18 intrebari si raspunsuri despre corectie erori oferite de expertii portalcontabilitate.ro
15Iul2022
Corectie erori materiale. Decont de TVA
de
Anca Bilas
valabil la 15 Iul 2022
Intrebare: In trim. I 2022 am inregistrat TVA - suma negativa a TVA la sfarsitul perioadei de raportare in valoare de 7 lei. Nu s-a solicitat rambursarea sumei. La trim. II 2022 s-a omis preluarea la rd. 42 din decont a sumei de 7 lei, rd. 44, si la rd 46, iar la depunerea decontului ce a fost validat fara erori s-a primit atentionare regula "randul 42 eronat".Este obligatoriu sa rectificam eroarea si ...
20Ian2022
Corectie erori din decontul de TVA
de
Ionut Jinga
valabil la 20 Ian 2022
Intrebare: Societatea X care deduce TVA in functie de prorata, omite sa inscrie cifra de ajustare a TVA in decontul lunii decembrie 2021. Pentru a nu mai face toate demersurile de indreptare a acestei erori materiale, este corect daca in luna decembrie inregistreaza 635 = 4428 20.000 lei, iar in luna ianuarie face inregistrarea 4428 = 4426 20.000 lei? Ajustarea se face in favoarea societatii.
21Apr2013
Corectie erori contabile. Inregistrare depunere capital social
de
Dana Hristu
valabil la 21 Apr 2013
Intrebare: Am preluat contabilitatea unei microintreprinderi infiintate in anul 2006, in balanta contul 456 are sold 200 lei. Contul 1011 nu are sold iar 1012 este 200 lei. Societatea are capital social subscris si varsat de 200 lei. Nu s-au mai facut subscrieri. Banuiesc ca la momentul respectiv nu s-a facut nota 5121=456. Cum pot regla contul 456 acum?
10Dec2021
Acoperirea pierderii contabile. Surplus din reevaluare. Inchidere conturi sintetice de gradul 2
de
Constanta Popa
valabil la 10 Dec 2021
Intrebare: Societatea noastra prezinta in balanta contabila un sold creditor al contului 117, din care peste 70% il reprezinta soldul creditor al contului 1175 - rezerve din reevaluare. Pana in anul 2021 societatea a inregistrat profit in fiecare an. Anul 2021 se va inchide cu un rezultat financiar negativ, motivat de constituirea unor provizioane pentru litigii, cu o valoare foarte mare.La inchiderea ...
18Mai2017
Inregistrare la venituri a subventiei pentru SRL-D. Corectie erori. Existenta unui singur salariat
de
Constanta Popa
valabil la 18 Mai 2017
Intrebare: Am preluat in luna octombrie 2016 un SRL-D infiintat in anul 2015 care a primit subventii nerambursabile pentru dezvoltarea activitatii in suma de 94000 lei. Pe masura ce au fost efectuate cheltuieli acestea au fost preluate la venituri. Conform situatiei prezentate de administrator s-au efectuat cheltuieli in suma de 94000 lei. Pana la data de 31.12.2015 nu au fost trecute la venituri. In ...
12Apr2016
Corectie erori contabile. Monografie contabila si implicatii fiscale
de
Daniel Crevelescu
valabil la 12 Apr 2016
Intrebare: La sfarsitul anului 2015, societatea inregistreaza pierdere, 37.000 lei, intrucat a achizitionat in anul 2015 utilaje prin fonduri europene trebuie sa inregistreze profit. Asociatul doreste sa renunte la aportul sau care este evidentiat in contul 4551 in suma de 40.000 lei pentru acoperirea acestei pierderi.Cum procedez din punct de vedere contabil, ce inregistrari se fac daca acestea sunt ...
28Mar2014
Decontul de TVA. Corectie erori materiale
de
Georgeta Serban Matei
valabil la 28 Mar 2014
Intrebare: Cum trebuie procedat daca in declaratia de TVA (decont 300) aferenta lunii decembrie 2013 apare o suma mai mare cu 100 lei fata de balanta lunii decembrie 2013 (cont 4423)? Se depun corectii?
06Oct2013
Corectie erori. Reevaluare
de
Irina Dumitrescu
valabil la 06 Oct 2013
Intrebare: Am urmatoarea problema:-suntem reprezentanta unei firme din Austria; in anul 2008 s-a contruit sediul firmei si service-ul din Romania de catre o firma din Austria pentru care firma mama a achitat in numele nostru toate facturile aferente. Pentru aceasta s-a incheiat un contract de imprumut intre firma noastra si firma mama, iar in momentul receptiei in contabilitate s-a inregistrat ...
