Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 3 Mai 2024
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro Consultanta specializata pentru CONTABILI
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>

  • Calendar fiscal
  •   « Mai 2024 »  
    D L M M J V S
    1011 
    12 13 14 1516 17 18 
    19 2021 22 23 24 25 
    26 2728 29 3031
TVA, facilitati si raspunderea contabilului [14 sept. 2023]

296 intrebari si raspunsuri despre erori contabile oferite de expertii portalcontabilitate.ro - pagina 6

Se afiseaza 151 - 180 din 296 intrebari si raspunsuri
19Mar2018

Constituire provizioane pentru clientii care au intrat in faliment in anii precedenti

de Olguta Crevelescu valabil la 19 Mar 2018
Intrebare: Avem in sold creante neincasate din anii 2011, 2012 la firme la care s-a deschis procedura falimentului in anii 2013, 2014. Ne-am inscris la masa credala, dar nu am constituit provizioane in anii deschiderii procedurii falimentului. Dorim ca in anul 2017 sa constituim provizioane. Sunt aceste provizioane deductibile in anul 2017? Nu vrem sa facem rectificative la declaratia 101 pe anii din urma ...
05Feb2018

Neconstituirea rezervei legale. Tratament contabil si fiscal

de Anca Ivanov valabil la 05 Feb 2018
Intrebare: Pana in anul 2014, societatea a inregistrat o pierdere cumulata de 65.000 lei si are un capital social de 25.000 lei. In 2015 este pe profit - 2.000 lei, in 2016, profit 18.000 lei si in 2017, profit 1.200 lei. Profiturile astfel obtinute le-am considerat pentru acoperirea pierderilor anterioare. Trebuie sa constitui rezerva legala si apoi se acopera pierderile? Daca da, cum reglez din punct de ...
19Ian2018

Evidenta marfuri la pret de vanzare cu amanuntul. Tratament contabil

de Olguta Crevelescu valabil la 19 Ian 2018
Intrebare: O microintreprindere platitoare de TVA are doua magazine cu activitatea de comert cu amanuntul. Pentru evidenta marfurilor se aplica metoda global-valorica. Societatea a facut inventarul la 31.12.2017 si are o diferenta la gestiunea A - 12.100 lei si la gestiunea B + 12.000 lei. Este corect sa facem o compensare intre cele doua gestiuni si ajustarea de TVA sa o facem numai pentru valoarea de 100 ...
17Ian2018

Sume nerecuperate de la FNUASS. Inregistrari contabile

de Irina Dumitrescu valabil la 17 Ian 2018
Intrebare: La preluarea contabilitatii, in balanta exista un sold de recuperat la concedii medicale din FNUASS in valoare de 2.000 lei. In baza de date a Casei de sanatate nu exista aceasta suma de datorat. Cum se poate stinge in contabilitate aceasta suma? Se poate trece pe venituri si sa se ia in calcul la impozitul pe micro?
30Dec2017

Preluare contabilitate. Solduri initiale defectuoase. Raspunderea pentru organizarea contabilitatii

de Otilia-Mihaela Roman valabil la 30 Dec 2017
Intrebare: Am preluat contabilitatea unei societati din Romania, care are punct de lucru si pe teritoriul Frantei din anul 2013. Societatea este inregistrata cu cod valid de TVA atat in Romania, cat si pentru punctul de lucru din Franta. Pana acum, balantele de sfarsit de an ale punctului de lucru din Franta au fost preluate incorect. Ce posibilitate am ca, la bilantul anului 2017, sa reusesc sa prezint ...
18Dec2017

Reglare sold furnizori

de Anca Ivanov valabil la 18 Dec 2017
Intrebare: Cum se poate regla soldul unui partener, in baza confirmarii soldului trimisa de catre partener? La preluarea contabilitatii, am solicitat tuturor furnizorilor confirmari de sold si, in unele cazuri, exista diferente semnificative (peste 10.000 lei). Volumul de documente este foarte mare, sunt multe facturi cu valoare mica, iar platile sunt facute numerar in baza chitantelor. Probabil, o parte ...
22Nov2017

Operatiuni scutite fara drept de deducere. Omisiune includere in decontul de TVA

de Ionut Jinga valabil la 22 Nov 2017
Intrebare: Pentru anul 2016, am omis sa trec in decontul 300 operatiunile scutite fara drept de deducere. Prin urmare, am primit de la ANAF notificare ca veniturile declarate in decontul de TVA nu corespund cu cele din formularul 20 (bilant scurt). Aceste sume se pot inregistra la regularizari, in decontul 300, in luna in care am constatat eroarea sau este o alta modalitate?
09Nov2017

