342 intrebari si raspunsuri despre stornari oferite de expertii portalcontabilitate.ro - pagina 7
Se afiseaza 181 - 210 din 342 intrebari si raspunsuri
06Sep2016
Investitii efectuate asupra unei cladiri. Majorarea valorii acesteia. Implicatii fiscale
de
Otilia-Mihaela Roman
valabil la 06 Sep 2016
Intrebare: Care este monografia contabila privind renovarea si extinderea unei cladiri? Renovarea cladirii consta in tencuiala, varuire, schimbarea instalatiilor sanitare, schimbarea tamplariei din tamplarie de lemn in termopane. Extinderea consta in ridicarea unei incaperi lipita de cladirea actuala. Renovarea va marii valoarea cladirii din contabilitate? Renovarea si extinderea cladirii se face pe baza ...
22Aug2016
Trecerea la platitor de TVA. Avans stornat
de
Olguta Crevelescu
valabil la 22 Aug 2016
Intrebare: O societate comerciala primeste certificatul privind inregistrarea in scopuri de TVA in data de 29.06.2016. In data de 16.06.2016 primeste de la o societate de leasing o factura de avans pentru care nu s-a dedus TVA avand in vedere ca data emiterii a fost anterioara obtinerii codului de TVA. In luna urmatoare, respectiv 05.07.2016 primeste de la societatea de leasing o factura care pe prima ...
22Iul2016
Corectare inregistrarii contabile a unei operatiuni nejustificate
de
Ela Dumitra
valabil la 22 Iul 2016
Intrebare: Societatea X persoana juridica romana a primit o factura de bunuri de la societatea Y persoana juridica austriaca. Factura a fost emisa eronat de catre Y catre X. Societatea X nu este destinatarul marfurilor si nu receptioneaza marfa. Societatea X a inregistrat in contabilitate factura debitand contul 473 "Operatiuni in curs de clarificare" si creditand contul 401 "Furnizori" si a declarat in ...
19Iul2016
Facturi emise pentru lucrari de constructii montaj. Monografie contabila
de
Popescu Diana
valabil la 19 Iul 2016
Intrebare: Societatea A a dat in judecata societatea B in anul 2012 pentru o factura de lucrari emisa in anul 2011 in valoare de 56.000 lei cu TVA (cont 704 = 45.161 lei baza si cont 4427 = 10.839 lei TVA) si garantie de buna executie retiunta retinuta de B in valoare de cont 2678 = 13.000 lei.In 2015 s-a dat o hotarare judecatoreasca prin care B sa achite societatii A suma de 4.000 lei din lucrari ...
04Iul2016
Inregistrare incasari cu bonuri fiscale in noua declaratie 394
de
Elena Garofil
valabil la 04 Iul 2016
Intrebare: Suntem o societate comerciala cu gestiune en-detail. Referitor la completarea declaratiei 394, la paragraful G, se declara numarul total de bonuri, inclusiv bonurile care au CUI-ul beneficiarului? Aceste bonuri cu CUI-ul beneficiarului pe ele sunt considerate facturi simplificate? Trebuie evidentiate distinct in declaratia 394?
15Mai2016
Anulare din oficiu cod de inregistrare TVA. Consecinte fiscale
de
Amelia Dumitras
valabil la 15 Mai 2016
Intrebare: O societatea careia i-a fost anulata inregistrarea in scopuri de TVA are in sold la data anularii:- 4428 TVA neexigibila aferenta facturilor emise de parteneri cu TVA la incasare- avansuri pentru servicii platite catre diversi parteneri pentru aceste avansuri au fost primite facturi.Care este tratamentul fiscal a TVA la data platii facturilor emise de parteneri cu TVA la incasare? Care ...
05Mai2016
Vanzare teren persoana fizica. Inregistrare in scop de TVA. Anularea contractului si recuperarea TVA
de
Constanta Popa
valabil la 05 Mai 2016
Intrebare: O persoana fizica vinde un teren intravilan in anul 2016 la pretul total de 150.000 euro si incaseaza 70% din acest pret in baza antecontractului de vanzare-cumparare urmand ca diferenta de pret sa o incaseze dupa 7 luni.Persoana fizica se declara platitoare de TVA si achita TVA la avansul incasat urmand ca diferenta de TVA sa o achite cand incaseaza restul de bani si se semneaza contractul ...
