara rambursare?

Daca da trebuie sa intocmeasca jurnalul de achizitii aferent?

Mentionez ca in prezent persoana fizica in cauza se afla in litigiu cu fiscul.


Tip societate: P.F.
Numar de angajati: 1-10 angajati
Platitoare TVA: Da
Cod CAEN: 9820

Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro

Atentie la data valabilitatii intrebarii!
Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 16 apr 2010.

Login utilizator

De ce sa ma inregistrez?

  • 125 de experti sunt la dispozitia ta 24 / 7 / 365!
  • Ai acces la o baza de date cu 123972 intrebari si raspunsuri din contabilitate, fiscalitate, impozit pe salarii.
  • Toate informatiile din portal iti stau la dispozitie oricand si din orice locatie!
  • Accesul total in portal + consultanta personalizata te costa acum doar 4.15 lei/zi, TVA inclusa.
  • NOU! Accesul total in portal + consultanta personalizata + Soft Legislativ EXCLUSIV pentru Contabili - Legis Plus Contabilitate te costa acum doar 5.43 lei/zi, TVA inclusa.
SMS
VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS!
Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA.
Apasa butonul "Plateste prin SMS" si urmeaza instructiunile privind procedura de plata folosind telefonul mobil. Odata procedura de plata finalizata, vei putea vizualiza raspunsul chiar in pagina accesata.
Sau CLICK AICI pentru a alege varianta de Abonament pentru 3, 6 ori 12 luni. Veti putea adresa intrebari in mod direct consultantilor si veti putea vedea toate intrebarile si raspunsurile din site. Peste 700 de contabili folosesc zilnic site-ul nostru.

Newsletter portalcontabilitate.ro

Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile

Ramai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti.
Aboneaza-te ACUM la Newsletterul portalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul special "Tranzactiile cu numerar in 2024. Cum sa evitati amenzile"!

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Intrebari similare din categoria TVA

18Mai2024

Taxare inversa pentru vanzarea terenurilor de catre persoane fizice inregistrate in scopuri de TVA

de Liviu Sapunaru valabil la 18 Mai 2024
Intrebare: O persoana fizica urmeaza sa ne vanda doua terenuri; unul intravilan arabil si celalalt intravilan construibil.Avand in vedere ca persoana respectiva a mai avut si alte vanzari in cursul anului si are cod de TVA, vanzarea terenurilor se poate face in regim de taxare inversa?
15Mai2024

Tratament fiscal TVA facturare matrita

de Anca Bilas valabil la 15 Mai 2024
Intrebare: Suntem o societate comerciala din Romania, persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA, si avem contracte de livrari intracomunitare cu societati din UE. Societatea noastra realizeaza produse finite (piese industriale, table ambutisate etc.) destinate livrarilor intracomunitare (LIC). In baza contractelor, firmele din UE comanda de la firma din Romania si matrice de unica destinatie in ...
15Mai2024

Tratament fiscal TVA import de bunuri pe teritoriul altui stat membru

de Amelia Dumitras valabil la 15 Mai 2024
Intrebare: O firma din Romania este platitoare de tva. Achizitioneaza bunuri din Anglia, dar bunurile respective au fost livrate direct din Italia prin curier.Cum trebuie sa inregistram aceasta factura din punctul de vedere al TVA? Cum trebuie sa declaram in D300, D390 si D394 (daca este cazul)?
15Mai2024

Aspecte fiscale privindTVA in cazul mentenantei asupra unor bunuri mobile

de Anca Bilas valabil la 15 Mai 2024
Intrebare: O societate platitoare de TVA cu sediul in Romania -A efectueaza mentenanta la dozatoarele de bere aduse de catre partenerul strain B (tara membra UE, platitoare de TVA) la sediul altei firme C din Romania, la care asociatul firmei A si firma B sunt asociati (nu cred ca acest lucru conteaza). Firma A factureaza aceasta mentenata firmei B.Cum trebuie intocmita factura din punctul de vedere al ...
13Mai2024

Achizitie intracomunitara de servicii. Cod special de TVA

de Stan Cosmina valabil la 13 Mai 2024
Intrebare: Am achizitie de prestare servicii de catre firma in UE pentru inregistrarea ca platitor doar pentru aceasta operatiune intracomunitara.Voi depune doar D700 pentru obtinerea unui cod valid? In declaratie bifeaza automat si D300, desi eu trebuie doar 301 sa depun, atat, fara 390 si 300? Corect?
13Mai2024

Livrare UE client RO

de Raluca Liliana Anghelache valabil la 13 Mai 2024
Intrebare: O societate X din Romania, platitoare de TVA, cumpara un bun (barca) din Italia de la o persoana fizica. Bunul respectiv il revinde unei alte societati Y din Romania, fara ca bunul sa paraseasca teritoriul Italiei.In acest caz sunt aplicabile prevederile art. 268 din Codul fiscal, in sensul ca, daca locul livrarii nu este in Romania, operatiunea nu este impozabila in Romania si astfel factura ...
x