Rectificare suma facturata si incasata in plus in exercitiul anterior. Monografie contabila

de Anca Ivanov valabil la 09 Nov 2017
Intrebare: Societatea X, neplatitoare de TVA in anul 2014, a facturat catre o primarie prestari servicii in contul 704. Dintr-o eroare s-a facturat mai mult si s-a incasat mai mult fata de valoarea de pe contract. Anul acesta a venit Curtea de conturi si a depistat aceasta eroare. Masura Curtii de conturi catre primarie a fost ca societatea sa dea inapoi suma de bani incasata in plus, dobanzi si penalitati. ...
06Nov2017

Stoc de marfa dupa anularea codului de TVA. Monografie contabila

de Anca Ivanov valabil la 06 Nov 2017
TVA
Intrebare: O persoana juridica intra in suspendare temporara la ORC, pe 3 ani, dupa care mai prelungeste perioada cu inca 3 ani. I se retrage codul de TVA intre timp si este declarata inactiva. La momentul retragerii codului de TVA, nu s-a efectuat ajustarea de TVA pentru stocurile aflate in gestiune. Societatea are activitatea de comert cu amanuntul. La acest moment, societatea doreste sa intre in ...
22Sep2017

Inregistrarea rezultatului inspectiei fiscale

de Anca Ivanov valabil la 22 Sep 2017
Intrebare: In anul 2017, in urma controlului fiscal, s-au stabilit pentru perioda supusa controlului 2011-2016, urmatoarele obligatii: - plata TVA in suma de 100.000- plata impozit profit 75.000- plata impozit dividende 65.000.La data de 15.06.2017, societatea achita debitele stabilite de inspectia fiscala iar in luna 09.2017 se comunica cheltuielile acesorii pentru perioda 2011-15.06.2017 (dobanda ...
14Sep2017

Cheltuieli aferente realizarii de locuinte. Capitalizarea in anul urmator pe seama rezultatului reportat

de Constanta Popa valabil la 14 Sep 2017
Intrebare: Societatea ABC, dezvoltator imobiliar, achizitioneaza in anul 2016 un teren in vederea construirii unui bloc de locuinte. Cheltuielile (aferente anului 2016) cu servicii de proiectare, taxe, avize, autorizatii etc. sunt inregistrate in contabilitate pe conturile de cheltuieli astfel ca, in bilantul contabil depus pentru anul 2016, se regaseste aceasta pierdere. In anul 2017, demareaza lucrarile ...
12Aug2017

Inregistrare facturi in alta luna decat cea de emitere. Implicatii fiscale si contabile

de Anca Ivanov valabil la 12 Aug 2017
Intrebare: 1) Se achizitioneaza marfa de la furnizor intern, livrarea produselor se face in ultimele 3-4 zile ale lunii si facturarea se face la data livrarii. Marfa este receptionata in magazine fie in ultima zi a lunii, fie in primele zile ale lunii urmatoare intrucat este livrata prin curier din Bucuresti in intreaga tara. Softul contabil permite inregistrarea facturii de marfa inclusiv in ultima zi a ...
13Iun2017

Provizione pentru nedeclararea unor impozite si taxe

de Dana Hristu valabil la 13 Iun 2017
Intrebare: In ce conditii si ce documente sunt necesare pentru a constitui provizioane pentru eventualele erori contabilie de inregistrare si nedeclarare a unor impozite si taxe rezultate din modul de interpretare a unor contracte comerciale? Care sunt notele contabile?
31Mai2017

Facturi pierdute de la furnizori. Inventarierea anuala. Corectarea erorilor in contabilitate

de Dana Hristu valabil la 31 Mai 2017
Intrebare: Am ramas la sfarsitul anului in evidenta contabila cu sume platite in anul curent la furnizori (cont 409) pentru care nu s-au adus facturi. Facturile nu se mai gasesc. Le pot inregistra pe cheltuieli pe baza contractelor existente? Dar daca nu exista contracte? Dar daca aceste sume sunt din anii anterior? Cum se face inregistrarea prin cheltuieli sau prin rezultatul reportat provenit din ...
11Apr2017