21Apr2016
Refuz deducere TVA. Implicatii fiscale
de
Bogdan Costea
valabil la 21 Apr 2016
Intrebare: O societate inregistreaza la data de 25.07.2012 TVA de rambursat in valoare de 184.800 lei. La data de 25.02.2016 depune decontul de TVA cu optiune de rambursare si in urma controlului fiscal nu este acceptata la rambursare intreaga suma (184.800 lei) pe motiv ca provine dintr-o factura de stornare a unui serviciu de promovare facturat in baza unui contract intre parti iar motivul stornarii ...
21Apr2016
Rezolutiune contract. Stornare incasari partiale. Tratament fiscal TVA
de
Amelia Dumitras
valabil la 21 Apr 2016
Intrebare: Avem un echipament livrat in anul 2014 cu TVA 24% pentru care s-au primit incasari partiale. Echipamentul nu a putut fi folosit (trebuie personal specializat) si platit integral de catre client asa ca anul acesta in 2016 s-a hotarat restituirea acestuia (prin rezolutiunea contractului inital) catre furnizor. In calitate de furnizor dorim sa revindem echipamentul altui client. Partea initala ...
08Apr2016
Anulare factura emisa. Implicatii fiscale
de
Amelia Dumitras
valabil la 08 Apr 2016
Intrebare: In luna decembrie 2015 s-au emis in mod eronat pentru aceasi prestare doua facturi catre un client. Clientul a primit o singura factura, a platit si declarat in luna decembrie 394 doar o factura. Confirmarea de solduri de sfarsit de an a ajuns cu intarziere drept pentru care noi am declarat pentru luna decembrie 2015 ambele facturi. Avand TVA negativ de rambursat pentru luna decembrie 2015 ...
03Apr2016
Stornare facturi de prestari servicii ca urmare a rezilierii contractului. Consecinte fiscale
de
Otilia-Mihaela Roman
valabil la 03 Apr 2016
Intrebare: O societate platitoare de impozit pe profit incheie un contract tip abonament cu un client pentru care factureaza la sfarsitul fiecarei luni. Pe parcursul anului 2015 se incaseaza o parte din facturile emise, dar nu toate, astfel soldul contului 4111 la sfarsitul anului 2015 este de 18.600 lei (3 facturi). In anul 2015 se fac urmatoarele inregistrari contabile (societate platitoare de TVA la ...
15Mar2016
Regularizare avans. Schimbare cota de TVA
de
Dana Hristu
valabil la 15 Mar 2016
Intrebare: O societate a primit factura pentru avans materiale in anul 2015 si s-a achitat tot in 2015. Livrarea materialelor se face in luna aprilie 2016. Furnizorul emite factura de regularizare avans cu stornarea cotei de TVA 24% si factureaza avans cu 20%. Este corect?
13Mar2016
Monografie contabila pentru obtinere finantare in cadrul programelor POSDRU. Posibilitatea corectarii erorilor
de
Otilia-Mihaela Roman
valabil la 13 Mar 2016
Intrebare: Care este monografia contabila pentru fondurile nerambursabile POSDRU in cazul in care societatea este partener.Cum se inregistreaza:- valoarea estimata a finantarii 865.000 lei (din aceasta suma este prevazuta in buget si ajutorul de mimis de 500.000 care se vireaza de catre beneficiar noua si noi viram suma beneficiarilor ajutorului de minimis)?- valoarea de prefinantare 39.000 lei?- ...
08Mar2016
Decont special 307. Declaratii rectificative. TVA
de
Gina Dragon
valabil la 08 Mar 2016
Intrebare: Societatea a livrat in luna octombrie 2014 patru genti in valoare de 248 lei cu TVA. La momentul respectiv societatea era platitoare de TVA. In luna martie 2016 societatea trebuie sa faca factura de retur pentru cele patru genti care nu s-au vandut la client. Societatea intre timp a devenit neplatitoare de TVA. Cum facem factura in luna martie 2014? Emitem o factura fara TVA in valoare de 248 lei ...
