Buna ziua! Sunt Simona, Asistentul tau personal.
Click daca ai nevoie de ajutor!
X
Tine-ma minte

Ati uitat parola? Click aici pentru a recupera user/parola

Nu aveti cont?
X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

X

Te rugam sa introduci adresa de email pe care ai folosit-o la inregistrarea contului tau.

Autentificare Inregistrare cont
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Portal actualizat la 28 Aprilie 2024
Un produs marca Rentrop&Straton
Contine toate actele normative din domeniu, actualizate la zi - parteneriat Legis
portalcontabilitate.ro Consultanta specializata pentru CONTABILI
Seminare online
vezi aici toate evenimentele >>>

  • Subiectul saptamanii
  • D101. Corelatii randuri
    Care ar fi calculul corect pentru impozitul pe profit daca am urmatoarele date: - pierdere rand 39 D101 an 2022 = 46.316 - randul 40 D101 anul 2022 = (- 41.024) - aceasta reprezinta pierderea fiscala care o preiau in D101 anul 2023 randul...
    mai mult
  • Calendar fiscal
  •   « Aprilie 2024 »  
    D L M M J V S
    15
    1011 12 13 
    14 1516 17 18 19 20 
    21 2223 24 2526 27 
    2829 30
TVA, facilitati si raspunderea contabilului [14 sept. 2023]

21 intrebari si raspunsuri despre jurnal vanzari oferite de expertii portalcontabilitate.ro

30Nov2015

Taxare inversa in jurnal vanzari

de Irina Coma valabil la 30 Nov 2015
Intrebare: In cazul unei achizitii intracomunitara de avans marfa care presupune taxarea inversa in ce coloana trebuie sa fie reflectata operatiunea in jurnalul de cumparari? Avand in vedere nota contabila 4426 = 4427 operatiunea trebuie reflectata si in Jurnalul de vanzari?
18Sep2015

Export de bunuri si prestari de servicii in Republica Moldova. Jurnal vanzari si decont de TVA

de Dana Hristu valabil la 18 Sep 2015
Intrebare: In ce coloana din Jurnalul de vanzari se inregistreaza o livrare de bunuri in Republica Moldova (export) si la ce rand se declara in decontul 300?In ce coloana din Jurnalul de vanzari se inregistreaza o prestare de servicii (reparatii utilaje) in Republica Moldova si la ce rand se declara in decontul 300?
15Mar2018

Vanzari de masini in regimul marjei. Declaratia 394

de Anca Ivanov valabil la 15 Mar 2018
Intrebare: Referitor la intrebarea:Achizitionez masina second-hand de la o persoana fizica pe baza de contract de instrainare-dobandire a unui mijloc de transport. Aceasta masina o vand in regim special si aplic TVA la marja de profit. Ca registre folosesc: Jurnal cumparari in regim second-hand, Jurnal vanzari in regim second-hand si evidenta necesara stabilirii marjei? Care este monografia contabila si ...
28Feb2018

Achizitie si vanzari auto rulate in regim special. Monografie contabila

de Anca Ivanov valabil la 28 Feb 2018
Intrebare: Achizitionez masina second-hand de la o persoana fizica pe baza de contract de instrainare-dobandire a unui mijloc de transport. Aceasta masina o vand in regim special si aplic TVA la marja de profit. Ca registre folosesc: Jurnal cumparari in regim second-hand, Jurnal vanzari in regim second-hand si evidenta necesara stabilirii marjei? Care este monografia contabila si inregistrarea acestor ...
15Dec2015

Depasire plafon scutire pentru TVA si inregistrarea in scop de TVA cu intarziere. Formularul 311

de Dana Hristu valabil la 15 Dec 2015
TVA
Intrebare: Este cazul unei Intreprinderi Individuale ce a depasit plafonul de 220.000 lei drept platitor de TVA la 30.09.2015 dar s-a inregistrat cu intarziere de o luna respectiv in baza situatiei la 31.10.2015 (declaratia 070 + Registrul Jurnal Incasari si Plati + Jurnal vanzari - depuse pe 10.11.2015). A devenit platitoare TVA incepand cu data de 01.12.2015 (trebuia incepand cu data 1.11.2015 in baza ...
03Nov2015