22Dec2011
Corectie erori nesemnificative. Tratament fiscal
de
Irina Coma
valabil la 22 Dec 2011
Intrebare: Daca societatea a descoperit erori contabile nesemnificative (cf. politicilor contabile) aferente anului precedent (an 2010), in anul 2011 si doreste corectarea acestora pe seama contului 121 al exercitiului curent, mai trebuie societatea sa depuna declaratia 710 rectificaiva pentru anul 2010 si 101 rectificativa pentru anul 2010? In speta este vorba de tratarea unei cheltuieli in valoare de 400 ...
24Feb2010
Corectie erori casa de marcat
de
Georgeta Serban Matei
valabil la 24 Feb 2010
Intrebare: In luna ianuarie 2010 s-a inregistrat fiscal o asociere de 2 notari, s-a depus declaratia 010, s-a luat cod fiscal, asocierea nefiind platitoare de TVA deoarece nu a dorit acest lucru de la inceput. S-a dorit a se lucra cu casa de marcat. Casa de marcat a fost fiscalizata pe 25.01.2010 si s-a lucrat pina pe 5.02.2010 fara a se observa ca au fost erori in setarea casei de marcat de catre firma de ...
31Mar2017
Corectare eroare in Decont TVA
de
S.M. Armaselu
valabil la 31 Mar 2017
Intrebare: In situatia in care am trecut eronat in decontul de TVA livrarea intracomunitara la randul 14 in loc de randul 1 ce solutie am sa corectez greseala?
20Feb2016
Declaratia 094. Corectare erori contabile
de
Dana Hristu
valabil la 20 Feb 2016
Intrebare: Referitor la intrebarea:In luna martie 2015 am primit o factura de la un furnizor pentru 10 scaune si o factura de iesire. De fapt cele 2 facturi au fost anulate si nu s-a comunicat la biroul de contabilitate drept urmare au fost inregistrare in contabilitate apoi s-a depus si bilantul pentru 30 iunie 2015. In contabilitate, factura de intrare apare drept neachitata iar factura de iesire apare ...
15Feb2016
Stornare factura. Corectii
de
Dana Hristu
valabil la 15 Feb 2016
Intrebare: Referitor la intrebarea:In luna martie 2015 am primit o factura de la un furnizor pentru 10 scaune si o factura de iesire. De fapt cele 2 facturi au fost anulate si nu s-a comunicat la biroul de contabilitate drept urmare au fost inregistrare in contabilitate apoi s-a depus si bilantul pentru 30 iunie 2015. In contabilitate, factura de intrare apare drept neachitata iar factura de iesire apare ...
31Ian2015
Reevaluare cladire. Corectare inregistrari contabile
de
Elena Garofil
valabil la 31 Ian 2015
Intrebare: In iulie 2003 am cumparat o cladire, valoare inventar 94.724 lei, durata 40 ani, in 2005 marire valoare inventar 23.550 lei 212=231.Amortizare lunara 248 lei.La 31.12.2008 s-a reevaluat la 130.560 lei. Inregistrarile erau 212=105 12.284 lei si 105=2812 1.557 lei (calculat astfel: Valoare inventar 118.275, valoare amortizata 14.985, grad de uzura 12.67 %, valoare reevaluare 130.560*12.67 ...
05Mai2014
Organ de control. Corectare erori. Documente
de
Gabi Popescu
valabil la 05 Mai 2014
Intrebare: In timpul unui control fiscal au fost gasite facturi care nu aveau inscrise toate datele clientului, motiv pentru care nu au fost luate in considerare de organele de control si s-a facut recalcularea impozitului pe venit aferent.Totodata nu s-au adus aceste constatari la cunostinta PFA in timpul controlului ci doar in cadrul notei de constatare care s-a intocmit, nepermitand astfel corectarea ...
28Apr2014
Corectarea erorilor contabile
de
Dana Hristu
valabil la 28 Apr 2014
Intrebare: Am constatat ca am inregistrat de doua ori, in luna noiembrie 2012 o factura de reparatie auto in valoare de 770 de lei inclusiv TVA.Cum ar trebui sa fac corectia si ce implicatii are?
08Sep2013
Corectare facturi emise pentru inchirieri de bunuri imobile
de
Popescu Diana
valabil la 08 Sep 2013
Intrebare: Societatea X platitoare de tva factureaza catre societatea Y chirie lunara in suma de 10.000 lei ptr.un teren si o cladire de aproximativ 4 ani de zile. Avand in vedere ca nu s-a depus notificarea la ANAF pentru a factura cu TVA, stiind ca veniturile din inchirieri sunt scutite de TVA conform legii in daca nu se depune aceasta notificare iar societatea X a facturat cu TVA si totodata a virat la ...
22Apr2011
Inregistrare eronata. Corectie in anul urmator
de
Adriana Simion
valabil la 22 Apr 2011
Intrebare: La o societate platitoare de impozit pe venit 3% , fosta contabila a inregistrat eronat o licenta de program in contul 628 in anul 2009. In 2010 se constata eroarea si se face inregistrarea 205=1174. Este corecta inregistrarea? Suma din 1174 -sold creditor poate fi repartizata la dividende?