Implicatii lipsa gestionar la inventariere

de Anca Ivanov valabil la 11 Apr 2017
Intrebare: Cum se procedeaza daca gestionarul lipseste nemotivat si inventarul nu se poate efectua? Se poate efectua inventarul in lipsa gestionarului? Ce se intampla daca se constata minusuri de inventar?
30Mar2017

Corectarea erorilor contabile. Prag de semnificatie

de Daniel Crevelescu valabil la 30 Mar 2017
Intrebare: Suntem o societate care presteaza servicii de curatenie pentru a putea obtine o linie de credit ne-a fost cerut bilantul pentru 2016 depus si in momentul de fata este depus. S-au repartizat si dividende. Am primit un raspuns intarziat de la unul din furnizorii de mateiale consumabile necesare curateniei referitor la sold si am constatat o diferenta de sold de aproximativ 7000 lei reprezentand ...
29Mar2017

Corectarea declaratiilor 101 aferente anilor anteriori

de Ionut Jinga valabil la 29 Mar 2017
Intrebare: Ca urmare a auditului au fost identificate erori contabile ce se refera la ani precedenti incepand cu anul 2011, 2012, 2013, 2014 reprezentand sume neincluse pe cheltuieli si imobilizate eronat ce au ca efect rectificarea declaratiei 101. Se poate corecta declaratii 101 aferente incepand cu anul 2011?
02Feb2017

Creante neincasate. Deductibilitate cheltuieli

de Anca Ivanov valabil la 02 Feb 2017
Intrebare: Societatea are la data de 31.12.2016 creante neincasate de la clienti aflati in insolventa. Se doreste ca in anul 2017 sa se faca provizioane. Sunt deductibile 100% cheltuielile cu provizioanele? Societatea s-a inscris la masa credala si deschiderea procedurii de insolventa s-a facut in anii 2013, 2014, 2015. Daca s-a pronuntat falimentul unei firme in anul 2014 si se doreste in anul 2017 ...
02Ian2017

Implicatii impozit pe dividende neplatit

de Anca Ivanov valabil la 02 Ian 2017
Intrebare: Societatea a hotarat prin asociatul unic ca in luna ianuarie 2016 sa aiba loc repartizarea la dividende a unei anumite sume. In luna decembrie se razgandeste ar vrea sa repartizeze mai putin. Se poate face un act aditional la hotararea asociatului unic din ianuarie? Se mai poate modifica ceva avand in vedere ca a fost depus bilantul la 30.06.2016? Impozitul pe dividende trebuie platit neaparat ...
25Dec2016

Anularea renuntarii la creditare. Monografie contabila

de Anca Ivanov valabil la 25 Dec 2016
Intrebare: La sfarsitul exercitiului financiar 2015 unul din asociati hotaraste renuntarea la o parte din suma cu care a creditat societatea aceasta suma fiind trecuta la venituri micsorandu-se astfel pierderea societatii.In cursul anului 2016 asociatul s-a razgandit si ar dori anulare hotararii din 2015.Se mai poate anula hotararea de la sfarsitul anului 2015?
21Nov2016

Stornare factura. Sentinta definitiva. Regim fiscal

de Elena Garofil valabil la 21 Nov 2016
Intrebare: Societatea X in urma unei sentintite definitive a emis facturi storno si a contabilizat 4111 = 117 - 78362.78 lei si TVA 4111 = 4427 - 18807.04 lei (24%). Este corect daca veniturile sunt aferente anilor 2012, 2013? Daca se face inregistrarea 4111 = 704 -78362.78 lei atunci societatea este in pierdere? Care este procedura?
21Nov2016

Stornare facturi. Inregistrari contabile

de Elena Garofil valabil la 21 Nov 2016
Intrebare: Societatea X in urma unei sentite definitive a emis facturi storno contabilizate prin articolele 4111 = 117 -78362.78 lei si TVA 4111 = 4427 -18807,04 lei (24%) Este corect ? Daca veniturile au fost aferente anului 2012 se contabilizeaza 4111 = 704 -78362,78 lei atunci societatea este in pierdere. Cum sa procedam?
22Oct2016