Arhivarea documentelor financiar-contabile. Eliminarea acestora din arhiva la expirarea termenelor legale de pastrare

de Otilia-Mihaela Roman valabil la 03 Nov 2015
Intrebare: Care este modalitatea de arhivare a documentelor financiar-contabile? Registrele de contabilitate si documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitatea financiara se pastreaza 10 de ani iar statele se pastreaza 50 de ani. Tehnic cum se procedeaza? Trebuie sa se intocmeasca o comisie formata din persoanele care reprezinta Arhivele nationale? Documentele se pastreaza la ...
17Aug2015

Reprezentant fiscal al unei societati din UE. Cum se evidentiaza in decontul 300 TVA-ul deductibil?

de PortalContabilitate.ro 17 Aug 2015
In cazul urmator, discutam despre o societate comerciala, reprezentant fiscal al unei societati comerciale din UE cu obiect de activitate vanzare la distanta. Aceasta firma achizitioneaza servicii din Romania si furnizeaza codul fiscal al reprezentatului fiscal (RO).Cum se evdentieaza in decontul 300 TVA-ul deductibil?Codul de inregistrare in scopuri de TVA, atribuit pentru calitatea de ...
19Iul2015

Stornare factura emisa anterior aplicarii cotei reduse de TVA la cereale

de Georgeta Serban Matei valabil la 19 Iul 2015
Intrebare: Am emis o factura de cereale in luna in luna mai 2015 cu taxare inversa (TVA 24%). In luna iulie 2015 trebuie sa stornam factura respectiva. Ce procent de TVA trecem la factura de stornare de 24% sau de 9% (taxare inversa)?
19Mai2015

Achizitie si vanzare rovigniete

de Anca Ivanov valabil la 19 Mai 2015
Intrebare: Activitatea firmei noastre este vanzarea de roviniete. Rovinietele sunt achizitionate de la CNADNR si se vand la acelasi pret cu care le cumparam. Venitul nostru este un comision de 2% din valoarea rovinietelor. Care sunt inregistrarile contabile corecte pentru:1. Achizitionarea rovinietelor de la CNADNR?2. Vanzarea rovinietelor care se face prin casa de marcat sau cu ordin de plata?3. Avem ...
30Mar2015

Ajustare TVA creante client in faliment. Inregistrare

de Irina Coma valabil la 30 Mar 2015
Intrebare: Revin la intrebarea din 17.03.2015 privind ajustarea TVA cu o nelamurire: folosesc contul 4427 sau 4428? deoarece in ceea ce priveste TVA-ul la luna decembrie nu mai am concordanta intre balanta , jurnal de vanzari si declaratia 300 depusa pentru decembrie.Iar in ceea ce priveste suma trebuia -798.32? Trebuie inregistrat si in jurnalul pentru vanzari din decembrie?
25Ian2015

O societate care a inregistrat o cifra de afaceri la 31 decembrie 2014 sub 500.000 euro este obligata sa aplice sistemul TVA la incasare?

de Marilena Radulescu valabil la 25 Ian 2015
Intrebare: In cursul anului societatea noastra a inregistrat o cifra de afacere sub 500.000 eur. In anul 2014 societatea nu a optat pt. sistemul TVA la incasare. Poate continua societatea acest sistem , fara a intra in sistemul TVA la incasare pentru neincadrarea in valoarea de 500.000 eur cifra aferenta anului 2014, sau are obligatia inregistrarii in sistem cu 01.01.2015 si poate opta pentru iesirea din ...
22Dec2014

Inregistrari contabile. Restituire TVA. D 100

de Anca Ivanov valabil la 22 Dec 2014
Intrebare: O societate comert cu amanuntul a obtinut autorizatia de la vama pentru a vinde in regim "TAXFREE"(catre persoanele nestabiliti in Comunitatea Europeana).Stim ca valoarea minima de vanzare este de 175 euro la cursul din oct.Avem mai multe intrebari.1)dupa ce eliberam factura cu bonul fiscal si cererile pe care le duce persoana in cauza la vama si primim de acolo raspunsul ca putem da inapoi ...
24Nov2014

Servicii prestate in legatura cu un bun imobil situat pe teritoriul Romanie. Tratament fiscal TVA

de Amelia Dumitras valabil la 24 Nov 2014
Intrebare: O societate din Romania platitoare de TVA, presteaza un serviciu de montare echipamente pe un stalp de tensiune aflat pe teritoriul Romaniei, dar in proprietatea clientului din Italia. Clientul Italian are VAT romanesc, sediul social in Italia si sediu fix in Romania. Cum facturam prestarea de servicii cu TVA sau fara TVA catre clientul din Italia?
21Iul2014