29Feb2016
Procedura de corectare a erorilor contabile. OMFP 1802/2014
de
Dana Hristu
valabil la 29 Feb 2016
Intrebare: In luna aprilie 2015 am preluat contabilitatea la societatea G. In urma verificarilor am constatat ca nu s-a efectuat corect reeevaluarea soldului pentru furnizorii externi la 31.12.2014. I-am comunicat doamnei contabil insa aceasta nu a intreprins nimic sa corecteze situatia (a depus Declaratia 101 si bilant cu sumele eronate). Diferenta dintre soldul gresit (22.073.027,11 lei) si soldul corect ...
16Feb2016
Regularizare avans. Tratament TVA. Monografie contabila
de
Irina Coma
valabil la 16 Feb 2016
Intrebare: Un client are 3 facturi de avans platite in anul 2015 cu TVA 24%. Dintr-o factura s-a recuperat avans partial. In ce moment trebuie refacturat avansul cu cota TVA de 20%? Avansul se recupereaza proportional din situatia de lucrari acceptate in momentul refacturari se va considera doar valorea avansul care se recupereaza? In cazul avansurilor in euro calculate in lei la curs BNR la ce curs se ...
15Feb2016
Ambalaje in regim de restituire. Monografie contabila
de
Anca Ivanov
valabil la 15 Feb 2016
Intrebare: O societate comerciala achizitioneaza bunuri ambalate de la un furnizor din UE. Ambalajele circula in regim de restituire si sunt prezentate pe factura insa fara valoare. Bunurile sunt livrate catre clienti de pe teritoriul Romaniei in aceleasi ambalaje fiind folosit tot sistemul de circulare in regim de restituire.Catre clientul local sunt emise facturi de depozit (garantie) odata cu ...
14Feb2016
Renuntarea la achizitia unui teren. Stornarea operatiunii
de
Constanta Popa
valabil la 14 Feb 2016
Intrebare: Un asociatul al unui societati care are ca obiect de activitate constructii intentioneaza sa vanda un teren firmei pentru a face o constructie. Se face o promisiune de vanzare in anul 2012 iar firma opereaza in contabilitate 232 = 401 (valoarea terenului). Tranzactia nu se mai finalizeaza deoarece firma nu mai doreste sa faca constructia respectiva iar in anul 2015 se renunta la promisiunea de ...
09Feb2016
Regularizare avans. Cota TVA. Tratament contabil si fiscal
de
Irina Coma
valabil la 09 Feb 2016
Intrebare: In anul 2015 s-a facturat avansuri lucrari pentru un client cu TVA 24%. In luna ianuarie 2016 se accepta situatia de lucrari si trebuie sa se factureze valoarea situatiei de lucrari si recuperarea avansului cu TVA 20%. Cum se contabilizeaza corect din punct de vedere fiscal si contabil deducerea avansului avand in vedere modificarea cotei de TVA?
04Feb2016
Regularizare avans. Inregistrari contabile
de
Irina Coma
valabil la 04 Feb 2016
Intrebare: Societatea are un avans de 30.000 lei fara TVA facturat in luna decembrie 2015 cu cota de 24% respectiv 7.200 lei. In luna ianuarie 2016 societatea livreaza din avansul primit marfa in valoare de 20.000 lei fara TVA. Ce inregistrari contabile si ce regularizari se fac in luna ianuarie 2016?
04Feb2016
Regularizare factura avans. Implicatii TVA
de
Georgeta Serban Matei
valabil la 04 Feb 2016
Intrebare: In 2015 a fost platit un avans (pe baza de factura de avans) in suma de 71.302,50 lei la care se adauga TVA 24%. Pe parcursul anului 2015, in baza livrarilor partiale de bunuri, a fost stornata partial din avans suma de 26.986,50 lei la care se adauga TVA 24%. Astfel, la sfarsitul anului 2015, a ramas de stornat suma de 44.316,00 lei la care se adauga TVA 24%. Acest avans urma sa se storneze ...