Corectarea inregistrarii eronate a rezultatelor reevaluarii

de Anca Ivanov valabil la 22 Oct 2016
Intrebare: Societatea noastra a facut reevaluarea cladirilor la data de 31.12.2015. Suma de 85.000 lei a inregistrat-o din eroare ca si reducere a rezervelor din reevaluare (105) in loc de cheltuiala nedeductibila (655). Aceasta eroare s-a constatat in septembrie 2016 - dupa inchiderea exercitiului financiar 2015. Cum ar fi recomandat sa se faca corectia - 655 = 105 cu afectarea rezultatului ...
15Oct2016

Omisiune emitere bon fiscal pentru o incasare prin POS. Reglementarea situatiei

de Constanta Popa valabil la 15 Oct 2016
Intrebare: Un SRL care comercializeaza produse cosmetice, incaseaza veniturile utilizand casa de marcat si detine un pos.In 30 septembrie incaseaza cu POS 240 lei, suma pe care, din greseala nu o bate pe casa de marcat. Deci venitul de 240 lei aferent lunii septembrie nu a fost fiscalizat.In luna octombrie pe data de 01. Apare incasarea in extrasul de cont.Deci serviciul contabilitate descopera ...
14Oct2016

Retur in exercitiu financiar diferit. Monografie contabila

de Anca Ivanov valabil la 14 Oct 2016
Intrebare: O societate care comercializeaza bijuterii din argint a vandut in perioada anilor 2012-2015 bijuterii catre diversi clienti persoane juridice. In anul 2016, o parte din acesti clienti returneaza, de comun acord cu furnizorul, o parte din marfa nevanduta din cauza oxidarii argintului. Pentru aceste retururi furnizorul a intocmit facturi de stornare.Este corecta aceasta modalitate de stornare a ...
18Iul2016

Mijloace fixe neutilizate din cauze de forta majoara. Inregistrarea contabila a amortizarii

de Otilia-Mihaela Roman valabil la 18 Iul 2016
Intrebare: In anul 2011 datorita unor cauze naturale a fost instituita starea de forta majora de la data de 30.09.2011 si pana la data de 30.04.2012. Pentru situatia de forta majora, Camera de Comert si Industrie a Romaniei a emis aviz de existenta a cazului de forta majora. In urma activarii clauzei de forta majora partenerii din contractele incheiate au fost notificati aducandu-le la cunostinta aplicarea ...
10Iul2016

Corectarea erorilor contabile. Vanzare cu o cota TVA eronata

de Gabriela Ilicea valabil la 10 Iul 2016
Intrebare: Un restaurant a vandut bere la draft cu cota de TVA 20% in loc de 9% cum este prevazut dinluna iunie 2015 in Codul fiscal. A emis atat bonuri fiscale dar si facturi la solicitarea clientilor (persoana juridice). Se pot face ajustari sau corectii din momentul constatarii erorii aplicand corect cota de TVA 9% la vanzarile de bere la draft pentru perioada de la intrarea in vigoare a prevederilor ...
05Iul2016

Corectie factura. Monografie contabila

de Daniel Crevelescu valabil la 05 Iul 2016
Intrebare: Din gresala in data de 27.11.2015 a fost inregistrata o factura cu TVA de la un furnizor care este scutit de TVA. Inregistrare contabila:% = 401 4.945 lei628 3.988 lei4426 957leiEra corect 628 = 401 3.988 lei? Cum corectez? Care este monografia contabila?
08Iun2016

Activitate de productie. Corectare erori situatii financiare. Monografie contabila

de Elena Garofil valabil la 08 Iun 2016
Intrebare: 1) O societate aprovizioneaza materii prime pe care le foloseste in lucrarile de instalatii electrice si care pe baza devizelor de lucrari sunt descarcate. Inregistrare 601 = 301 in paralel cu aceasta echipeaza cutii electrice pe care le vinde ulterior. Materialele folosite pentru produsele vandute sunt transferate din gestiunea de materii prime inregistrate pe contul 301. Cum trebuie sa fac ...
24Mai2016

Corectarea erorilor contabile. Declaratii. Implicatii fiscale

de Dana Hristu valabil la 24 Mai 2016
TVA
Intrebare: I. In luna decembrie 2015 s-a inregistrat eronat o factura emisa catre un client de doua ori a fost declarata in 394 si in 300 cu numar de factura diferita. Greseala a fost descoperita in luna mai 2016 care sunt pasii pe care trebuie sa-i urmez in vederea reglarii (bilantul pentru anul 2015 nu a fost inca depus)?1. Stornarea facturii in ce luna si an o voi efectua? Voi afecta contul de venit ...
x