Factura omisa a se inregistra. Modalitatea de declarare si inregistrare a acesteia

de Otilia-Mihaela Roman valabil la 21 Iul 2014
Intrebare: O societate platitoare de TVA la incasare a omis inregistrarea unei facturi emise (in jurnal vanzari si nota contabila) dar si chitanta de incarare aferenta facturii (registru de casa), ambele documente fiind emise in luna Iunie 2014, insa D300, D394 si D100 au fost depuse pe data de 14.07.2014.In ce luna inregistrez factura si chitanta (emise) si omise, in contabilitate, jurnal de vanzari, ...
22Apr2014

Plusuri si minusuri la inventarierea marfurilor

de Dana Hristu valabil la 22 Apr 2014
Intrebare: In urma unui control anaf la societatea nastra s-au constatat urmatoarele:- o diferenta in plus in suma de 5979 lei(contravaloare marfa)- o diferenta valorica in minus in suma de 2443 leiCare sunt notele contabile? se inreg in jurnal vanzari?
24Mar2014

Prestari intracomunitare de servicii

de Georgeta Serban Matei valabil la 24 Mar 2014
TVA
Intrebare: O firma, inregistrata in scopuri de TVA, are incheiat un contractat de dealership cu un partener din UE pe perioada nedeterminata . Cei doi parteneri hotarasc incheierea anticipata a contractului de comun acord in baza unui act aditional care presupune facturarea de catre firma romana a unei suma de bani in euro, platibila in doua transe , reprezentand un stimulent pentru incetarea ...
15Nov2013

Daune-interese stabilite prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila

de Marilena Radulescu valabil la 15 Nov 2013
Intrebare: In baza unei hotarari judecatoresti, definitiva, executorie, firma "ALFA" a fost obligata la plata unei sume X .Suma X reprezinta conform hotararii, daune + TVA 24% + cheltuieli de judecata. (ex. Suma X = daune 5.000 + TVA 1200 + cheltuieli de judecata 500 = 6700 de lei)Firma care a castigat este in faliment.Care sunt inregistrarile contabile pe care firma ALFA trebuie sa le faca pentru ...
12Nov2013

Factura comerciala si factura de decontare, tratament contabil si fiscal

de Amelia Dumitras valabil la 12 Nov 2013
Intrebare: O casa de expeditii are mai multi clienti pentru care face vamuire fiscala in alte tari, in principal in Austria, dupa care marfa se trimite in Romania.Vamuirea fiscala se face prin intermediul firmei cargo-partner din Austria, firma care achita taxele vamale la vama din Austria, le refactureaza catre cargo-partner din Romania, iar aceasta le refactureaza clientilor sai.1. Cum se ...
22Aug2012

TVA lucrari bunuri imobile tratament

de Irina Coma valabil la 22 Aug 2012
Intrebare: Un SRL platitor de TVA, proiecteaza si efectueaza o lucrare de instalatie fotovoltaica pe teritoriul Romaniei. Sistemul fotovoltaic va fi instalat pe acoperisul unui imobil. Lucrarea dureaza maxim 3-4 luni (proiectare si executie). Lucrarile descrise intra la exceptii conf.art.133 alin 4. Cum trateaza beneficiarul din Romania, SRL platitor de TVA ,inscris in ROI operatiunea: decont, declaratie ...
17Iul2010

Jurnal de vanzari. TVA

de Georgeta Serban Matei valabil la 17 Iul 2010
Intrebare: Incepand cu 01 iulie 2010, jurnalul de vanzari va suferi modificari sau cota de taxa de 19% si cota de taxa de 24% vor fi pe aceeasi coloana?
02Mar2010

TVA. Operatiuni de intermediere. Obligatii declarative

de Irina Dumitrescu valabil la 02 Mar 2010
Intrebare: O firma "X" din Romania, inregistrata in scopuri de TVA, avand ca obiect de activitate comertul in industria alimentara, promoveaza clientilor din Romania produsele unei firma din Germania "Y", (inregistrata in scopuri de TVA in Germania).Facturarea produselor vandute se face de catre firma "Y" (Germania) direct catre clienti-persoane juridice romane, iar firma "X" incaseaza un comision ...
x