26Ian2016
Reguli de arhivare a documentelor contabile si actelor firmei in 2016 - OMFP 2634/2015
de
PortalContabilitate.ro
26 Ian 2016
Va reamintim ca incepand cu data de 1 ianuarie 2016 au intrat in vigoare prevederile aduse de OMFP 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, ordin publicat in Monitorul Oficial nr. 910/09.12.2015.Astfel, de la 1 ianuarie 2016 se modifica mai multe reglementari care tin de arhivarea documentelor contabile si a actelor firmei. Astfel, ca element important de noutate, amintim ca nu mai ...
15Ian2016
Atentie! Noile reguli privind documentele financiar-contabile au intrat in vigoare. OMFP 2634/2015
de
PortalContabilitate.ro
15 Ian 2016
Va reamintim ca incepand cu data de 1 ianuarie 2016 au intrat in vigoare prevederile aduse de OMFP 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, ordin publicat in Monitorul Oficial nr. 910/09.12.2015.Ordinul mentionat mai sus aproba:- Normele generale de intocmire si utilizare a documentelor financiar-contabile (anexa nr. 1).- Normele specifice de utilizare a documentelor ...
10Ian2016
Regularizare TVA. Avans facturat in 2015 si livrare in 2016
de
Irina Coma
valabil la 10 Ian 2016
Intrebare: Compania are o serie de avansuri (partiale sau totale) incasate in anul 2015, cota TVA 24%. Cum se regularizeaza aceste avansuri in anul 2016 din punct de vedere al cotei TVA avand in vedere ca bunurile se vor livra in cursul lunii ianuarie 2016?
10Ian2016
Tratament TVA aplicabil 2016. Stornare avansuri
de
Irina Coma
valabil la 10 Ian 2016
Intrebare: Ca urmare a schimbarii cotei de TVA de la 24% la 20%:1. Cum se storneaza avansurile incasate in 2015 si facturate cu 24%? Se storneaza in intregime cu cota de 24%?2. In cazul in care se storneaza produse livrate si facturate in 2015 din diverse cauze (defecte etc.) la ce cota de TVA se stoneaza? Se storneaza cota TVA la care a fost livrat initial si anume 24%? La ce articol din norme se fac ...
03Ian2016
Livrari de bunuri catre persoane fizice din stat tert
de
Amelia Dumitras
valabil la 03 Ian 2016
Intrebare: Un magazin de mobilier a vandut mobilier unor persoane fizice din Republica Moldova si acestea au adus dovada exportului acestuia in Moldova si in baza declaratiei vamale li s-a returnat TVA. S-a procedat corect? Magazinul nu este autorizat tax free. Daca nu a procedat corect care sunt riscurile la care s-a expus si cum se poate corecta situatia?
31Dec2015
Facturi de la furnizori omise la inregistrare in anii precedenti. Corectarea erorilor
de
Dana Hristu
valabil la 31 Dec 2015
Intrebare: Daca in urma unui audit intern o societate comerciala constata ca sunt facturi de cheltuieli care dintr-o eroare nu au fost operate in softul de contabilitate gestiune, unele fiind vechi de 3-4 ani, cum este corect sa se procedeze cu ele?
26Dec2015
Regularizare avans TVA 24%
de
Irina Coma
valabil la 26 Dec 2015
Intrebare: In cazul unui proiect inceput in 2015 care se finalizeaza in 2016 pentru care s-a emis o factura de avans cu TVA 24% la finalizarea proiectului in 2016 factura finala se emite cu TVA 24% sau 20%?
21Dec2015
Corectare erori contabile. Inregistrare garantie
de
Dana Hristu
valabil la 21 Dec 2015
Intrebare: Anul trecut s-a inregistrat prin banca o garantie de buna executie. S-a facut inregistrarea 2678 = 5121 normal era prima de asigurare pentru garantie de buna executie si trebuia inregistrata 613 = 5121. Cum se face corectarea? In luna decembrie 2015 inregistrez 2678 = 5121 (suma cu minus) si apoi 613 = 5121 (suma cu plus)? Se mai depun corectii sau declaratii rectificative?
20Dec2015
Modificarea cotei standard de TVA de la 24% la 20% de la 1 ianuarie 2016
de
Bogdan Costea
valabil la 20 Dec 2015
Intrebare: De la 1 ianuarie 2016 se va schimba cota de tva de la 24% la 20%. Este obligatorie reducerea preturilor?